ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 1154/2020

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Campo Magro para o exercício financeiro de 2021

 

A Câmara Municipal aprovou e euPREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO,Estado do Paraná, sanciono a seguinte Lei:

 

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 

Art. 1º- O Orçamento Fiscal do Município de Campo Magro, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2021, compreendendo os Órgãos da Administração Direta e Indireta e Câmara de Vereadores, estima a receita e fixa a despesa emR$ 78.747.001,21(Setenta e Oito Milhões, Setecentos e Quarentae Sete Mil, Um Reais e Vinte e Um Centavos), nos termos do art. 165, inc. III, § 5º, da Constituição da República Federal do Brasil de 1988, e do art. 101, inc. III, § 3º, da Lei Orgânica do Município de Campo Magro.

 

§1º- O orçamento do Poder Legislativo Municipal de Campo Magro, para o exercício financeiro de 2021, estima o recebimento de Receita de Transferências Financeiras da Prefeitura Municipal de Campo Magro no montante deR$ 3.963.600,40 (Três Milhões Novecentos e Sessenta e Três Mil, Seiscentos Reais e Quarenta Centavos), e fixa a despesa orçamentária em igual valor.

 

§2º-A receita do município será realizada mediante arrecadação de tributos, transferências intergovernamentais, rendas de outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor.

 

CAPÍTULO II

DO ORÇAMENTO FISCAL

 

Sessão I

Da Estimativa da Receita

 

Art. 2º- A receita consolidada do Orçamento Fiscal, de acordo com a legislação específica, possui o seguinte desdobramento:

 

I – Receitas de Contabilização Centralizada no Executivo Municipal e Legislativo Municipal.

 

Receitas Correntes

82.742.576,35

Receita Tributária

R$ 10.348.812,11

Receitas de Contribuições

R$ 2.980.654,86

Receita Patrimonial

R$ 203.981,09

Receita de Serviços

R$ 251.722,85

Transferências Correntes

R$ 66.853.970,30

Outras Receitas Correntes

R$ 2.103.435,14

Receitas de Capital

R$231.495,23

Deduções de Receitas

(R$4.227.070,37)

Transferências de Capital

R$ 260,00

Total Receitas

R$ 78.747.001,21

 

Sessão II

Da Fixação da Despesa

 

Art. 3º- A despesa do município será realizada segundo desdobramento por elementos de despesa, distribuídos nos projetos e atividades, obedecendo à classificação institucional, funcional e natureza, distribuídas por Órgão do Governo, a saber:

 

DESPESAS POR ÓRGÃO DO GOVERNO

1

Legislativo Municipal

R$3.963.600,40

2

Gabinete

R$1.365.617,80

3

Secretaria Municipal de Fazenda

R$4.746.648,14

4

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

R$ 21.945.735,47

5

Secretaria Municipal de Ação Social

R$2.623.829,86

6

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental

R$4.807.081,44

7

Secretaria Municipal de Saúde

R$ 15.749.400,24

8

Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento

R$1.594.333,14

9

Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Trabalho

R$ 307.000,00

10

Secretaria Municipal de Gestão Administrativa

R$ 14.660.331,68

11

Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas

R$3.317.055,68

12

Controladoria Geral

R$ 21.556,47

13

Procuradoria Geral do Município

R$ 886.423,72

14

Secretaria Municipal de Turismo

R$ 494.406,63

15

Secretaria Municipal de Planejamento

R$ 201.000,00

17

Secretaria Municipal de Segurança Pública, Patrimonial e Trânsito

R$1.677.417,66

99

Reserva de Contingência

R$ 385.563,30

TOTAL

R$78.747.001,21

 

DESPESAS CLASSIFICADAS POR FUNÇÃO

Valor em R$

1

Legislativa

3.963.600,40

2

Judiciária

886.423,72

4

Administração

19.921.186,23

6

Segurança Pública

412.417,66

8

Assistência Social

3.410.050,11

10

Saúde

15.749.400,24

11

Trabalho

37.000,00

12

Educação

20.930.685,40

13

Cultura

864.163,24

15

Urbanismo

3.512.339,12

16

Habitação

33.201,18

17

Saneamento

9.720,16

18

Gestão Ambiental

3.301.869,26

19

Ciência e Tecnologia

11.600,59

20

Agricultura

516.507,54

21

Organização Agrária

21.220,17

22

Indústria

230.000,00

26

Transporte

473.517,92

27

Desporto e Lazer

400.886,83

28

Encargos Especiais

3.365.64814

99

Reserva de Contingência

385.563,30

Total

R$ 78.747.001,21

 

Sessão III

Da Autorização para Abertura de Créditos Adicionais

 

Art. 4º- Os créditos adicionais especiais e extraordinários autorizados no exercício financeiro de 2020 serão reabertos nos limites de seus saldos, conforme dispõe o §2º do art. 167 da Constituição Federal, obedecendo à codificação constante dos anexos a esta Lei.

Parágrafo Único -Para a reabertura dos créditos adicionais, de que trata o caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a proceder à adequação da codificação dos elementos de despesas com as respectivas fontes, conforme estabelece a atualização do Plano de Contas Único, contido na Instrução Técnica nº 20, de 23 de maio de 2003, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

 

Art. 5º- Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares, nas condições estabelecidas neste artigo:

I – na suplementação das respectivas dotações, com recursos do superávit financeiro, apurado em balanço patrimonial do Exercício Anterior, no limite do saldo verificado em cada fonte de recurso, nos termos previstos no inciso I, §1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 1964;

II – na suplementação das respectivas dotações, com recursos do excesso de arrecadação efetivo ou por tendência, nos termos previstos no inciso II, § 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 1964;

III – na suplementação das respectivas dotações com recursos de operação de crédito, nos termos do inciso VI, §1º, do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964;

IV – na redistribuição de parcelas das dotações de pessoal, de uma para outra unidade orçamentária, quando considerada indispensável à movimentação de pessoal dentro das tabelas ou quadros comuns às unidades interessadas, a que se realize em obediência à legislação específica, nos termos do inciso III, § 1º, do artigo 43, e artigo 66, parágrafo único, da Lei Federal nº 4.320, de 1964;

V – nasuplementação das dotações, destinadas a atender despesas correspondentes a serviços da dívida, sentenças judiciais, PASEP e ressarcimento de convênios, nos termos do inciso III, § 1º, do artigo 43, da Lei nº 4.320, de 1964.

 

Art. 6º-O ato que abrir crédito adicional indicará expressamente a importância, a espécie do mesmo e a classificação da despesa, ou a estimativa da despesa.

 

Art. 7º- Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a abrir créditos adicionais suplementares, por ato próprio, até o limite de 20% (vinte por cento) do total da despesa de cada poder nos termos previstos no § 1º do art. 43 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, conforme permite o art. 7º, inc. I da mesma Lei.

 

Art. 8º- O Poder Executivo Municipal fica autorizado a utilizar a reserva de contingência, conforme estabelecido no anexo de Riscos Fiscais constante da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2019, bem como recurso para abertura de créditos adicionais suplementares.

 

Sessão IV

Da Autorização para Contratação de Operação de Crédito

 

Art. 9º- Durante o exercício de 2021, o Poder Executivo Municipal poderá realizar Operações de Créditos, dentro das diretrizes estabelecidas pelas Instituições Financeiras Nacionais, observados o limite de capacidade de endividamento do Município e normas baixadas pelo Banco Central do Brasil e especial ao Art. 167, III da Constituição Federal, Lei complementar nº 101/2000, resolução do Senado federal nº 43/2001 e demais legislação em vigor.

 

Art. 10-Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios com os Governos Federal, Estadual, Municipais e Entidades Assistenciais, diretamente ou através de seus órgãos da Administração Direta ou Indireta.

 

Art. 11-Fica autorizado o Poder Executivo a suplementar indicando como recurso o superávit financeiro e excesso de arrecadação, sem contar para o limite estipulado no art. 6º desta lei, de acordo com o art. 45 da Lei nº 1.147/2021 que versa sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 2021.

 

Art. 12-Conforme definido no anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias, não deverá ocorrer as situações previstas no inc. II do art. 5º da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000.

 

Art. 13-No decorrer da execução orçamentária para o exercício financeiro de 2021, o Município de Campo Magro fica autorizado a contratar operações de crédito por antecipação da receita, conforme o inc. II do art. 7º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, nos limites e termos fixados pela legislação pertinente.

 

Art. 14-Os vencimentos e salários dos servidores públicos municipais poderão ser revistos, em março de 2021, com a recomposição, pelo menos, das perdas ocasionadas com o processo inflacionário, segundo índices oficiais, ou a critério do Executivo, sempre que permitir a evolução da receita municipal.

Parágrafo Único -Sem prejuízo da revisão geral dos vencimentos dos servidores públicos municipais de que trata o caput deste artigo, fica garantida a progressão na carreira aos servidores que a ela fizerem jus, garantindo a estes o reenquadramento e avanço salarial, sempre que permitir a evolução da receita municipal.

 

Art. 15- Em decorrência ao disposto no art. 66 e seu parágrafo único da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a movimentar, por órgãos centrais, as dotações atribuídas às diversas unidades orçamentárias e a redistribuir parcelas das dotações de pessoal e encargos de uma para outra unidade, e se realize em obediência à legislação específica.

Sessão V

Das Disposições Finais

 

Art. 16- Fica autorizada a compatibilização dos valores, programas e ações apresentados na Lei Orçamentária Anual, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual.

 

§1º- Fica ajustada a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei do Plano Plurianual em seus anexospróprios, em valores iguais ao desta Lei, nos programas, órgãos e ações respectivas.

 

§2º- Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita para efeito do disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal.

 

Art. 17- As despesas, contidas no Artigo Primeiro desta lei, serão executas segundo a apresentação dos anexos previstos na da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964e suas alterações, por Órgãos, Funções, Programas, Subprogramas, Projetos, Atividades, Modalidade de Aplicação e Elementos de Despesa.

Parágrafo Único- Fazem parte desta Lei, 10(dez), ANEXOS extraídos da Lei Federal nº 4.320/64, oriundos do sistema informatizado de contabilidade e orçamentos, e os ANEXOS vinculados a Lei de Responsabilidade Fiscal.

 

Art. 18- Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2021.

 

Campo Magro, em 07 de dezembro de 2020

 

CLAUDIO CESAR CASAGRANDE

Prefeito Municipal

 

Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas (Anexo 1 da Lei nº 4.320/64)

 

Receitas

Valor

Despesas

Valor

Receitas Correntes

87.112.954,22

DESPESAS CORRENTES

72.004.769,14

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

10.233.052,79

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

37.059.032,42

Contribuições

1.101.999,97

JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA

1.219.000,00

Receita Patrimonial

131.222,56

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

33.726.736,72

Receita de Serviços

823.002,78

 

 

Transferência Correntes

71.556.356,78

 

 

Outras Receitas Correntes

3.267.319,34

 

 

RENÚNCIAS, RESTITUIÇÕES, DESCONTOS E DEDUÇ

-8.536.887,69

 

 

Transferência Correntes

-8.536.887,69

Superavit

6.571.297,39

Total

78.576.066,53

Total

78.576.066,53

Superavit do orçamento corrente

6.571.297,39

 

 

Receitas de Capital

170.934,68

DESPESAS DE CAPITAL

6.356.668,77

Operações de Crédito

170.934,68

INVESTIMENTOS

4.744.520,63

 

 

INVERSÕES FINANCEIRAS

1.000,00

 

 

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO D

1.611.148,14

Deficit

6.185.734,09

 

 

Total

6.356.668,77

Total

6.356.668,77

 

Resumo

Receitas Correntes

87.112.954,22

110,62 %

DESPESAS CORRENTES

72.004.769,14

91,44 %

Receitas de Capital

170.934,68

0,22 %

DESPESAS DE CAPITAL

6.356.668,77

8,07 %

RENÚNCIAS, RESTITUIÇÕES, DESCONTOS

-8.536.887,69

-10,84 %

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

385.563,30

0,49 %

Total

78.747.001,21

100,00 %

Total

78.747.001,21

100,00 %

 

Natureza da Despesa por Categorias Econômicas (Anexo 2 da Lei nº 4.320/64)

 

Código

Especificação

Elemento

Grupo de Despesa

Categoria Econômica

Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

3.0.00.00.00.00.00.00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DESPESAS CORRENTES

 

 

68.242.168,74

3.1.00.00.00.00.00.00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 

33.834.032,42

 

3.1.90.00.00.00.00.00

APLICAÇÕES DIRETAS

 

33.834.032,42

 

3.1.90.01.00.00.00.00

APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUN. E REFORM MILITAR

180.000,00

 

 

3.1.90.11.00.00.00.00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

27.571.271,51

 

 

3.1.90.13.00.00.00.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

5.862.760,91

 

 

3.1.90.91.00.00.00.00

SENTENÇAS JUDICIAIS

100.000,00

 

 

3.1.90.94.00.00.00.00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

120.000,00

 

 

3.2.00.00.00.00.00.00

JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA

 

1.219.000,00

 

3.2.90.00.00.00.00.00

APLICAÇÕES DIRETAS

 

1.219.000,00

 

3.2.90.21.00.00.00.00

JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

1.219.000,00

 

 

3.3.00.00.00.00.00.00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

33.189.136,32

 

3.3.50.00.00.00.00.00

TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS

 

733.523,33

 

3.3.50.43.00.00.00.00

SUBVENÇÕES SOCIAIS

733.523,33

 

 

3.3.71.00.00.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS

 

400.000,00

 

3.3.71.70.00.00.00.00

RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO

400.000,00

 

 

3.3.90.00.00.00.00.00

APLICAÇÕES DIRETAS

 

32.055.612,99

 

3.3.90.14.00.00.00.00

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

116.950,00

 

 

3.3.90.30.00.00.00.00

MATERIAL DE CONSUMO

5.687.299,86

 

 

3.3.90.32.00.00.00.00

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA

519.343,90

 

 

3.3.90.33.00.00.00.00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

2.275.269,70

 

 

3.3.90.36.00.00.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

1.422.047,56

 

 

3.3.90.39.00.00.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

18.444.791,97

 

 

3.3.90.40.00.00.00.00

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

487.220,21

 

 

3.3.90.46.00.00.00.00

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

1.112.254,97

 

 

3.3.90.47.00.00.00.00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

840.500,00

 

 

3.3.90.48.00.00.00.00

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

180.000,00

 

 

3.3.90.49.00.00.00.00

AUXÍLIO-TRANSPORTE

369.934,82

 

 

3.3.90.91.00.00.00.00

SENTENÇAS JUDICIAIS

600.000,00

 

 

4.0.00.00.00.00.00.00

DESPESAS DE CAPITAL

 

 

6.155.668,77

4.4.00.00.00.00.00.00

INVESTIMENTOS

 

4.544.520,63

 

4.4.90.00.00.00.00.00

APLICAÇÕES DIRETAS

 

4.544.520,63

 

4.4.90.51.00.00.00.00

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.518.400,71

 

 

4.4.90.52.00.00.00.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.026.119,92

 

 

4.4.90.61.00.00.00.00

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

1.000.000,00

 

 

4.6.00.00.00.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA

 

1.611.148,14

 

Código

Especificação

Elemento

Grupo de Despesa

Categoria Econômica

Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

4.6.90.00.00.00.00.00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS APLICAÇÕES DIRETAS

 

1.611.148,14

 

4.6.90.71.00.00.00.00

PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

1.611.148,14

 

 

9.0.00.00.00.00.00.00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

 

 

385.563,30

9.9.00.00.00.00.00.00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

 

385.563,30

 

9.9.99.00.00.00.00.00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

 

385.563,30

 

Total das despesas:

74.783.400,81

Total da entidade:

74.783.400,81

Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL

3.0.00.00.00.00.00.00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DESPESAS CORRENTES

 

 

3.762.600,40

3.1.00.00.00.00.00.00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 

3.225.000,00

 

3.1.90.00.00.00.00.00

APLICAÇÕES DIRETAS

 

3.225.000,00

 

3.1.90.11.00.00.00.00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

2.610.000,00

 

 

3.1.90.13.00.00.00.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

550.000,00

 

 

3.1.90.16.00.00.00.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

10.000,00

 

 

3.1.90.46.00.00.00.00

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

40.000,00

 

 

3.1.90.92.00.00.00.00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

5.000,00

 

 

3.1.90.96.00.00.00.00

RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO

10.000,00

 

 

3.3.00.00.00.00.00.00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

537.600,40

 

3.3.90.00.00.00.00.00

APLICAÇÕES DIRETAS

 

537.600,40

 

3.3.90.14.00.00.00.00

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

30.000,00

 

 

3.3.90.30.00.00.00.00

MATERIAL DE CONSUMO

40.000,00

 

 

3.3.90.31.00.00.00.00

PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT.

1.000,00

 

 

3.3.90.33.00.00.00.00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

5.000,00

 

 

3.3.90.35.00.00.00.00

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

10.000,00

 

 

3.3.90.36.00.00.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

80.000,00

 

 

3.3.90.39.00.00.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

190.600,40

 

 

3.3.90.40.00.00.00.00

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

50.000,00

 

 

3.3.90.46.00.00.00.00

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

101.000,00

 

 

3.3.90.47.00.00.00.00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

10.000,00

 

 

3.3.90.91.00.00.00.00

SENTENÇAS JUDICIAIS

5.000,00

 

 

3.3.90.92.00.00.00.00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

5.000,00

 

 

3.3.90.93.00.00.00.00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

10.000,00

 

 

4.0.00.00.00.00.00.00

DESPESAS DE CAPITAL

 

 

201.000,00

Código

Especificação

Elemento

Grupo de Despesa

Categoria Econômica

Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL

4.4.00.00.00.00.00.00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS INVESTIMENTOS

 

200.000,00

 

4.4.90.00.00.00.00.00

APLICAÇÕES DIRETAS

 

200.000,00

 

4.4.90.51.00.00.00.00

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.000,00

 

 

4.4.90.52.00.00.00.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

198.000,00

 

 

4.4.90.61.00.00.00.00

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

1.000,00

 

 

4.5.00.00.00.00.00.00

INVERSÕES FINANCEIRAS

 

1.000,00

 

4.5.90.00.00.00.00.00

APLICAÇÕES DIRETAS

 

1.000,00

 

4.5.90.61.00.00.00.00

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

1.000,00

 

 

Total das despesas:

3.963.600,40

Total da entidade:

3.963.600,40

Total geral:

78.747.001,21

 

Estado do Paraná

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Receita por Categorias Econômicas (Anexo 2 da Lei nº 4.320/64)

Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Código

Especificação

Desdobramento

Fonte

Categoria Econômica

1.0.0.0.00.00.00.00.00

Receitas Correntes

 

 

78.576.066,53

1.1.0.0.00.00.00.00.00

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

 

10.233.052,79

 

1.1.1.0.00.00.00.00.00

Impostos

 

7.603.883, 18

 

1.1.1.3.00.00.00.00.00

Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza

2.060.000,00

 

 

1.1.1.3.03.00.00.00.00

Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte

2.060.000,00

 

 

1.1.1.3.03.11.00.00.00

Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal

1.880.000,00

 

 

1.1.1.3.03.11.01.00.00

Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo

1.880.000,00

 

 

1.1.1.3.03.11.01.01.00

LIVRE - IRRF - Poder Executivo

1.140.000,00

 

 

1.1.1.3.03.11.01.02.00

EDUCAÇÃO - IRRF - Poder Executivo

462.500,00

 

 

1.1.1.3.03.11.01.03.00

SAÚDE - IRRF - Poder Executivo

277.500,00

 

 

1.1.1.3.03.41.00.00.00

Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal

180.000,00

 

 

1.1.1.3.03.41.01.00.00

Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Principal

180.000,00

 

 

1.1.1.3.03.41.01.01.00

LIVRE - IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo

108.000,00

 

 

1.1.1.3.03.41.01.02.00

EDUCAÇÃO - IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo

45.000,00

 

 

1.1.1.3.03.41.01.03.00

SAÚDE - IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo

27.000,00

 

 

1.1.1.8.00.00.00.00.00

Impostos Específicos de Estados/DF Municípios

5.543.883, 18

 

 

1.1.1.8.01.00.00.00.00

Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios

2.907.028,39

 

 

1.1.1.8.01.11.00.00.00

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal

1.800.000,00

 

 

1.1.1.8.01.11.01.00.00

LIVRE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana

1.080.000,00

 

 

1.1.1.8.01.11.02.00.00

EDUCAÇÃO - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana

450.000,00

 

 

1.1.1.8.01.11.03.00.00

SAÚDE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana

270.000,00

 

 

1.1.1.8.01.12.00.00.00

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros

7.620,12

 

 

1.1.1.8.01.12.01.00.00

LIVRE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana

4.572,07

 

 

1.1.1.8.01.12.02.00.00

EDUCAÇÃO - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana

1.905,03

 

 

1.1.1.8.01.12.03.00.00

SAÚDE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana

1.143,02

 

 

1.1.1.8.01.13.00.00.00

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa

174.950,00

 

 

1.1.1.8.01.13.01.00.00

LIVRE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana

104.970,00

 

 

1.1.1.8.01.13.02.00.00

EDUCAÇÃO - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana

43.737,50

 

 

1.1.1.8.01.13.03.00.00

SAÚDE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana

26.242,50

 

 

1.1.1.8.01.14.00.00.00

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros

199.031,19

 

 

1.1.1.8.01.14.01.00.00

LIVRE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana

119.418,71

 

 

1.1.1.8.01.14.02.00.00

EDUCAÇÃO - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana

49.757,80

 

 

1.1.1.8.01.14.03.00.00

SAÚDE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana

29.854,68

 

 

1.1.1.8.01.41.00.00.00

Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princi

720.000,00

 

 

1.1.1.8.01.41.01.00.00

LIVRE - ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis

432.000,00

 

 

1.1.1.8.01.41.02.00.00

EDUCAÇÃO - ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis

180.000,00

 

 

1.1.1.8.01.41.03.00.00

SAÚDE - ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis

108.000,00

 

 

1.1.1.8.01.42.00.00.00

Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multa

4.716,88

 

 

1.1.1.8.01.42.01.00.00

LIVRE - ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis

2.830,13

 

 

1.1.1.8.01.42.02.00.00

EDUCAÇÃO - ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis

1.179,22

 

 

1.1.1.8.01.42.03.00.00

SAÚDE - ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis

707,53

 

 

1.1.1.8.01.43.00.00.00

Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívidé

491,44

 

 

1.1.1.8.01.43.01.00.00

LIVRE - ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis

294,86

 

 

1.1.1.8.01.43.02.00.00

EDUCAÇÃO - ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis

122,86

 

 

1.1.1.8.01.43.03.00.00

SAÚDE - ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis

73,72

 

 

1.1.1.8.01.44.00.00.00

Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívidé

218,76

 

 

1.1.1.8.01.44.01.00.00

LIVRE - ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis

131,26

 

 

1.1.1.8.01.44.02.00.00

EDUCAÇÃO - ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis

54,69

 

 

1.1.1.8.01.44.03.00.00

SAÚDE - ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis

32,81

 

 

1.1.1.8.02.00.00.00.00

Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços

2.636.854,79

 

 

1.1.1.8.02.31.00.00.00

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

2.501.000,00

 

 

1.1.1.8.02.31.01.00.00

LIVRE - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

1.500.000,00

 

 

1.1.1.8.02.31.02.00.00

EDUCAÇÃO - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

626.000,00

 

 

1.1.1.8.02.31.03.00.00

SAÚDE - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

375.000,00

 

 

1.1.1.8.02.32.00.00.00

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros

36.315,89

 

 

1.1.1.8.02.32.01.00.00

LIVRE - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

21.789,54

 

 

1.1.1.8.02.32.02.00.00

EDUCAÇÃO - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

9.078,97

 

 

1.1.1.8.02.32.03.00.00

SAÚDE - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

5.447,38

 

 

1.1.1.8.02.33.00.00.00

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa

52.856,52

 

 

1.1.1.8.02.33.01.00.00

LIVRE - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

31.713,91

 

 

1.1.1.8.02.33.02.00.00

EDUCAÇÃO - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

13.214,13

 

 

1.1.1.8.02.33.03.00.00

SAÚDE - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

7.928,48

 

 

1.1.1.8.02.34.00.00.00

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros

46.682,38

 

 

1.1.1.8.02.34.01.00.00

LIVRE - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

28.009,42

 

 

1.1.1.8.02.34.02.00.00

EDUCAÇÃO - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

11.670,60

 

 

1.1.1.8.02.34.03.00.00

SAÚDE - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

7.002,36

 

 

1.1.2.0.00.00.00.00.00

Taxas

 

2.629.169,61

 

1.1.2.1.00.00.00.00.00

Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia

718.377,84

 

 

1.1.2.1.01.00.00.00.00

Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização

718.377,84

 

 

1.1.2.1.01.11.00.00.00

Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal

344.094,22

 

 

1.1.2.1.01.11.01.00.00

Taxas - Funcionamento de Estabelecimentos

100.075,12

 

 

1.1.2.1.01.11.02.00.00

Taxa Execução de Obras

500,00

 

 

1.1.2.1.01.11.03.00.00

Taxa Utilização Dominio Publico

1.000,00

 

 

1.1.2.1.01.11.04.00.00

Taxa de Fiscalização

175.000,00

 

 

1.1.2.1.01.11.05.00.00

Taxa de Poder de Policia

25.000,00

 

 

1.1.2.1.01.11.06.00.00

Taxa Utilização Parque de Exposições

37.036,16

 

 

1.1.2.1.01.11.07.00.00

Taxa Concessão de Vans Escolares

5.482,94

 

 

1.1.2.1.01.12.00.00.00

Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros

24.283,62

 

 

1.1.2.1.01.12.01.00.00

Taxas - Funcionamento de Estabelecimentos

11.814,62

 

 

1.1.2.1.01.12.02.00.00

Taxa Execução de Obras

11.224,00

 

 

1.1.2.1.01.12.04.00.00

Taxa de Fiscalização

1.000,00

 

 

1.1.2.1.01.12.05.00.00

Taxa de Poder de Policia

245,00

 

 

1.1.2.1.01.13.00.00.00

Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa

350.000,00

 

 

1.1.2.1.01.13.01.00.00

Taxas - Funcionamento de Estabelecimentos

350.000,00

 

 

1.1.2.2.00.00.00.00.00

Taxas pela prestação de Serviços

1.910.791,77

 

 

1.1.2.2.01.00.00.00.00

Taxas pela prestação de Serviços

1.910.791,77

 

 

1.1.2.2.01.11.00.00.00

Taxas pela prestação de Serviços - Principal

1.908.791,77

 

 

1.1.2.2.01.11.01.00.00

Taxa de Lompeza Publica

1.850.000,00

 

 

1.1.2.2.01.11.02.00.00

Outas Taxas - Prestação de Serviços

58.791,77

 

 

1.1.2.2.01.14.00.00.00

Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros

2.000,00

 

 

1.1.2.2.01.14.02.00.00

Outas Taxas - Prestação de Serviços

2.000,00

 

 

1.2.0.0.00.00.00.00.00

Contribuições

 

1.101.999,97

 

1.2.4.0.00.00.00.00.00

Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública

 

1.101.999,97

 

1.2.4.0.00.11.00.00.00

Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal

1.101.999,97

 

 

1.2.4.0.00.11.01.00.00

Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal

1.101.999,97

 

 

1.3.0.0.00.00.00.00.00

Receita Patrimonial

 

131.222,56

 

1.3.2.0.00.00.00.00.00

Valores Mobiliários

 

131.222,56

 

1.3.2.1.00.00.00.00.00

Juros e Correções Monetárias

131.222,56

 

 

1.3.2.1.00.11.00.00.00

Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

131.222,56

 

 

1.3.2.1.00.11.02.00.00

Rendimento - Fonte 496

2,52

 

 

1.3.2.1.00.11.04.00.00

Rendimento - Fonte 495

76.349,88

 

 

1.3.2.1.00.11.06.00.00

Rendimento - Fonte 507

336,79

 

 

1.3.2.1.00.11.08.00.00

Rendimento - Fonte 511

1.391,32

 

 

1.3.2.1.00.11.10.00.00

Rendimento - Fonte 303

1.476,66

 

 

1.3.2.1.00.11.11.00.00

Rendimento - Fonte 101

10.367,66

 

 

1.3.2.1.00.11.13.00.00

Rendimento - Fonte 104

862,36

 

 

1.3.2.1.00.11.14.00.00

Rendimento - Fonte 107

297,85

 

 

1.3.2.1.00.11.20.00.00

Rendimento - Fonte 111

131,40

 

 

1.3.2.1.00.11.21.00.00

Rendimento - Fonte 124

81, 17

 

 

1.3.2.1.00.11.22.00.00

Rendimento - Fonte 333

500,00

 

 

1.3.2.1.00.11.26.00.00

Rendimento - Fonte 512

508,06

 

 

1.3.2.1.00.11.27.00.00

Rendimento - Fonte 510

1.134,02

 

 

1.3.2.1.00.11.32.00.00

Rendimento - Fonte 504

1.415,06

 

 

1.3.2.1.00.11.40.00.00

Rendimento - Fonte 500

250,00

 

 

1.3.2.1.00.11.54.00.00

Rendimento - Fonte 782

200,00

 

 

1.3.2.1.00.11.57.00.00

Rendimento - Fonte 780

57,96

 

 

1.3.2.1.00.11.62.00.00

Rendimento - Fonte 000

35.859,85

 

 

1.6.0.0.00.00.00.00.00

Receita de Serviços

 

823.002,78

 

1.6.1.0.00.00.00.00.00

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais

 

823.002,78

 

1.6.1.0.01.00.00.00.00

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais

823.002,78

 

 

1.6.1.0.01.11.00.00.00

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal

550.000,00

 

 

1.6.1.0.01.11.01.00.00

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal

550.000,00

 

 

1.6.1.0.01.12.00.00.00

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros

15.641,10

 

 

1.6.1.0.01.12.01.00.00

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais

15.641,10

 

 

1.6.1.0.01.13.00.00.00

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa

176.096,64

 

 

1.6.1.0.01.13.01.00.00

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais

176.096,64

 

 

1.6.1.0.01.14.00.00.00

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros

81.265,04

 

 

1.6.1.0.01.14.01.00.00

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais

81.265,04

 

 

1.7.0.0.00.00.00.00.00

Transferência Correntes

 

63.019.469,09

 

1.7.1.0.00.00.00.00.00

Transferência da União e de suas Entidades

 

27.988.833,99

 

1.7.1.8.00.00.00.00.00

Transferência da União - Específica E/M

27.988.833,99

 

 

1.7.1.8.01.00.00.00.00

Participação na Receita da União

21.389.871,39

 

 

1.7.1.8.01.21.00.00.00

Cota-Parte do Fundo de participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal

19.600.000,00

 

 

1.7.1.8.01.21.01.00.00

LIVRE - FPM - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal

14.160.000,00

 

 

1.7.1.8.01.21.02.00.00

EDUCAÇÃO - FPM - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principa

5.900.000,00

 

 

1.7.1.8.01.21.02.00.00

Dedução da receita para formação do FUNDES - FPM

-4.000.000,00

 

 

1.7.1.8.01.21.03.00.00

SAÚDE - FPM - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal

3.540.000,00

 

 

1.7.1.8.01.31.00.00.00

Cota-Parte do Fundo de participação do Municípios - 1% Cota entregue no mdas de dezembro - Prir

750.000,00

 

 

1.7.1.8.01.31.01.00.00

Cota FPM 1% - Dezembro - Fonte 000

562.500,00

 

 

1.7.1.8.01.31.02.00.00

Cota FPM 1% - Dezembro - Fonte 104

187.500,00

 

 

1.7.1.8.01.41.00.00.00

Cota-Parte do Fundo de participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mdas de julho - Principé

1.036.664,00

 

 

1.7.1.8.01.41.01.00.00

Cota FPM 1% - Julho - Fonte 000

777.498,00

 

 

1.7.1.8.01.41.02.00.00

Cota FPM 1% - Julho - Fonte 104

259.166,00

 

 

1.7.1.8.01.51.00.00.00

Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal

3.207,39

 

 

1.7.1.8.01.51.01.00.00

LIVRE - ITR - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal

2.405,54

 

 

1.7.1.8.01.51.02.00.00

EDUCAÇÃO - ITR - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal

1.002,31

 

 

1.7.1.8.01.51.02.00.00

Dedução da receita para formação do FUNDES - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rui

-801,85

 

 

1.7.1.8.01.51.03.00.00

SAÚDE - ITR - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal

601,39

 

 

1.7.1.8.02.00.00.00.00

Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais

300.000,00

 

 

1.7.1.8.02.31.00.00.00

Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Princi

12.000,00

 

 

1.7.1.8.02.31.01.00.00

Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89

12.000,00

 

 

1.7.1.8.02.61.00.00.00

Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal

288.000,00

 

 

1.7.1.8.02.61.01.00.00

Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP

288.000,00

 

 

1.7.1.8.03.00.00.00.00

Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de

3.271.510,98

 

 

1.7.1.8.03.11.00.00.00

Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal

2.526.964,37

 

 

1.7.1.8.03.11.01.00.00

PAB FIXO

950.752,04

 

 

1.7.1.8.03.11.02.00.00

PAB - PACS

901.240,68

 

 

1.7.1.8.03.11.07.00.00

PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE

30.000,00

 

 

1.7.1.8.03.11.19.00.00

ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE C SAUDE

642.970,78

 

 

1.7.1.8.03.11.22.00.00

REDE CEGONHA

2.000,87

 

 

1.7.1.8.03.21.00.00.00

Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal

482.046,61

 

 

1.7.1.8.03.21.01.00.00

COMPONENTE SAMU F 496

152.500,00

 

 

1.7.1.8.03.21.02.00.00

ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL F 496

329.546,61

 

 

1.7.1.8.03.31.00.00.00

Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal

262.500,00

 

 

1.7.1.8.03.31.01.00.00

VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTES COMBATES ENDEMIAS F 250

120.500,00

 

 

1.7.1.8.03.31.02.00.00

VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTES COMBATES ENDEMIAS F 250

127.000,00

 

 

1.7.1.8.03.31.03.00.00

VIGILANCIA EM SAUDE - INCENTIVO FINANCEIRO F 250

15.000,00

 

 

1.7.1.8.04.00.00.00.00

Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco dE

1.171.451,62

 

 

1.7.1.8.04.11.00.00.00

Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Pri

471.400,00

 

 

1.7.1.8.04.11.02.00.00

TRANSF PISO BÁSICO

48.500,00

 

 

1.7.1.8.04.11.04.00.00

TRANSF. FNAS - IGD SUAS

17.300,00

 

 

1.7.1.8.04.11.05.00.00

BLOCO DE CONFINANCIAMENTO SUAS BOLSA FAMILIA

42.300,00

 

 

1.7.1.8.04.11.06.00.00

TRANSF. FNAS - PISO FIXO MEDIA COMPEXIDADE

1.000,00

 

 

1.7.1.8.04.11.07.00.00

TRANSF FNAS

300.200,00

 

 

1.7.1.8.04.11.08.00.00

TRANSF FNAS - SCFV

51.100,00

 

 

1.7.1.8.04.11.09.00.00

Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade

11.000,00

 

 

1.7.1.8.04.61.00.00.00

Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormen

700.051,62

 

 

1.7.1.8.04.61.01.00.00

Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriorme

700.051,62

 

 

1.7.1.8.05.00.00.00.00

Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE

1.256.000,00

 

 

1.7.1.8.05.11.00.00.00

Transferência do Salário-Educação - Principal

803.000,00

 

 

1.7.1.8.05.11.01.00.00

Transferência Salário Educação

803.000,00

 

 

1.7.1.8.05.31.00.00.00

Transferência Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - 1

412.000,00

 

 

1.7.1.8.05.31.01.00.00

Transferência Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

412.000,00

 

 

1.7.1.8.05.41.00.00.00

Transferência Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escalai

41.000,00

 

 

1.7.1.8.05.41.01.00.00

Transferência Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

41.000,00

 

 

1.7.1.8.99.00.00.00.00

Outras transferência da União

600.000,00

 

 

1.7.1.8.99.11.00.00.00

Outras transferência da União - Principal

600.000,00

 

 

1.7.1.8.99.11.99.00.00

Outras Transferências da União - Outras

600.000,00

 

 

1.7.1.8.99.11.99.01.00

Outras Transferências da União - Auxilio Financeiro FPM - MP 938/2020

600.000,00

 

 

1.7.2.0.00.00.00.00.00

Transferência dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

 

21.626.112,05

 

1.7.2.8.00.00.00.00.00

Transferência dos Estados - Específica E/M

21.626.112,05

 

 

1.7.2.8.01.00.00.00.00

Participação na Receita dos Estados

20.208.693,37

 

 

1.7.2.8.01.11.00.00.00

Cota-Parte do ICMS - Principal

16.400.000,00

 

 

1.7.2.8.01.11.01.00.00

LIVRE - Cota-Parte do ICMS - Principal

12.000.000,00

 

 

1.7.2.8.01.11.02.00.00

EDUCAÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal

5.000.000,00

 

 

1.7.2.8.01.11.02.00.00

Dedução da receita para formação do FUNDES - Cota parte do ICMS

-3.600.000,00

 

 

1.7.2.8.01.11.03.00.00

SAÚDE - Cota-Parte do ICMS - Principal

3.000.000,00

 

 

1.7.2.8.01.21.00.00.00

Cota-Parte do IPVA - Principal

3.473.109,12

 

 

1.7.2.8.01.21.01.00.00

LIVRE - Cota-Parte do IPVA - Principal

2.604.831,84

 

 

1.7.2.8.01.21.02.00.00

EDUCAÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal

1.085.346,60

 

 

1.7.2.8.01.21.02.00.00

Dedução da receita para formação do FUNDES - Cota parte do IPVA

-868.277,28

 

 

1.7.2.8.01.21.03.00.00

SAÚDE - Cota-Parte do IPVA - Principal

651.207,96

 

 

1.7.2.8.01.31.00.00.00

Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal

271.234,26

 

 

1.7.2.8.01.31.01.00.00

LIVRE - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal

203.425,69

 

 

1.7.2.8.01.31.02.00.00

EDUCAÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal

84.760,71

 

 

1.7.2.8.01.31.02.00.00

Dedução da receita para formação do FUNDES - Cota parte do IPI

-67.808,56

 

 

1.7.2.8.01.31.03.00.00

SAÚDE - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal

50.856,42

 

 

1.7.2.8.01.41.00.00.00

Cota-Parte da Contribuição de intervenção no Domínio Econômico - Principal

64.349,99

 

 

1.7.2.8.01.41.01.00.00

Cota-Parte da Contribuição de intervenção no Domínio Econômico - Principal

64.349,99

 

 

1.7.2.8.10.00.00.00.00

Transferência de convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades

750.000,00

 

 

1.7.2.8.10.11.00.00.00

Transferência de convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal

750.000,00

 

 

1.7.2.8.10.11.01.00.00

OUTRAS TRANSF DO ESTADO SISTEMA UNICO

750.000,00

 

 

1.7.2.8.99.00.00.00.00

Outras transferência dos Estados

667.418,68

 

 

1.7.2.8.99.11.00.00.00

Outras transferência dos Estados - Principal

667.418,68

 

 

1.7.2.8.99.11.01.00.00

PROGRMA ESTADUAL DE TRANSP ESCOLAR PETE

667.418,68

 

 

1.7.4.0.00.00.00.00.00

Transferência de instituições Privadas

 

449.365,18

 

1.7.4.0.00.11.00.00.00

Transferência de instituições Privadas - Principal

449.365,18

 

 

1.7.4.0.00.11.01.00.00

TRANSF. PARA FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE

449.365,18

 

 

1.7.5.0.00.00.00.00.00

Transferência de Outras instituições Públicas

 

12.955.157,87

 

1.7.5.8.00.00.00.00.00

Transferência de Outras instituições Públicas - Específica E/M

12.955.157,87

 

 

1.7.5.8.01.00.00.00.00

Transferência de Recursos do Fundo de manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de v;

12.955.157,87

 

 

1.7.5.8.01.11.00.00.00

Transferência de Recursos do Fundo de manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de ·

12.955.157,87

 

 

1.7.5.8.01.11.01.00.00

Transf. Fundeb 60%

11.190.040, 10

 

 

1.7.5.8.01.11.02.00.00

Transf. - Fundeb 40%

1.765.117,77

 

 

1.9.0.0.00.00.00.00.00

Outras Receitas Correntes

 

3.267.319,34

 

1.9.1.0.00.00.00.00.00

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais

 

242.397,58

 

1.9.1.0.01.00.00.00.00

Multas Previstas em Legislação Específica

242.397,58

 

 

1.9.1.0.01.11.00.00.00

Multas Previstas em Legislação Específica - Principal

31.486,30

 

 

1.9.1.0.01.11.01.00.00

Multas Previstas em Legislação Específica

31.486,30

 

 

1.9.1.0.01.12.00.00.00

Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros

845,14

 

 

1.9.1.0.01.12.01.00.00

Multas Previstas em Legislação Específica - Principal

845,14

 

 

1.9.1.0.01.13.00.00.00

Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa

185.000,00

 

 

1.9.1.0.01.13.01.00.00

Multas Previstas em Legislação Específica - Principal

185.000,00

 

 

1.9.1.0.01.14.00.00.00

Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros

25.066,14

 

 

1.9.1.0.01.14.01.00.00

Multas Previstas em Legislação Específica - Principal

25.066,14

 

 

1.9.2.0.00.00.00.00.00

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos

 

1.354.062,28

 

1.9.2.1.00.00.00.00.00

Indenizações

6.994,52

 

 

1.9.2.1.01.00.00.00.00

Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público

6.994,52

 

 

1.9.2.1.01.13.00.00.00

Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Dívida Ativa

6.010,12

 

 

1.9.2.1.01.13.01.00.00

Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Dívida Ativa

6.010,12

 

 

1.9.2.1.01.14.00.00.00

Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Dívida Ativa - Multas e Juros

984,40

 

 

1.9.2.1.01.14.01.00.00

Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Multas e Juros da Divida

984,40

 

 

1.9.2.2.00.00.00.00.00

Restituições

1.347.067,76

 

 

1.9.2.2.01.00.00.00.00

Restituição de convênios

108.778,70

 

 

1.9.2.2.01.11.00.00.00

Restituição de convênios - Primárias - Principal

108.778,70

 

 

1.9.2.2.01.11.01.00.00

Restituição de convênios - Primárias - Principal

108.778,70

 

 

1.9.2.2.99.00.00.00.00

Outras Restituições

1.238.289,06

 

 

1.9.2.2.99.11.00.00.00

Outras Restituições - Principal

1.238.239,26

 

 

1.9.2.2.99.11.99.00.00

Restituições diversas - Principal

1.238.239,26

 

 

1.9.2.2.99.11.99.02.00

Restituições - Folha de Pagamentos

591.349,74

 

 

1.9.2.2.99.11.99.03.00

Restituições - Pessoal a Disposição

326.889,52

 

 

1.9.2.2.99.11.99.04.00

Restituições - Fonte de Recurso Livre

320.000,00

 

 

1.9.2.2.99.12.00.00.00

Outras Restituições - Multas e Juros

49,80

 

 

1.9.2.2.99.12.02.00.00

Impugnações e glosas determinadas pela administração - Multas e Juros

49,80

 

 

1.9.9.0.00.00.00.00.00

Demais Receitas Correntes

 

1.670.859,48

 

1.9.9.0.99.00.00.00.00

Outras Receitas

1.670.859,48

 

 

1.9.9.0.99.11.00.00.00

Outras Receitas - Primárias - Principal

1.498.755, 1o

 

 

1.9.9.0.99.11.01.00.00

Outras Multas

2.452,98

 

 

1.9.9.0.99.11.04.00.00

Doação Fundo Mun da Criança e Adolescente

637.000,64

 

 

1.9.9.0.99.11.05.00.00

Patrocinio para Eventos

320.000,00

 

 

1.9.9.0.99.11.06.00.00

Crédito Compensação INSS

539.301,48

 

 

1.9.9.0.99.21.00.00.00

Outras Receitas - Financeiras - Principal

93.104,38

 

 

1.9.9.0.99.21.01.00.00

Outras Receitas Financeiras - Honorários

93.104,38

 

 

1.9.9.0.99.23.00.00.00

Outras Receitas - Financeiras - Dívida Ativa

29.000,00

 

 

1.9.9.0.99.23.01.00.00

Outras Receitas Financeiras

29.000,00

 

 

1.9.9.0.99.24.00.00.00

Outras Receitas - Financeiras - Dívida Ativa - Multas e Juros

50.000,00

 

 

1.9.9.0.99.24.01.00.00

Outras Receitas Financeiras

50.000,00

 

 

2.0.0.0.00.00.00.00.00

Receitas de Capital

 

 

170.934,68

2.1.0.0.00.00.00.00.00

Operações de Crédito

 

170.934,68

 

2.1.1.0.00.00.00.00.00

Operações de Crédito - Mercado Interno

 

170.934,68

 

2.1.1.8.00.00.00.00.00

Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios

170.934,68

 

 

2.1.1.8.01.00.00.00.00

Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios

170.934,68

 

 

2.1.1.8.01.51.00.00.00

Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da administração Pública - Princip

170.934,68

 

 

2.1.1.8.01.51.02.00.00

Operações de Crédito - Fonte: 256

170.934,68

 

 

Total das receitas:

78.747.001,21

Total por entidade:

78.747.001,21

Total geral:

78.747.001,21

 

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Programa de Trabalho de Governo (Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)

 

Código

Especificação

Projetos

Atividades

Operações Especiais

Total

Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

1.469.009,76

68.593.179,61

4.721.211,44

74.783.400,81

Órgão: 02.00 GABINETE

0,00

1.025.880,10

0,00

1.025.880,10

Unidade: 02.01 GABINETE

0,00

881.687,62

0,00

881.687,62

04

Administração

 

881.687,62

 

881.687,62

04.122

Administração Geral

 

881.687,62

 

881.687,62

04.122.1000

EMENDAS IMPOSITIVAS

 

 

 

0,00

04.122.1000.2.139

EMENDA IMPOSITIVAS

 

 

 

0,00

04.122.1002

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

 

881.687,62

 

881.687,62

04.122.1002.2.002

Manutenção da Chefia de Gabinete

 

881.687,62

 

881.687,62

Unidade: 02.02 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL

0,00

144.192,48

0,00

144.192,48

04

Administração

 

144.192,48

 

144.192,48

04.122

Administração Geral

 

144.192,48

 

144.192,48

04.122.1002

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

 

144.192,48

 

144.192,48

04.122.1002.2.101

Manutenção das Atividades do Depto de Comunicação e Cerimonial

 

144.192,48

 

144.192,48

Órgão: 03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

30.000,00

1.081.000,00

3.635.648,14

4.746.648,14

Unidade: 03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

30.000,00

1.081.000,00

3.635.648,14

4.746.648,14

04

Administração

30.000,00

1.081.000,00

 

1.111.000,00

04.123

Administração Financeira

 

1.081.000,00

 

1.081.000,00

04.123.1002

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

 

1.081.000,00

 

1.081.000,00

04.123.1002.2.003

Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças

 

1.081.000,00

 

1.081.000,00

04.126

Tecnologia da Informatização

30.000,00

 

 

30.000,00

04.126.1002

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

30.000,00

 

 

30.000,00

04.126.1002.1.001

Aquisição de Equipamentos de Informática e Imobiliario

30.000,00

 

 

30.000,00

28

Encargos Especiais

 

 

3.635.648,14

3.635.648,14

28.694

Serviços Financeiros

 

 

805.500,00

805.500,00

28.694.0000

ENCARGOS ESPECIAIS

 

 

805.500,00

805.500,00

28.694.0000.0.001

Contribuição ao Pasep

 

 

805.500,00

805.500,00

28.843

Serviço da Dívida Interna

 

 

2.830.148,14

2.830.148,14

28.843.0000

ENCARGOS ESPECIAIS

 

 

2.830.148,14

2.830.148,14

28.843.0000.0.002

Encargos e Amortização da Divida Fundada Interna

 

 

2.830.148,14

2.830.148,14

Código

Especificação

Projetos

Atividades

Operações Especiais

Total

Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

1.469.009,76

68.593.179,61

4.721.211,44

74.783.400,81

Órgão: 04.00 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER

541.006,95

21.554.728,52

0,00

22.095.735,47

Unidade: 04.01 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER

0,00

1.874.881,16

0,00

1.874.881,16

12

Educação

 

1.874.881,16

 

1.874.881,16

12.361

Ensino Fundamental

 

1.874.881,16

 

1.874.881,16

12.361.1005

QUALIDADE NA EDUCAÇÃO

 

1.874.881,16

 

1.874.881,16

12.361.1005.2.004

Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação

 

1.874.881,16

 

1.874.881,16

Unidade: 04.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

541.006,95

18.554.797,29

0,00

19.095.804,24

12

Educação

541.006,95

18.554.797,29

 

19.095.804,24

12.361

Ensino Fundamental

296.350,62

17.285.941,27

 

17.582.291,89

12.361.1005

QUALIDADE NA EDUCAÇÃO

296.350,62

17.285.941,27

 

17.582.291,89

12.361.1005.1.002

Aquisição de Móveis e Equipamentos para Unidades Escolares

157.145,20

 

 

157.145,20

12.361.1005.1.003

Construção, Ampliação e Reforma das Unidades CMEIs e Escolas Municipais

139.205,42

 

 

139.205,42

12.361.1005.2.005

Manutenção do Programa Salário Educação

 

803.297,85

 

803.297,85

12.361.1005.2.006

Manutenção do Programa Merenda Escolar

 

482.243,90

 

482.243,90

12.361.1005.2.007

Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

 

1.050,00

 

1.050,00

12.361.1005.2.008

Manutenção do Programa Transporte Escolar

 

2.159.359,81

 

2.159.359,81

12.361.1005.2.010

Manutenção das Unidades Escolares - EF

 

525.864,63

 

525.864,63

12.361.1005.2.011

Manutenção do FUNDEB

 

12.761.083,12

 

12.761.083,12

12.361.1005.2.012

Manutenção das Unidades Escolares - EI

 

553.041,96

 

553.041,96

12.365

Educação Infantil

244.656,33

1.268.856,02

 

1.513.512,35

12.365.1005

QUALIDADE NA EDUCAÇÃO

244.656,33

1.268.856,02

 

1.513.512,35

12.365.1005.1.005

Melhoria em Infraestrutura das Unidades Escolares - EI

244.656,33

 

 

244.656,33

12.365.1005.2.014

Manutenção da Folha de Pagamento da Educação Básica

 

1.268.856,02

 

1.268.856,02

Unidade: 04.03 DEPARTAMENTO DE CULTURA

0,00

614.163,24

0,00

614.163,24

13

Cultura

 

614.163,24

 

614.163,24

13.392

Difusão Cultural

 

614.163,24

 

614.163,24

13.392.1006

PROMOÇÃO DA CULTURA

 

614.163,24

 

614.163,24

13.392.1006.2.097

Manutenção das Atividades Culturais

 

614.163,24

 

614.163,24

Código

Especificação

Projetos

Atividades

Operações Especiais

Total

Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

1.469.009,76

68.593.179,61

4.721.211,44

74.783.400,81

Órgão: 04.00 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER

541.006,95

21.554.728,52

0,00

22.095.735,47

Unidade: 04.04 CAMPO MAGRO 2030

0,00

110.000,00

0,00

110.000,00

12

Educação

 

110.000,00

 

110.000,00

12.847

Transferências para a Educação Básica

 

110.000,00

 

110.000,00

12.847.1017

CAMPO MAGRO 2030

 

110.000,00

 

110.000,00

12.847.1017.2.166

Ações Campo Magro 2030

 

110.000,00

 

110.000,00

Unidade: 04.05 DEPARTAMENTO ESPORTE

0,00

400.886,83

0,00

400.886,83

27

Desporto e Lazer

 

400.886,83

 

400.886,83

27.813

Lazer

 

400.886,83

 

400.886,83

27.813.1007

PROMOÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS

 

400.886,83

 

400.886,83

27.813.1007.2.096

Manutenção das Atvidades Esportivas

 

400.886,83

 

400.886,83

Órgão: 05.00 SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL

5.000,00

2.618.829,96

0,00

2.623.829,96

Unidade: 05.01 SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL

0,00

1.058.032,00

0,00

1.058.032,00

08

Assistência Social

 

1.058.032,00

 

1.058.032,00

08.243

Assistência à Criança e ao Adolescente

 

38.600,00

 

38.600,00

08.243.1007

PROMOÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS

 

38.600,00

 

38.600,00

08.243.1007.2.076

Manutenção do Conselho Tutelar

 

38.600,00

 

38.600,00

08.244

Assistência Comunitária

 

1.019.432,00

 

1.019.432,00

08.244.1007

PROMOÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS

 

1.019.432,00

 

1.019.432,00

08.244.1007.2.018

Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social

 

990.832,00

 

990.832,00

08.244.1007.2.074

Manutenção do CMAS/Conferências Municipais

 

1.100,00

 

1.100,00

08.244.1007.2.135

EMENDA IMPOSITIVA Nº 06- LO Art.105-A -AQUISIÇÃO/LOCAÇÃO DE GAVETAS MORTUÁRIAS OU SIMILAR

 

27.500,00

 

27.500,00

Unidade: 05.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

5.000,00

748.097,96

0,00

753.097,96

08

Assistência Social

5.000,00

748.097,96

 

753.097,96

08.241

Assistência ao Idoso

 

990,00

 

990,00

08.241.1007

PROMOÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS

 

990,00

 

990,00

08.241.1007.2.021

Manutenção das Atividades da Terceira Idade

 

990,00

 

990,00

08.244

Assistência Comunitária

5.000,00

747.107,96

 

752.107,96

08.244.1007

PROMOÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS

5.000,00

747.107,96

 

752.107,96

08.244.1007.1.026

Construção do Creas e Conselho Tutelar

5.000,00

 

 

5.000,00

Código

Especificação

Projetos

Atividades

Operações Especiais

Total

Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

1.469.009,76

68.593.179,61

4.721.211,44

74.783.400,81

Órgão: 05.00 SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL

5.000,00

2.618.829,96

0,00

2.623.829,96

Unidade: 05.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

5.000,00

748.097,96

0,00

753.097,96

08

Assistência Social

5.000,00

748.097,96

 

753.097,96

08.244

Assistência Comunitária

5.000,00

747.107,96

 

752.107,96

08.244.1007

PROMOÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS

5.000,00

747.107,96

 

752.107,96

08.244.1007.2.020

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

 

9.650,00

 

9.650,00

08.244.1007.2.022

Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais

 

90.500,00

 

90.500,00

08.244.1007.2.023

Manutenção do Programa Báisco Fixo

 

107.407,96

 

107.407,96

08.244.1007.2.025

Manutenção do Programa Bolsa Familia

 

45.650,00

 

45.650,00

08.244.1007.2.073

Piso Básico Váriavel II

 

8.500,00

 

8.500,00

08.244.1007.2.078

Manutenção das Atividades de Proteção Social Especial - PSE

 

158.500,00

 

158.500,00

08.244.1007.2.079

Manutenção das Atividades de Gestão e Planejamento - AS

 

4.300,00

 

4.300,00

08.244.1007.2.080

Manutenção IGD/SUAS

 

17.300,00

 

17.300,00

08.244.1007.2.081

Manutenção do Programa CREAS

 

67.300,00

 

67.300,00

08.244.1007.2.088

Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV

 

238.000,00

 

238.000,00

Unidade: 05.03 FUNDO MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

0,00

620.000,00

0,00

620.000,00

08

Assistência Social

 

370.000,00

 

370.000,00

08.243

Assistência à Criança e ao Adolescente

 

370.000,00

 

370.000,00

08.243.1007

PROMOÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS

 

370.000,00

 

370.000,00

08.243.1007.2.027

Subvenções Sociais as Crianças e Adolescentes

 

250.000,00

 

250.000,00

08.243.1007.6.001

Manutenção das Atividades do FMDCA

 

120.000,00

 

120.000,00

13

Cultura

 

250.000,00

 

250.000,00

13.243

Assistência à Criança e ao Adolescente

 

250.000,00

 

250.000,00

13.243.6002

Implantação do Centro da Juventude

 

250.000,00

 

250.000,00

13.243.6002.6.002

Implantação do Centro da Juventude

 

250.000,00

 

250.000,00

Unidade: 05.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

0,00

96.900,00

0,00

96.900,00

08

Assistência Social

 

96.900,00

 

96.900,00

08.241

Assistência ao Idoso

 

96.900,00

 

96.900,00

08.241.1007

PROMOÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS

 

96.900,00

 

96.900,00

08.241.1007.2.082

CMDI - Conselho Municipal dos Direitos do Idoso/Conferências Municipais

 

11.900,00

 

11.900,00

08.241.1007.2.083

Subvenções Sociais aos Idosos

 

85.000,00

 

85.000,00

Código

Especificação

Projetos

Atividades

Operações Especiais

Total

Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

1.469.009,76

68.593.179,61

4.721.211,44

74.783.400,81

Órgão: 05.00 SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL

5.000,00

2.618.829,96

0,00

2.623.829,96

Unidade: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL

0,00

800,00

0,00

800,00

08

Assistência Social

 

800,00

 

800,00

08.392

Difusão Cultural

 

800,00

 

800,00

08.392.1007

PROMOÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS

 

800,00

 

800,00

08.392.1007.2.138

FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL - FUMPIR

 

800,00

 

800,00

Unidade: 05.08 CAMPO MAGRO 2030

0,00

95.000,00

0,00

95.000,00

08

Assistência Social

 

95.000,00

 

95.000,00

08.122

Administração Geral

 

95.000,00

 

95.000,00

08.122.1017

CAMPO MAGRO 2030

 

95.000,00

 

95.000,00

08.122.1017.2.163

Ações Campo Magro 2030

 

95.000,00

 

95.000,00

Órgão: 06.00 SECRETARIA MUN. DE DESENV. URBANO E AMBIENTAL

478.033,34

4.329.048,10

0,00

4.807.081,44

Unidade: 06.01 SECRETARIA MUN. DE DESENV. URBANO E AMBIENTAL

444.832,16

1.668.806,92

0,00

2.113.639,08

04

Administração

414.670,62

235.000,00

 

649.670,62

04.121

Planejamento e Orçamento

298.722,49

150.000,00

 

448.722,49

04.121.1008

SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL

298.722,49

150.000,00

 

448.722,49

04.121.1008.1.008

Implantação do Plano Diretor

296.402,37

 

 

296.402,37

04.121.1008.1.021

Planta Generica

2.320,12

 

 

2.320,12

04.121.1008.2.029

Fundo de Reserva para Contrapartida

 

150.000,00

 

150.000,00

04.122

Administração Geral

115.948,13

85.000,00

 

200.948,13

04.122.1008

SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL

115.948,13

85.000,00

 

200.948,13

04.122.1008.1.022

Pavimentação Asfáltica e Manutenção de Vias, Calçadas e Pista de Rodagem

115.948,13

 

 

115.948,13

04.122.1008.2.030

Manutenção Conservação e Regularização de Imóveis Públicos

 

85.000,00

 

85.000,00

15

Urbanismo

18.560,95

416.803,96

 

435.364,91

15.122

Administração Geral

18.560,95

 

 

18.560,95

15.122.1008

SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL

18.560,95

 

 

18.560,95

15.122.1008.1.009

Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente - SEDUR

18.560,95

 

 

18.560,95

15.452

Serviços Urbanos

 

416.803,96

 

416.803,96

15.452.1008

SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL

 

416.803,96

 

416.803,96

15.452.1008.2.031

Manutenção da Secretaria e Desenvolvimento Urbano

 

416.803,96

 

416.803,96

Código

Especificação

Projetos

Atividades

Operações Especiais

Total

Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

1.469.009,76

68.593.179,61

4.721.211,44

74.783.400,81

Órgão: 06.00 SECRETARIA MUN. DE DESENV. URBANO E AMBIENTAL

478.033,34

4.329.048,10

0,00

4.807.081,44

Unidade: 06.01 SECRETARIA MUN. DE DESENV. URBANO E AMBIENTAL

444.832,16

1.668.806,92

0,00

2.113.639,08

18

Gestão Ambiental

 

1.017.002,96

 

1.017.002,96

18.543

Recuperação de Áreas Degradadas

 

1.017.002,96

 

1.017.002,96

18.543.1008

SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL

 

1.017.002,96

 

1.017.002,96

18.543.1008.2.032

Regularização Fundiária e Fundo de Reserva para Desapropriação

 

1.017.002,96

 

1.017.002,96

19

Ciência e Tecnologia

11.600,59

 

 

11.600,59

19.126

Tecnologia da Informatização

11.600,59

 

 

11.600,59

19.126.1008

SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL

11.600,59

 

 

11.600,59

19.126.1008.1.011

Informatização Integrada

11.600,59

 

 

11.600,59

Unidade: 06.02 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

0,00

247.936,45

0,00

247.936,45

04

Administração

 

500,00

 

500,00

04.122

Administração Geral

 

500,00

 

500,00

04.122.1008

SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL

 

500,00

 

500,00

04.122.1008.2.126

Manutenção das Atividades do Departamento

 

500,00

 

500,00

15

Urbanismo

 

247.436,45

 

247.436,45

15.451

Infra-Estrutura Urbana

 

247.436,45

 

247.436,45

15.451.1008

SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL

 

247.436,45

 

247.436,45

15.451.1008.2.116

Sinalização Horizontal

 

26.301,77

 

26.301,77

15.451.1008.2.117

Implantação de Parques e Praças

 

5.000,00

 

5.000,00

15.451.1008.2.118

Implantação de Sistema Integrado do Transporte

 

10.000,00

 

10.000,00

15.451.1008.2.119

Instalação de Placas e Nomes de Ruas

 

3.200,00

 

3.200,00

15.451.1008.2.120

Operação de Crédito Finisa

 

200.934,68

 

200.934,68

15.451.1008.2.121

Implantação do Plano de Mobilidade Urbana

 

2.000,00

 

2.000,00

Unidade: 06.03 DEPARTAMENTO HABITACIONAL

33.201,18

0,00

0,00

33.201,18

16

Habitação

33.201,18

 

 

33.201,18

16.541

Preservação e Conservação Ambiental

33.201,18

 

 

33.201,18

16.541.1008

SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL

33.201,18

 

 

33.201,18

16.541.1008.1.012

Plano Habitacional

33.201,18

 

 

33.201,18

Código

Especificação

Projetos

Atividades

Operações Especiais

Total

Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

1.469.009,76

68.593.179,61

4.721.211,44

74.783.400,81

Órgão: 06.00 SECRETARIA MUN. DE DESENV. URBANO E AMBIENTAL

478.033,34

4.329.048,10

0,00

4.807.081,44

Unidade: 06.05 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

0,00

2.312.304,73

0,00

2.312.304,73

04

Administração

 

38.103,55

 

38.103,55

04.122

Administração Geral

 

38.103,55

 

38.103,55

04.122.1008

SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL

 

38.103,55

 

38.103,55

04.122.1008.2.122

Plano Municipal da Mata Atlântica

 

37.603,55

 

37.603,55

04.122.1008.2.129

Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente

 

500,00

 

500,00

18

Gestão Ambiental

 

2.274.201,18

 

2.274.201,18

18.541

Preservação e Conservação Ambiental

 

2.061.600,59

 

2.061.600,59

18.541.1008

SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL

 

2.061.600,59

 

2.061.600,59

18.541.1008.2.093

Manutenção do Sistema de Coleta de Lixo

 

2.050.000,00

 

2.050.000,00

18.541.1008.2.095

Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente

 

11.600,59

 

11.600,59

18.542

Controle Ambiental

 

212.600,59

 

212.600,59

18.542.1008

SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL

 

212.600,59

 

212.600,59

18.542.1008.2.123

MRT - Manifesto de Transporte de Residuos

 

201.000,00

 

201.000,00

18.542.1008.2.124

Programa Sustentabilidade Verde

 

11.600,59

 

11.600,59

Unidade: 06.06 CAMPO MAGRO 2030

0,00

100.000,00

0,00

100.000,00

15

Urbanismo

 

100.000,00

 

100.000,00

15.452

Serviços Urbanos

 

100.000,00

 

100.000,00

15.452.1017

CAMPO MAGRO 2030

 

100.000,00

 

100.000,00

15.452.1017.2.172

Ações Campo Magro 2030

 

100.000,00

 

100.000,00

Órgão: 07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.150,00

16.087.987,42

0,00

16.089.137,42

Unidade: 07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0,00

761.974,18

0,00

761.974,18

10

Saúde

 

761.974,18

 

761.974,18

10.301

Atenção Básica

 

761.974,18

 

761.974,18

10.301.1004

PROMOÇÃO DA SAÚDE BÁSICA

 

761.974,18

 

761.974,18

10.301.1004.2.033

Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde

 

82.500,00

 

82.500,00

10.301.1004.2.136

EMENDA IMPOSITIVA Nº 06 LO. Art.105-A - REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE

 

 

 

0,00

10.301.1004.2.140

REALIZAÇÃO DE CONSULTAS (EMENDA IMPOSITIVA - ADEILSON GORDO)

 

61.770,38

 

61.770,38

10.301.1004.2.141

REALIZAÇÃO DE CONSULTAS (EMENDA IMPOSITIVA - MANOEL CARLOS)

 

61.770,38

 

61.770,38

10.301.1004.2.142

REALIZAÇÃO DE CONSULTAS (EMENDA IMPOSITIVA - ROBERTO LEAL)

 

61.770,38

 

61.770,38

10.301.1004.2.143

REALIZAÇÃO DE CONSULTAS (EMENDA IMPOSITIVA - GILMAR LEONARDI)

 

61.770,38

 

61.770,38

10.301.1004.2.144

REALIZAÇÃO DE CONSULTAS (EMENDA IMPOSITIVA - GUSTO JUNINHO)

 

61.770,38

 

61.770,38

Código

Especificação

Projetos

Atividades

Operações Especiais

Total

Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

1.469.009,76

68.593.179,61

4.721.211,44

74.783.400,81

Órgão: 07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.150,00

16.087.987,42

0,00

16.089.137,42

Unidade: 07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0,00

761.974,18

0,00

761.974,18

10

Saúde

 

761.974,18

 

761.974,18

10.301

Atenção Básica

 

761.974,18

 

761.974,18

10.301.1004

PROMOÇÃO DA SAÚDE BÁSICA

 

761.974,18

 

761.974,18

10.301.1004.2.145

REALIZAÇÃO DE CONSULTAS (EMENDA IMPOSITIVA - MÁRCIO BOSA)

 

61.770,38

 

61.770,38

10.301.1004.2.146

REALIZAÇÃO DE CONSULTAS (EMENDA IMPOSITIVA - ZÉ MENEGUSSO)

 

61.770,38

 

61.770,38

10.301.1004.2.147

REALIZAÇÃO DE CONSULTAS (EMENDA IMPOSITIVA - CHICÃO)

 

61.770,38

 

61.770,38

10.301.1004.2.148

REALIZAÇÃO DE CONSULTAS (EMENDA IMPOSITIVA - KIKÃO)

 

61.770,38

 

61.770,38

10.301.1004.2.149

REALIZAÇÃO DE CONSULTAS (EMENDA IMPOSITIVA - SANDRO DIAS)

 

61.770,38

 

61.770,38

10.301.1004.2.150

REALIZAÇÃO DE CONSULTAS (EMENDA IMPOSITIVA - ARVINHO)

 

61.770,38

 

61.770,38

Unidade: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1.150,00

15.226.013,24

0,00

15.227.163,24

10

Saúde

1.150,00

15.226.013,24

 

15.227.163,24

10.301

Atenção Básica

1.150,00

14.443.048,24

 

14.444.198,24

10.301.1004

PROMOÇÃO DA SAÚDE BÁSICA

1.150,00

14.443.048,24

 

14.444.198,24

10.301.1004.1.013

Melhoria em Infraestrutura das UBS

1.150,00

 

 

1.150,00

10.301.1004.2.034

Manutenção da Folha de Pagamento - SESAU

 

6.507.302,36

 

6.507.302,36

10.301.1004.2.037

Manutenção das UBS

 

4.663.050,00

 

4.663.050,00

10.301.1004.2.038

Manutenção da Vigilância em Saúde

 

262.550,00

 

262.550,00

10.301.1004.2.068

FES - US 24 Horas

 

2.551.545,88

 

2.551.545,88

10.301.1004.2.086

Manutenção do SAMU

 

458.600,00

 

458.600,00

10.302

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

 

456.465,00

 

456.465,00

10.302.1004

PROMOÇÃO DA SAÚDE BÁSICA

 

456.465,00

 

456.465,00

10.302.1004.2.133

MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

 

450.150,00

 

450.150,00

10.302.1004.2.134

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

 

6.315,00

 

6.315,00

10.305

Vigilância Epidemiológica

 

326.500,00

 

326.500,00

10.305.1004

PROMOÇÃO DA SAÚDE BÁSICA

 

326.500,00

 

326.500,00

10.305.1004.2.036

Manutenção do Programa MAC

 

326.500,00

 

326.500,00

Unidade: 07.03 CAMPO MAGRO 2030

0,00

100.000,00

0,00

100.000,00

10

Saúde

 

100.000,00

 

100.000,00

10.301

Atenção Básica

 

100.000,00

 

100.000,00

10.301.1017

CAMPO MAGRO 2030

 

100.000,00

 

100.000,00

10.301.1017.2.169

Ações Campo Magro 2030

 

100.000,00

 

100.000,00

Código

Especificação

Projetos

Atividades

Operações Especiais

Total

Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

1.469.009,76

68.593.179,61

4.721.211,44

74.783.400,81

Órgão: 07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.150,00

16.087.987,42

0,00

16.089.137,42

Unidade: 07.03 CAMPO MAGRO 2030

0,00

100.000,00

0,00

100.000,00

10

Saúde

 

100.000,00

 

100.000,00

10.301

Atenção Básica

 

100.000,00

 

100.000,00

10.301.1017

CAMPO MAGRO 2030

 

100.000,00

 

100.000,00

10.301.1017.2.169

Ações Campo Magro 2030

 

100.000,00

 

100.000,00

Órgão: 08.00 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

0,00

1.594.333,14

0,00

1.594.333,14

Unidade: 08.01 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

0,00

1.534.333,14

0,00

1.534.333,14

08

Assistência Social

 

1.036.220,15

 

1.036.220,15

08.244

Assistência Comunitária

 

1.036.220,15

 

1.036.220,15

08.244.1010

PROGRAMA ARMAZEM DA FAMÍLIA

 

1.036.220,15

 

1.036.220,15

08.244.1010.2.072

Manutenção do Programa Armazém da Familia e Mercadão Popular

 

1.036.220,15

 

1.036.220,15

17

Saneamento

 

9.720,16

 

9.720,16

17.544

Recursos Hídricos

 

9.720,16

 

9.720,16

17.544.1009

FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

 

9.720,16

 

9.720,16

17.544.1009.2.089

Manutenção do Departamento de Recursos Hidricos

 

9.720,16

 

9.720,16

18

Gestão Ambiental

 

10.665,12

 

10.665,12

18.511

Saneamento Básico Rural

 

10.665,12

 

10.665,12

18.511.1009

FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

 

10.665,12

 

10.665,12

18.511.1009.2.043

Saneamento Básico Rural

 

10.665,12

 

10.665,12

20

Agricultura

 

456.507,54

 

456.507,54

20.541

Preservação e Conservação Ambiental

 

96.720,15

 

96.720,15

20.541.1009

FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

 

96.720,15

 

96.720,15

20.541.1009.2.071

Proteção, Conservação, e Recuperação das Estradas Rurais

 

96.720,15

 

96.720,15

20.608

Promoção da Produção Agropecuária

 

359.787,39

 

359.787,39

20.608.1009

FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

 

359.787,39

 

359.787,39

20.608.1009.2.040

Promoção Produção Vegetal

 

 

 

0,00

20.608.1009.2.041

Manutenção das Atividades do Departamento Agricultura e Abastecimento

 

318.567,22

 

318.567,22

20.608.1009.2.070

Promoção da Produção Animal, Vegetal e Regul. Fundiária

 

41.220,17

 

41.220,17

21

Organização Agrária

 

21.220,17

 

21.220,17

21.543

Recuperação de Áreas Degradadas

 

21.220,17

 

21.220,17

21.543.1009

FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

 

21.220,17

 

21.220,17

21.543.1009.2.042

Regularização Fundiaria

 

21.220,17

 

21.220,17

Código

Especificação

Projetos

Atividades

Operações Especiais

Total

Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

1.469.009,76

68.593.179,61

4.721.211,44

74.783.400,81

Órgão: 08.00 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

0,00

1.594.333,14

0,00

1.594.333,14

Unidade: 08.02 Ações Campo Magro 2030

0,00

60.000,00

0,00

60.000,00

20

Agricultura

 

60.000,00

 

60.000,00

20.605

Abastecimento

 

60.000,00

 

60.000,00

20.605.1017

CAMPO MAGRO 2030

 

60.000,00

 

60.000,00

20.605.1017.2.165

Ações Campo Magro 2030

 

60.000,00

 

60.000,00

Órgão: 09.00 SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRABALHO

36.000,00

271.000,00

0,00

307.000,00

Unidade: 09.01 SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRABALHO

12.000,00

192.000,00

0,00

204.000,00

11

Trabalho

 

20.000,00

 

20.000,00

11.332

Relação de Trabalho

 

20.000,00

 

20.000,00

11.332.1003

PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

 

20.000,00

 

20.000,00

11.332.1003.2.137

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA MILITARA E POSTO DE INDENTIFICAÇÃO

 

20.000,00

 

20.000,00

22

Indústria

12.000,00

172.000,00

 

184.000,00

22.661

Promoção Industrial

12.000,00

172.000,00

 

184.000,00

22.661.1003

PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

12.000,00

172.000,00

 

184.000,00

22.661.1003.1.014

Aquisição de Equipamentos e Material Permanente

12.000,00

 

 

12.000,00

22.661.1003.2.046

Manutenção das Atividades do Departamento de Indústria e Comercio

 

172.000,00

 

172.000,00

Unidade: 09.02 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ARTESANATO

24.000,00

0,00

0,00

24.000,00

22

Indústria

24.000,00

 

 

24.000,00

22.662

Produção Industrial

24.000,00

 

 

24.000,00

22.662.1003

PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

24.000,00

 

 

24.000,00

22.662.1003.1.029

Implantação do Programa Pró Industria/Plano de Retomada da Economia Local

24.000,00

 

 

24.000,00

Unidade: 09.03 DEPARTAMENTO DE EMPREGO E RENDA

0,00

39.000,00

0,00

39.000,00

11

Trabalho

 

17.000,00

 

17.000,00

11.331

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

 

17.000,00

 

17.000,00

11.331.1003

PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

 

17.000,00

 

17.000,00

11.331.1003.2.019

Manutenção das Atividades da Agência do Trabalhador

 

17.000,00

 

17.000,00

Código

Especificação

Projetos

Atividades

Operações Especiais

Total

Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

1.469.009,76

68.593.179,61

4.721.211,44

74.783.400,81

Órgão: 09.00 SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRABALHO

36.000,00

271.000,00

0,00

307.000,00

Unidade: 09.03 DEPARTAMENTO DE EMPREGO E RENDA

0,00

39.000,00

0,00

39.000,00

22

Indústria

 

22.000,00

 

22.000,00

22.128

Formação de Recursos Humanos

 

22.000,00

 

22.000,00

22.128.1003

PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

 

22.000,00

 

22.000,00

22.128.1003.2.110

Manutenção das Atividades do Depto de Emprego e Renda

 

22.000,00

 

22.000,00

Unidade: 09.09 CAMPO MAGRO 2030

0,00

40.000,00

0,00

40.000,00

23

Comércio e Serviços

 

40.000,00

 

40.000,00

23.334

Fomento ao Trabalho

 

40.000,00

 

40.000,00

23.334.1017

CAMPO MAGRO 2030

 

40.000,00

 

40.000,00

23.334.1017.2.167

Ações Campo Magro 2030

 

40.000,00

 

40.000,00

Órgão: 10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

317.819,47

14.342.512,21

0,00

14.660.331,68

Unidade: 10.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

317.819,47

1.638.792,61

0,00

1.956.612,08

04

Administração

317.819,47

1.638.792,61

 

1.956.612,08

04.121

Planejamento e Orçamento

292.299,62

 

 

292.299,62

04.121.1002

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

292.299,62

 

 

292.299,62

04.121.1002.1.017

Estruturação da Rede de Informática

170.903,10

 

 

170.903,10

04.121.1002.1.027

Instalação da Comarca

121.396,52

 

 

121.396,52

04.122

Administração Geral

25.519,85

1.638.792,61

 

1.664.312,46

04.122.1002

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

25.519,85

1.638.792,61

 

1.664.312,46

04.122.1002.1.015

Aquisição de Móveis e Equipamentos - Administração Geral

25.519,85

 

 

25.519,85

04.122.1002.2.049

Manutenção da Secretaria/Correio/Junta Militar e Detran

 

1.611.799,19

 

1.611.799,19

04.122.1002.2.100

Instalação de Rastreador via Satélite

 

26.993,42

 

26.993,42

Unidade: 10.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

0,00

12.600.000,00

0,00

12.600.000,00

04

Administração

 

12.600.000,00

 

12.600.000,00

04.122

Administração Geral

 

12.600.000,00

 

12.600.000,00

04.122.1002

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

 

12.600.000,00

 

12.600.000,00

04.122.1002.2.048

Manutenção da Folha de Pagamento - Administração Geral

 

12.600.000,00

 

12.600.000,00

Código

Especificação

Projetos

Atividades

Operações Especiais

Total

Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

1.469.009,76

68.593.179,61

4.721.211,44

74.783.400,81

Órgão: 10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

317.819,47

14.342.512,21

0,00

14.660.331,68

Unidade: 10.03 OUVIDORIA

0,00

3.719,60

0,00

3.719,60

04

Administração

 

3.719,60

 

3.719,60

04.122

Administração Geral

 

3.719,60

 

3.719,60

04.122.1002

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

 

3.719,60

 

3.719,60

04.122.1002.2.077

Manutenção das Atividades da Ouvidoria

 

3.719,60

 

3.719,60

Unidade: 10.04 CAMPO MAGRO 2030

0,00

100.000,00

0,00

100.000,00

04

Administração

 

100.000,00

 

100.000,00

04.122

Administração Geral

 

100.000,00

 

100.000,00

04.122.1017

CAMPO MAGRO 2030

 

100.000,00

 

100.000,00

04.122.1017.2.164

Ações Campo Magro 2030

 

100.000,00

 

100.000,00

Órgão: 11.00 SECRETARIA MUN.DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

20.000,00

3.147.055,68

0,00

3.167.055,68

Unidade: 11.01 SECRETARIA MUN.DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

0,00

2.389.792,91

0,00

2.389.792,91

15

Urbanismo

 

2.068.537,76

 

2.068.537,76

15.452

Serviços Urbanos

 

2.068.537,76

 

2.068.537,76

15.452.1008

SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL

 

2.068.537,76

 

2.068.537,76

15.452.1008.2.050

Manutenção das Estradas Vicinais

 

521.437,31

 

521.437,31

15.452.1008.2.051

Manutenção das Secretaria de Obras

 

516.763,69

 

516.763,69

15.452.1008.2.069

Manutenção do Sistema de Iluminação Pública

 

1.030.336,76

 

1.030.336,76

26

Transporte

 

321.255,15

 

321.255,15

26.782

Transporte Rodoviário

 

321.255,15

 

321.255,15

26.782.1008

SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL

 

321.255,15

 

321.255,15

26.782.1008.2.053

Manutenção de Veículos Pesados

 

321.255,15

 

321.255,15

Unidade: 11.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGISTICA

0,00

132.262,77

0,00

132.262,77

26

Transporte

 

132.262,77

 

132.262,77

26.782

Transporte Rodoviário

 

132.262,77

 

132.262,77

26.782.1008

SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL

 

132.262,77

 

132.262,77

26.782.1008.2.052

Manutenção da Frota Municipal

 

132.262,77

 

132.262,77

Código

Especificação

Projetos

Atividades

Operações Especiais

Total

Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

1.469.009,76

68.593.179,61

4.721.211,44

74.783.400,81

Órgão: 11.00 SECRETARIA MUN.DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

20.000,00

3.147.055,68

0,00

3.167.055,68

Unidade: 11.03 DEPARTAMENTO DE OBRAS

20.000,00

510.000,00

0,00

530.000,00

15

Urbanismo

 

510.000,00

 

510.000,00

15.452

Serviços Urbanos

 

510.000,00

 

510.000,00

15.452.1014

PAVIMENTAÇÃO COMUNITÁRIA

 

10.000,00

 

10.000,00

15.452.1014.2.131

PAVIMENTAÇÃO COMUNITARIA

 

10.000,00

 

10.000,00

15.452.1016

Construção, Reforma e Ampliação do Paço Municipal

 

500.000,00

 

500.000,00

15.452.1016.2.162

Construção, Reforma e Ampliação do Paço Municipal

 

500.000,00

 

500.000,00

26

Transporte

20.000,00

 

 

20.000,00

26.782

Transporte Rodoviário

20.000,00

 

 

20.000,00

26.782.1008

SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL

20.000,00

 

 

20.000,00

26.782.1008.1.016

Aquisição de Veículos Leves e Pesados

20.000,00

 

 

20.000,00

Unidade: 11.04 CAMPO MAGRO 2030

0,00

115.000,00

0,00

115.000,00

04

Administração

 

115.000,00

 

115.000,00

04.451

Infra-Estrutura Urbana

 

115.000,00

 

115.000,00

04.451.1017

CAMPO MAGRO 2030

 

115.000,00

 

115.000,00

04.451.1017.2.168

Ações Campo Magro 2030

 

115.000,00

 

115.000,00

Órgão: 12.00 CONTROLADORIA GERAL

0,00

21.556,47

0,00

21.556,47

Unidade: 12.01 CONTROLADORIA GERAL

0,00

21.556,47

0,00

21.556,47

04

Administração

 

21.556,47

 

21.556,47

04.124

Controle Interno

 

21.556,47

 

21.556,47

04.124.1002

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

 

21.556,47

 

21.556,47

04.124.1002.2.055

Manutenção das Atividades do Controle Interno

 

21.556,47

 

21.556,47

Órgão: 13.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

0,00

186.423,72

700.000,00

886.423,72

Unidade: 13.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

0,00

186.423,72

700.000,00

886.423,72

02

Judiciária

 

186.423,72

700.000,00

886.423,72

02.061

Ação Judiciária

 

186.423,72

700.000,00

886.423,72

02.061.0000

ENCARGOS ESPECIAIS

 

 

700.000,00

700.000,00

02.061.0000.0.003

Encargos com Sentenças

 

 

700.000,00

700.000,00

Código

Especificação

Projetos

Atividades

Operações Especiais

Total

Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

1.469.009,76

68.593.179,61

4.721.211,44

74.783.400,81

Órgão: 13.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

0,00

186.423,72

700.000,00

886.423,72

Unidade: 13.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

0,00

186.423,72

700.000,00

886.423,72

02

Judiciária

 

186.423,72

700.000,00

886.423,72

02.061

Ação Judiciária

 

186.423,72

700.000,00

886.423,72

02.061.1002

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

 

186.423,72

 

186.423,72

02.061.1002.2.056

Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio

 

186.423,72

 

186.423,72

Órgão: 14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

40.000,00

454.406,63

0,00

494.406,63

Unidade: 14.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

40.000,00

359.406,63

0,00

399.406,63

04

Administração

40.000,00

359.406,63

 

399.406,63

04.122

Administração Geral

 

115.000,00

 

115.000,00

04.122.1013

IMPLANTAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO, GASTRONOMICO E CULTURAL

 

115.000,00

 

115.000,00

04.122.1013.2.112

Manutenção das Atividades das Secretaria de Turismo

 

115.000,00

 

115.000,00

04.695

Turismo

40.000,00

244.406,63

 

284.406,63

04.695.1013

IMPLANTAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO, GASTRONOMICO E CULTURAL

40.000,00

244.406,63

 

284.406,63

04.695.1013.1.028

Reforma e Ampliação do Centro de Eventos

40.000,00

 

 

40.000,00

04.695.1013.2.104

Sinalização Turistica

 

19.233,49

 

19.233,49

04.695.1013.2.105

Valorização do Produto Local

 

28.000,00

 

28.000,00

04.695.1013.2.106

GASTRONOMIA

 

15.000,00

 

15.000,00

04.695.1013.2.107

Programas do Circuito

 

7.244,49

 

7.244,49

04.695.1013.2.108

Desenvolvimento do PAT e CIT

 

24.928,65

 

24.928,65

04.695.1013.2.109

Implantação do Calendário Anual de Eventos

 

109.000,00

 

109.000,00

04.695.1013.2.113

Revitalização dos Pontos Turisticos

 

21.000,00

 

21.000,00

04.695.1013.2.114

Pavimentação do Cicuito Turistico

 

20.000,00

 

20.000,00

Unidade: 14.02 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

0,00

60.000,00

0,00

60.000,00

04

Administração

 

60.000,00

 

60.000,00

04.695

Turismo

 

60.000,00

 

60.000,00

04.695.1013

IMPLANTAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO, GASTRONOMICO E CULTURAL

 

60.000,00

 

60.000,00

04.695.1013.2.047

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Turismo

 

60.000,00

 

60.000,00

Código

Especificação

Projetos

Atividades

Operações Especiais

Total

Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

1.469.009,76

68.593.179,61

4.721.211,44

74.783.400,81

Órgão: 14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

40.000,00

454.406,63

0,00

494.406,63

Unidade: 14.03 CAMPO MAGRO 2030

0,00

35.000,00

0,00

35.000,00

04

Administração

 

35.000,00

 

35.000,00

04.695

Turismo

 

35.000,00

 

35.000,00

04.695.1017

CAMPO MAGRO 2030

 

35.000,00

 

35.000,00

04.695.1017.2.171

Ações Campo Magro 2030

 

35.000,00

 

35.000,00

Órgão: 15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

0,00

201.000,00

0,00

201.000,00

Unidade: 15.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

0,00

201.000,00

0,00

201.000,00

04

Administração

 

200.000,00

 

200.000,00

04.121

Planejamento e Orçamento

 

200.000,00

 

200.000,00

04.121.1002

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

 

200.000,00

 

200.000,00

04.121.1002.2.054

Manutenção do Departamento de Planejamento

 

200.000,00

 

200.000,00

15

Urbanismo

 

1.000,00

 

1.000,00

15.183

Informação e Inteligência

 

1.000,00

 

1.000,00

15.183.1008

SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL

 

1.000,00

 

1.000,00

15.183.1008.2.115

Georreferenciamento

 

1.000,00

 

1.000,00

Órgão: 17.00 SECRETARIA MUN. DE SEG. PUB., PATRIM. E TRÂNSITO

0,00

1.677.417,66

0,00

1.677.417,66

Unidade: 17.01 SECRETARIA MUN. DE SEG. PUB., PATRIM. E TRÂNSITO

0,00

309.397,66

0,00

309.397,66

06

Segurança Pública

 

309.397,66

 

309.397,66

06.181

Policiamento

 

309.397,66

 

309.397,66

06.181.1008

SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL

 

309.397,66

 

309.397,66

06.181.1008.2.090

Manutenção das Atividades da Secretaria

 

309.397,66

 

309.397,66

Unidade: 17.02 DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL

0,00

13.020,00

0,00

13.020,00

06

Segurança Pública

 

13.020,00

 

13.020,00

06.182

Defesa Civil

 

13.020,00

 

13.020,00

06.182.1011

IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

 

13.020,00

 

13.020,00

06.182.1011.2.099

Manuetnção das Atividades do Departamento de Defesa Civil

 

13.020,00

 

13.020,00

Código

Especificação

Projetos

Atividades

Operações Especiais

Total

Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

1.469.009,76

68.593.179,61

4.721.211,44

74.783.400,81

Órgão: 17.00 SECRETARIA MUN. DE SEG. PUB., PATRIM. E TRÂNSITO

0,00

1.677.417,66

0,00

1.677.417,66

Unidade: 17.03 FUNDO MUNICIPAL DO TRÂNSITO

0,00

145.000,00

0,00

145.000,00

04

Administração

 

145.000,00

 

145.000,00

04.122

Administração Geral

 

145.000,00

 

145.000,00

04.122.1008

SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL

 

145.000,00

 

145.000,00

04.122.1008.2.091

Manutenção do Fundo Municipal de Transito

 

145.000,00

 

145.000,00

Unidade: 17.04 DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL

0,00

1.120.000,00

0,00

1.120.000,00

04

Administração

 

1.120.000,00

 

1.120.000,00

04.122

Administração Geral

 

1.120.000,00

 

1.120.000,00

04.122.1011

IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

 

1.120.000,00

 

1.120.000,00

04.122.1011.2.102

Implantação e Manutenção das Atividades da Guarda Municipal

 

1.100.000,00

 

1.100.000,00

04.122.1011.2.111

Ouvidoria da Guarda Municipal

 

20.000,00

 

20.000,00

Unidade: 17.05 CAMPO MAGRO 2030

0,00

90.000,00

0,00

90.000,00

06

Segurança Pública

 

90.000,00

 

90.000,00

06.122

Administração Geral

 

90.000,00

 

90.000,00

06.122.1017

CAMPO MAGRO 2030

 

90.000,00

 

90.000,00

06.122.1017.2.170

Ações Campo Magro 2030

 

90.000,00

 

90.000,00

Órgão: 99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0,00

0,00

385.563,30

385.563,30

Unidade: 99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0,00

0,00

385.563,30

385.563,30

99

Reserva de Contingência

 

 

385.563,30

385.563,30

99.999

Reserva de Contingência

 

 

385.563,30

385.563,30

99.999.9999

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

 

 

385.563,30

385.563,30

99.999.9999.0.004

Reserva de Contigencia

 

 

385.563,30

385.563,30

Código

Especificação

Projetos

Atividades

Operações Especiais

Total

Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL

0,00

3.963.600,40

0,00

3.963.600,40

Órgão: 01.00 LEGISLATIVO MUNICIPAL

0,00

3.963.600,40

0,00

3.963.600,40

Unidade: 01.01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

0,00

3.963.600,40

0,00

3.963.600,40

01

Legislativa

 

3.963.600,40

 

3.963.600,40

01.031

Ação Legislativa

 

3.963.600,40

 

3.963.600,40

01.031.1001

AÇÕES LEGISLATIVAS

 

3.963.600,40

 

3.963.600,40

01.031.1001.2.001

Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal

 

3.963.600,40

 

3.963.600,40

Total geral:

78.747.001,21

 

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas, por Projetos, Atividades e Operações Especiais (Anexo 7 da Lei nº 4.320/64)

 

Código

Especificação

Projetos

Atividades

Operações Especiais

Total

01

Legislativa

 

3.963.600,40

 

3.963.600,40

01.031

Ação Legislativa

 

3.963.600,40

 

3.963.600,40

01.031.1001

AÇÕES LEGISLATIVAS

 

3.963.600,40

 

3.963.600,40

02

Judiciária

 

186.423,72

700.000,00

886.423,72

02.061

Ação Judiciária

 

186.423,72

700.000,00

886.423,72

02.061.0000

ENCARGOS ESPECIAIS

 

 

700.000,00

700.000,00

02.061.1002

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

 

186.423,72

 

186.423,72

04

Administração

802.490,09

18.778.958,96

 

19.581.449,05

04.121

Planejamento e Orçamento

591.022,11

350.000,00

 

941.022,11

04.121.1002

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

292.299,62

200.000,00

 

492.299,62

04.121.1008

SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL

298.722,49

150.000,00

 

448.722,49

04.122

Administração Geral

141.467,98

16.871.995,86

 

17.013.463,84

04.122.1000

EMENDAS IMPOSITIVAS

 

 

 

0,00

04.122.1002

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

25.519,85

15.268.392,31

 

15.293.912,16

04.122.1008

SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL

115.948,13

268.603,55

 

384.551,68

04.122.1011

IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

 

1.120.000,00

 

1.120.000,00

04.122.1013

IMPLANTAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO, GASTRONOMICO E CULTURAL

 

115.000,00

 

115.000,00

04.122.1017

CAMPO MAGRO 2030

 

100.000,00

 

100.000,00

04.123

Administração Financeira

 

1.081.000,00

 

1.081.000,00

04.123.1002

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

 

1.081.000,00

 

1.081.000,00

04.124

Controle Interno

 

21.556,47

 

21.556,47

04.124.1002

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

 

21.556,47

 

21.556,47

04.126

Tecnologia da Informatização

30.000,00

 

 

30.000,00

04.126.1002

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

30.000,00

 

 

30.000,00

04.451

Infra-Estrutura Urbana

 

115.000,00

 

115.000,00

04.451.1017

CAMPO MAGRO 2030

 

115.000,00

 

115.000,00

04.695

Turismo

40.000,00

339.406,63

 

379.406,63

04.695.1013

IMPLANTAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO, GASTRONOMICO E CULTURAL

40.000,00

304.406,63

 

344.406,63

04.695.1017

CAMPO MAGRO 2030

 

35.000,00

 

35.000,00

06

Segurança Pública

 

412.417,66

 

412.417,66

06.122

Administração Geral

 

90.000,00

 

90.000,00

06.122.1017

CAMPO MAGRO 2030

 

90.000,00

 

90.000,00

06.181

Policiamento

 

309.397,66

 

309.397,66

06.181.1008

SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL

 

309.397,66

 

309.397,66

Código

Especificação

Projetos

Atividades

Operações Especiais

Total

06

Segurança Pública

 

412.417,66

 

412.417,66

06.182

Defesa Civil

 

13.020,00

 

13.020,00

06.182.1011

IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

 

13.020,00

 

13.020,00

08

Assistência Social

5.000,00

3.405.050,11

 

3.410.050,11

08.122

Administração Geral

 

95.000,00

 

95.000,00

08.122.1017

CAMPO MAGRO 2030

 

95.000,00

 

95.000,00

08.241

Assistência ao Idoso

 

97.890,00

 

97.890,00

08.241.1007

PROMOÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS

 

97.890,00

 

97.890,00

08.243

Assistência à Criança e ao Adolescente

 

408.600,00

 

408.600,00

08.243.1007

PROMOÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS

 

408.600,00

 

408.600,00

08.244

Assistência Comunitária

5.000,00

2.802.760,11

 

2.807.760,11

08.244.1007

PROMOÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS

5.000,00

1.766.539,96

 

1.771.539,96

08.244.1010

PROGRAMA ARMAZEM DA FAMÍLIA

 

1.036.220,15

 

1.036.220,15

08.392

Difusão Cultural

 

800,00

 

800,00

08.392.1007

PROMOÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS

 

800,00

 

800,00

10

Saúde

1.150,00

16.087.987,42

 

16.089.137,42

10.301

Atenção Básica

1.150,00

15.305.022,42

 

15.306.172,42

10.301.1004

PROMOÇÃO DA SAÚDE BÁSICA

1.150,00

15.205.022,42

 

15.206.172,42

10.301.1017

CAMPO MAGRO 2030

 

100.000,00

 

100.000,00

10.302

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

 

456.465,00

 

456.465,00

10.302.1004

PROMOÇÃO DA SAÚDE BÁSICA

 

456.465,00

 

456.465,00

10.305

Vigilância Epidemiológica

 

326.500,00

 

326.500,00

10.305.1004

PROMOÇÃO DA SAÚDE BÁSICA

 

326.500,00

 

326.500,00

11

Trabalho

 

37.000,00

 

37.000,00

11.331

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

 

17.000,00

 

17.000,00

11.331.1003

PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

 

17.000,00

 

17.000,00

11.332

Relação de Trabalho

 

20.000,00

 

20.000,00

11.332.1003

PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

 

20.000,00

 

20.000,00

12

Educação

541.006,95

20.539.678,45

 

21.080.685,40

12.361

Ensino Fundamental

296.350,62

19.160.822,43

 

19.457.173,05

12.361.1005

QUALIDADE NA EDUCAÇÃO

296.350,62

19.160.822,43

 

19.457.173,05

12.365

Educação Infantil

244.656,33

1.268.856,02

 

1.513.512,35

12.365.1005

QUALIDADE NA EDUCAÇÃO

244.656,33

1.268.856,02

 

1.513.512,35

Código

Especificação

Projetos

Atividades

Operações Especiais

Total

12

Educação

541.006,95

20.539.678,45

 

21.080.685,40

12.847

Transferências para a Educação Básica

 

110.000,00

 

110.000,00

12.847.1017

CAMPO MAGRO 2030

 

110.000,00

 

110.000,00

13

Cultura

 

864.163,24

 

864.163,24

13.243

Assistência à Criança e ao Adolescente

 

250.000,00

 

250.000,00

13.243.6002

Implantação do Centro da Juventude

 

250.000,00

 

250.000,00

13.392

Difusão Cultural

 

614.163,24

 

614.163,24

13.392.1006

PROMOÇÃO DA CULTURA

 

614.163,24

 

614.163,24

15

Urbanismo

18.560,95

3.343.778,17

 

3.362.339,12

15.122

Administração Geral

18.560,95

 

 

18.560,95

15.122.1008

SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL

18.560,95

 

 

18.560,95

15.183

Informação e Inteligência

 

1.000,00

 

1.000,00

15.183.1008

SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL

 

1.000,00

 

1.000,00

15.451

Infra-Estrutura Urbana

 

247.436,45

 

247.436,45

15.451.1008

SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL

 

247.436,45

 

247.436,45

15.452

Serviços Urbanos

 

3.095.341,72

 

3.095.341,72

15.452.1008

SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL

 

2.485.341,72

 

2.485.341,72

15.452.1014

PAVIMENTAÇÃO COMUNITÁRIA

 

10.000,00

 

10.000,00

15.452.1016

Construção, Reforma e Ampliação do Paço Municipal

 

500.000,00

 

500.000,00

15.452.1017

CAMPO MAGRO 2030

 

100.000,00

 

100.000,00

16

Habitação

33.201,18

 

 

33.201,18

16.541

Preservação e Conservação Ambiental

33.201,18

 

 

33.201,18

16.541.1008

SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL

33.201,18

 

 

33.201,18

17

Saneamento

 

9.720,16

 

9.720,16

17.544

Recursos Hídricos

 

9.720,16

 

9.720,16

17.544.1009

FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

 

9.720,16

 

9.720,16

18

Gestão Ambiental

 

3.301.869,26

 

3.301.869,26

18.511

Saneamento Básico Rural

 

10.665,12

 

10.665,12

18.511.1009

FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

 

10.665,12

 

10.665,12

18.541

Preservação e Conservação Ambiental

 

2.061.600,59

 

2.061.600,59

18.541.1008

SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL

 

2.061.600,59

 

2.061.600,59

Código

Especificação

Projetos

Atividades

Operações Especiais

Total

18

Gestão Ambiental

 

3.301.869,26

 

3.301.869,26

18.542

Controle Ambiental

 

212.600,59

 

212.600,59

18.542.1008

SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL

 

212.600,59

 

212.600,59

18.543

Recuperação de Áreas Degradadas

 

1.017.002,96

 

1.017.002,96

18.543.1008

SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL

 

1.017.002,96

 

1.017.002,96

19

Ciência e Tecnologia

11.600,59

 

 

11.600,59

19.126

Tecnologia da Informatização

11.600,59

 

 

11.600,59

19.126.1008

SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL

11.600,59

 

 

11.600,59

20

Agricultura

 

516.507,54

 

516.507,54

20.541

Preservação e Conservação Ambiental

 

96.720,15

 

96.720,15

20.541.1009

FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

 

96.720,15

 

96.720,15

20.605

Abastecimento

 

60.000,00

 

60.000,00

20.605.1017

CAMPO MAGRO 2030

 

60.000,00

 

60.000,00

20.608

Promoção da Produção Agropecuária

 

359.787,39

 

359.787,39

20.608.1009

FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

 

359.787,39

 

359.787,39

21

Organização Agrária

 

21.220,17

 

21.220,17

21.543

Recuperação de Áreas Degradadas

 

21.220,17

 

21.220,17

21.543.1009

FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

 

21.220,17

 

21.220,17

22

Indústria

36.000,00

194.000,00

 

230.000,00

22.128

Formação de Recursos Humanos

 

22.000,00

 

22.000,00

22.128.1003

PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

 

22.000,00

 

22.000,00

22.661

Promoção Industrial

12.000,00

172.000,00

 

184.000,00

22.661.1003

PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

12.000,00

172.000,00

 

184.000,00

22.662

Produção Industrial

24.000,00

 

 

24.000,00

22.662.1003

PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

24.000,00

 

 

24.000,00

23

Comércio e Serviços

 

40.000,00

 

40.000,00

23.334

Fomento ao Trabalho

 

40.000,00

 

40.000,00

23.334.1017

CAMPO MAGRO 2030

 

40.000,00

 

40.000,00

26

Transporte

20.000,00

453.517,92

 

473.517,92

26.782

Transporte Rodoviário

20.000,00

453.517,92

 

473.517,92

26.782.1008

SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL

20.000,00

453.517,92

 

473.517,92

Código

Especificação

Projetos

Atividades

Operações Especiais

Total

26

Transporte

20.000,00

453.517,92

 

473.517,92

26.782

Transporte Rodoviário

20.000,00

453.517,92

 

473.517,92

26.782.1008

SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL

20.000,00

453.517,92

 

473.517,92

27

Desporto e Lazer

 

400.886,83

 

400.886,83

27.813

Lazer

 

400.886,83

 

400.886,83

27.813.1007

PROMOÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS

 

400.886,83

 

400.886,83

28

Encargos Especiais

 

 

3.635.648,14

3.635.648,14

28.694

Serviços Financeiros

 

 

805.500,00

805.500,00

28.694.0000

ENCARGOS ESPECIAIS

 

 

805.500,00

805.500,00

28.843

Serviço da Dívida Interna

 

 

2.830.148,14

2.830.148,14

28.843.0000

ENCARGOS ESPECIAIS

 

 

2.830.148,14

2.830.148,14

99

Reserva de Contingência

 

 

385.563,30

385.563,30

99.999

Reserva de Contingência

 

 

385.563,30

385.563,30

99.999.9999

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

 

 

385.563,30

385.563,30

Total:

1.469.009,76

72.556.780,01

4.721.211,44

78.747.001,21

Total geral:

1.469.009,76

72.556.780,01

4.721.211,44

78.747.001,21

 

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos (Anexo 8 da Lei nº 4.320/64)

 

Código

Especificação

Ordinário

Vinculado

Total

01

Legislativa

 

3.963.600,40

3.963.600,40

01.031

Ação Legislativa

 

3.963.600,40

3.963.600,40

01.031.1001

AÇÕES LEGISLATIVAS

 

3.963.600,40

3.963.600,40

02

Judiciária

 

886.423,72

886.423,72

02.061

Ação Judiciária

 

886.423,72

886.423,72

02.061.0000

ENCARGOS ESPECIAIS

 

700.000,00

700.000,00

02.061.1002

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

 

186.423,72

186.423,72

04

Administração

 

19.581.449,05

19.581.449,05

04.121

Planejamento e Orçamento

 

941.022,11

941.022,11

04.121.1002

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

 

492.299,62

492.299,62

04.121.1008

SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL

 

448.722,49

448.722,49

04.122

Administração Geral

 

17.013.463,84

17.013.463,84

04.122.1000

EMENDAS IMPOSITIVAS

 

 

0,00

04.122.1002

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

 

15.293.912,16

15.293.912,16

04.122.1008

SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL

 

384.551,68

384.551,68

04.122.1011

IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

 

1.120.000,00

1.120.000,00

04.122.1013

IMPLANTAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO, GASTRONOMICO E CULTURAL

 

115.000,00

115.000,00

04.122.1017

CAMPO MAGRO 2030

 

100.000,00

100.000,00

04.123

Administração Financeira

 

1.081.000,00

1.081.000,00

04.123.1002

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

 

1.081.000,00

1.081.000,00

04.124

Controle Interno

 

21.556,47

21.556,47

04.124.1002

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

 

21.556,47

21.556,47

04.126

Tecnologia da Informatização

 

30.000,00

30.000,00

04.126.1002

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

 

30.000,00

30.000,00

04.451

Infra-Estrutura Urbana

 

115.000,00

115.000,00

04.451.1017

CAMPO MAGRO 2030

 

115.000,00

115.000,00

04.695

Turismo

 

379.406,63

379.406,63

04.695.1013

IMPLANTAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO, GASTRONOMICO E CULTURAL

 

344.406,63

344.406,63

04.695.1017

CAMPO MAGRO 2030

 

35.000,00

35.000,00

06

Segurança Pública

 

412.417,66

412.417,66

06.122

Administração Geral

 

90.000,00

90.000,00

06.122.1017

CAMPO MAGRO 2030

 

90.000,00

90.000,00

06.181

Policiamento

 

309.397,66

309.397,66

06.181.1008

SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL

 

309.397,66

309.397,66

06.182

Defesa Civil

 

13.020,00

13.020,00

06.182.1011

IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

 

13.020,00

13.020,00

Código

Especificação

Ordinário

Vinculado

Total

08

Assistência Social

471.657,96

2.938.392,15

3.410.050,11

08.122

Administração Geral

 

95.000,00

95.000,00

08.122.1017

CAMPO MAGRO 2030

 

95.000,00

95.000,00

08.241

Assistência ao Idoso

 

97.890,00

97.890,00

08.241.1007

PROMOÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS

 

97.890,00

97.890,00

08.243

Assistência à Criança e ao Adolescente

 

408.600,00

408.600,00

08.243.1007

PROMOÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS

 

408.600,00

408.600,00

08.244

Assistência Comunitária

471.657,96

2.336.102,15

2.807.760,11

08.244.1007

PROMOÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS

471.657,96

1.299.882,00

1.771.539,96

08.244.1010

PROGRAMA ARMAZEM DA FAMÍLIA

 

1.036.220,15

1.036.220,15

08.392

Difusão Cultural

 

800,00

800,00

08.392.1007

PROMOÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS

 

800,00

800,00

10

Saúde

13.178.739,91

2.910.397,51

16.089.137,42

10.301

Atenção Básica

12.395.774,91

2.910.397,51

15.306.172,42

10.301.1004

PROMOÇÃO DA SAÚDE BÁSICA

12.395.774,91

2.810.397,51

15.206.172,42

10.301.1017

CAMPO MAGRO 2030

 

100.000,00

100.000,00

10.302

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

456.465,00

 

456.465,00

10.302.1004

PROMOÇÃO DA SAÚDE BÁSICA

456.465,00

 

456.465,00

10.305

Vigilância Epidemiológica

326.500,00

 

326.500,00

10.305.1004

PROMOÇÃO DA SAÚDE BÁSICA

326.500,00

 

326.500,00

11

Trabalho

 

37.000,00

37.000,00

11.331

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

 

17.000,00

17.000,00

11.331.1003

PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

 

17.000,00

17.000,00

11.332

Relação de Trabalho

 

20.000,00

20.000,00

11.332.1003

PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

 

20.000,00

20.000,00

12

Educação

 

21.080.685,40

21.080.685,40

12.361

Ensino Fundamental

 

19.457.173,05

19.457.173,05

12.361.1005

QUALIDADE NA EDUCAÇÃO

 

19.457.173,05

19.457.173,05

12.365

Educação Infantil

 

1.513.512,35

1.513.512,35

12.365.1005

QUALIDADE NA EDUCAÇÃO

 

1.513.512,35

1.513.512,35

12.847

Transferências para a Educação Básica

 

110.000,00

110.000,00

12.847.1017

CAMPO MAGRO 2030

 

110.000,00

110.000,00

13

Cultura

 

864.163,24

864.163,24

13.243

Assistência à Criança e ao Adolescente

 

250.000,00

250.000,00

13.243.6002

Implantação do Centro da Juventude

 

250.000,00

250.000,00

Código

Especificação

Ordinário

Vinculado

Total

13

Cultura

 

864.163,24

864.163,24

13.392

Difusão Cultural

 

614.163,24

614.163,24

13.392.1006

PROMOÇÃO DA CULTURA

 

614.163,24

614.163,24

15

Urbanismo

 

3.362.339,12

3.362.339,12

15.122

Administração Geral

 

18.560,95

18.560,95

15.122.1008

SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL

 

18.560,95

18.560,95

15.183

Informação e Inteligência

 

1.000,00

1.000,00

15.183.1008

SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL

 

1.000,00

1.000,00

15.451

Infra-Estrutura Urbana

 

247.436,45

247.436,45

15.451.1008

SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL

 

247.436,45

247.436,45

15.452

Serviços Urbanos

 

3.095.341,72

3.095.341,72

15.452.1008

SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL

 

2.485.341,72

2.485.341,72

15.452.1014

PAVIMENTAÇÃO COMUNITÁRIA

 

10.000,00

10.000,00

15.452.1016

Construção, Reforma e Ampliação do Paço Municipal

 

500.000,00

500.000,00

15.452.1017

CAMPO MAGRO 2030

 

100.000,00

100.000,00

16

Habitação

 

33.201,18

33.201,18

16.541

Preservação e Conservação Ambiental

 

33.201,18

33.201,18

16.541.1008

SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL

 

33.201,18

33.201,18

17

Saneamento

 

9.720,16

9.720,16

17.544

Recursos Hídricos

 

9.720,16

9.720,16

17.544.1009

FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

 

9.720,16

9.720,16

18

Gestão Ambiental

 

3.301.869,26

3.301.869,26

18.511

Saneamento Básico Rural

 

10.665,12

10.665,12

18.511.1009

FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

 

10.665,12

10.665,12

18.541

Preservação e Conservação Ambiental

 

2.061.600,59

2.061.600,59

18.541.1008

SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL

 

2.061.600,59

2.061.600,59

18.542

Controle Ambiental

 

212.600,59

212.600,59

18.542.1008

SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL

 

212.600,59

212.600,59

18.543

Recuperação de Áreas Degradadas

 

1.017.002,96

1.017.002,96

18.543.1008

SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL

 

1.017.002,96

1.017.002,96

19

Ciência e Tecnologia

 

11.600,59

11.600,59

19.126

Tecnologia da Informatização

 

11.600,59

11.600,59

19.126.1008

SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL

 

11.600,59

11.600,59

Código

Especificação

Ordinário

Vinculado

Total

20

Agricultura

 

516.507,54

516.507,54

20.541

Preservação e Conservação Ambiental

 

96.720,15

96.720,15

20.541.1009

FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

 

96.720,15

96.720,15

20.605

Abastecimento

 

60.000,00

60.000,00

20.605.1017

CAMPO MAGRO 2030

 

60.000,00

60.000,00

20.608

Promoção da Produção Agropecuária

 

359.787,39

359.787,39

20.608.1009

FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

 

359.787,39

359.787,39

21

Organização Agrária

 

21.220,17

21.220,17

21.543

Recuperação de Áreas Degradadas

 

21.220,17

21.220,17

21.543.1009

FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

 

21.220,17

21.220,17

22

Indústria

 

230.000,00

230.000,00

22.128

Formação de Recursos Humanos

 

22.000,00

22.000,00

22.128.1003

PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

 

22.000,00

22.000,00

22.661

Promoção Industrial

 

184.000,00

184.000,00

22.661.1003

PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

 

184.000,00

184.000,00

22.662

Produção Industrial

 

24.000,00

24.000,00

22.662.1003

PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

 

24.000,00

24.000,00

23

Comércio e Serviços

 

40.000,00

40.000,00

23.334

Fomento ao Trabalho

 

40.000,00

40.000,00

23.334.1017

CAMPO MAGRO 2030

 

40.000,00

40.000,00

26

Transporte

 

473.517,92

473.517,92

26.782

Transporte Rodoviário

 

473.517,92

473.517,92

26.782.1008

SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL

 

473.517,92

473.517,92

27

Desporto e Lazer

 

400.886,83

400.886,83

27.813

Lazer

 

400.886,83

400.886,83

27.813.1007

PROMOÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS

 

400.886,83

400.886,83

28

Encargos Especiais

 

3.635.648,14

3.635.648,14

28.694

Serviços Financeiros

 

805.500,00

805.500,00

28.694.0000

ENCARGOS ESPECIAIS

 

805.500,00

805.500,00

28.843

Serviço da Dívida Interna

 

2.830.148,14

2.830.148,14

28.843.0000

ENCARGOS ESPECIAIS

 

2.830.148,14

2.830.148,14

Código

Especificação

Ordinário

Vinculado

Total

99

Reserva de Contingência

 

 

385.563,30

99.999

Reserva de Contingência

 

 

385.563,30

99.999.9999

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

 

 

385.563,30

Total:

13.650.397,87

65.096.603,34

78.747.001,21

Total geral:

13.650.397,87

65.096.603,34

78.747.001,21

 

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

 

Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

Órgão

Funções

Legislativa

Judiciária

Essencial à Justiça

Administração

Defesa Nacional

Segurança Pública

02.00 - GABINETE

0,00

0,00

0,00

1.025.880,10

0,00

0,00

03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

0,00

0,00

0,00

1.111.000,00

0,00

0,00

04.00 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05.00 - SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06.00 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. URBANO E AMBIENTAL

0,00

0,00

0,00

688.274,17

0,00

0,00

07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08.00 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09.00 - SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRABALHO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

0,00

0,00

0,00

14.660.331,68

0,00

0,00

11.00 - SECRETARIA MUN.DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

0,00

0,00

0,00

115.000,00

0,00

0,00

12.00 - CONTROLADORIA GERAL

0,00

0,00

0,00

21.556,47

0,00

0,00

13.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

0,00

886.423,72

0,00

0,00

0,00

0,00

14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

0,00

0,00

0,00

494.406,63

0,00

0,00

15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

0,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

17.00 - SECRETARIA MUN. DE SEG. PUB., PATRIM. E TRÂNSITO

0,00

0,00

0,00

1.265.000,00

0,00

412.417,66

99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total:

0,00

886.423,72

0,00

19.581.449,05

0,00

412.417,66

Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

Órgão

Funções

Relações Exteriores

Assistência Social

Previdência Social

Saúde

Trabalho

Educação

02.00 - GABINETE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04.00 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.080.685,40

05.00 - SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL

0,00

2.373.829,96

0,00

0,00

0,00

0,00

06.00 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. URBANO E AMBIENTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0,00

0,00

0,00

16.089.137,42

0,00

0,00

08.00 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

0,00

1.036.220,15

0,00

0,00

0,00

0,00

09.00 - SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRABALHO

0,00

0,00

0,00

0,00

37.000,00

0,00

10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.00 - SECRETARIA MUN.DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.00 - CONTROLADORIA GERAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.00 - SECRETARIA MUN. DE SEG. PUB., PATRIM. E TRÂNSITO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total:

0,00

3.410.050,11

0,00

16.089.137,42

37.000,00

21.080.685,40

Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

Órgão

Funções

Cultura

Direitos da Cidadania

Urbanismo

Habitação

Saneamento

Gestão Ambiental

02.00 - GABINETE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04.00 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER

614.163,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05.00 - SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL

250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06.00 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. URBANO E AMBIENTAL

0,00

0,00

782.801,36

33.201,18

0,00

3.291.204,14

07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08.00 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

0,00

0,00

0,00

0,00

9.720,16

10.665,12

09.00 - SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRABALHO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.00 - SECRETARIA MUN.DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

0,00

0,00

2.578.537,76

0,00

0,00

0,00

12.00 - CONTROLADORIA GERAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

17.00 - SECRETARIA MUN. DE SEG. PUB., PATRIM. E TRÂNSITO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total:

864.163,24

0,00

3.362.339,12

33.201,18

9.720,16

3.301.869,26

Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

Órgão

Funções

Ciência e Tecnologia

Agricultura

Organização Agrária

Indústria

Comércio e Serviços

Comunicações

02.00 - GABINETE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04.00 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05.00 - SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06.00 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. URBANO E AMBIENTAL

11.600,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08.00 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

0,00

516.507,54

21.220,17

0,00

0,00

0,00

09.00 - SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRABALHO

0,00

0,00

0,00

230.000,00

40.000,00

0,00

10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.00 - SECRETARIA MUN.DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.00 - CONTROLADORIA GERAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.00 - SECRETARIA MUN. DE SEG. PUB., PATRIM. E TRÂNSITO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total:

11.600,59

516.507,54

21.220,17

230.000,00

40.000,00

0,00

Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

Órgão

Funções

Energia

Transporte

Desporto e Lazer

Encargos Especiais

Reserva de Contingência

TOTAL

02.00 - GABINETE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.025.880,10

03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

0,00

0,00

0,00

3.635.648,14

0,00

4.746.648,14

04.00 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER

0,00

0,00

400.886,83

0,00

0,00

22.095.735,47

05.00 - SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.623.829,96

06.00 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. URBANO E AMBIENTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.807.081,44

07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.089.137,42

08.00 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.594.333,14

09.00 - SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRABALHO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

307.000,00

10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.660.331,68

11.00 - SECRETARIA MUN.DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

0,00

473.517,92

0,00

0,00

0,00

3.167.055,68

12.00 - CONTROLADORIA GERAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.556,47

13.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

886.423,72

14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

494.406,63

15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

201.000,00

17.00 - SECRETARIA MUN. DE SEG. PUB., PATRIM. E TRÂNSITO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.677.417,66

99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0,00

0,00

0,00

0,00

385.563,30

385.563,30

Total:

0,00

473.517,92

400.886,83

3.635.648,14

385.563,30

74.783.400,81

Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL

Órgão

Funções

Legislativa

Judiciária

Essencial à Justiça

Administração

Defesa Nacional

Segurança Pública

01.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

3.963.600,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total:

3.963.600,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL

Órgão

Funções

Relações Exteriores

Assistência Social

Previdência Social

Saúde

Trabalho

Educação

01.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL

Órgão

Funções

Cultura

Direitos da Cidadania

Urbanismo

Habitação

Saneamento

Gestão Ambiental

01.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL

Órgão

Funções

Ciência e Tecnologia

Agricultura

Organização Agrária

Indústria

Comércio e Serviços

Comunicações

01.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL

Órgão

Funções

Energia

Transporte

Desporto e Lazer

Encargos Especiais

Reserva de Contingência

TOTAL

01.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.963.600,40

Total:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.963.600,40

Total geral:

78.747.001,21

 

Estado do Paraná

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Demonstrativo da Evolução da Receita (conforme art. 22, Ili da Lei nº 4.320/64)

Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

Código

Especificação

Arrecadado

Estimado

LOA

2017

2018

2019

2020

2021

1.0.0.0.00.00.00.00.00

Receitas Correntes

51.162.294,26

0,00

0,00

85.401.513,31

78.576.066,53

1.1.0.0.00.00.00.00.00

RECEITA TRIBUTÁRIA

5.117.386,78

0,00

0,00

10.015.516,52

10.233.052,79

1.1.1.0.00.00.00.00.00

Impostos

4.336.611,04

0,00

0,00

7.514.866,42

7.603.883,18

1.1.1.2.00.00.00.00.00

IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA

2.811.418,59

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1.3.00.00.00.00.00

Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza

1.525.192,45

0,00

0,00

1.986.554,00

2.060.000,00

1.1.1.8.00.00.00.00.00

Impostos Específicos de Estados/DF Municípios

0,00

0,00

0,00

5.528.312,42

5.543.883, 18

1.1.2.0.00.00.00.00.00

Taxas

780.585,89

0,00

0,00

2.500.650, 1o

2.629.169,61

1.1.2.1.00.00.00.00.00

Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia

139.297,65

0,00

0,00

614.890,84

718.377,84

1.1.2.2.00.00.00.00.00

Taxas pela prestação de Serviços

641.288,24

0,00

0,00

1.885.759,26

1.910.791,77

1.1.3.0.00.00.00.00.00

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

189,85

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.8.00.00.00.00.00

Contribuição de Melhoria - Específica E/M

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.0.0.00.00.00.00.00

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

412.548,91

0,00

0,00

1.102.000,00

1.101.999,97

1.2.3.0.00.00.00.00.00

CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINA

412.548,91

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.4.0.00.00.00.00.00

Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública

0,00

0,00

0,00

1.102.000,00

1.101.999,97

1.3.0.0.00.00.00.00.00

RECEITA PATRIMONIAL

473.788,97

0,00

0,00

216.102,78

131.222,56

1.3.2.0.00.00.00.00.00

Valores Mobiliários

473.788,97

0,00

0,00

216.102,78

131.222,56

1.3.2.1.00.00.00.00.00

Juros e Correções Monetárias

0,00

0,00

0,00

216.102,78

131.222,56

1.3.2.5.00.00.00.00.00

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS

473.788,97

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6.0.0.00.00.00.00.00

Receita de Serviços

0,00

0,00

0,00

444.371,06

823.002,78

1.6.1.0.00.00.00.00.00

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais

0,00

0,00

0,00

444.371,06

823.002,78

1.7.0.0.00.00.00.00.00

Transferência Correntes

44.097.200,96

0,00

0,00

69.847.453,29

63.019.469,09

1.7.1.0.00.00.00.00.00

Transferência da União e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

30.948.177,23

27.988.833,99

1.7.1.8.00.00.00.00.00

Transferência da União - Específica E/M

0,00

0,00

0,00

30.948.177,23

31.989.635,84

1.7.1.8.00.00.00.00.00

Transferência da União - Específica E/M

0,00

0,00

0,00

30.948.177,23

-4.000.801,85

1.7.2.0.00.00.00.00.00

Transferência dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entida

43.398.071,43

0,00

0,00

26.775.381,23

21.626.112,05

1.7.2.1.00.00.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

17.721.305,75

0,00

0,00

0,00

0,00

1.7.2.2.00.00.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS

17.188.039,54

0,00

0,00

0,00

0,00

1.7.2.4.00.00.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS

8.488.726,14

0,00

0,00

0,00

0,00

1.7.2.8.00.00.00.00.00

Transferência dos Estados - Específica E/M

0,00

0,00

0,00

26.775.381,23

26.162.197,89

1.7.2.8.00.00.00.00.00

Transferência dos Estados - Específica E/M

0,00

0,00

0,00

26.775.381,23

-4.536.085,84

1.7.4.0.00.00.00.00.00

Transferência de instituições Privadas

0,00

0,00

0,00

449.365,18

449.365,18

1.7.5.0.00.00.00.00.00

Transferência de Outras instituições Públicas

0,00

0,00

0,00

11.674.529,65

12.955.157,87

1.7.5.8.00.00.00.00.00

Transferência de Outras instituições Públicas - Específica E/M

0,00

0,00

0,00

11.674.529,65

12.955.157,87

1.7.6.0.00.00.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

699.129,53

0,00

0,00

0,00

0,00

1.7.6.2.00.00.00.00.00

TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DI

509.004,53

0,00

0,00

0,00

0,00

1.7.6.3.00.00.00.00.00

TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE

190.125,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.9.0.0.00.00.00.00.00

Outras Receitas Correntes

1.061.368,64

0,00

0,00

3.776.069,66

3.267.319,34

1.9.1.0.00.00.00.00.00

MULTAS E JUROS DE MORA

309.057,11

0,00

0,00

242.726,68

242.397,58

1.9.1.1.00.00.00.00.00

MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS

47.624,67

0,00

0,00

0,00

0,00

1.9.1.3.00.00.00.00.00

MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TRIBUTO

253.590,91

0,00

0,00

0,00

0,00

1.9.1.9.00.00.00.00.00

MULTAS DE OUTRAS ORIGENS

7.841,53

0,00

0,00

0,00

0,00

1.9.2.0.00.00.00.00.00

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos

427.162,35

0,00

0,00

1.609.172,50

1.354.062,28

1.9.2.1.00.00.00.00.00

Indenizações

9.571,22

0,00

0,00

6.994,52

6.994,52

1.9.2.2.00.00.00.00.00

Restituições

417.591,13

0,00

0,00

1.602.177,98

1.347.067,76

1.9.3.0.00.00.00.00.00

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA

293.044,56

0,00

0,00

0,00

0,00

1.9.3.1.00.00.00.00.00

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

293.044,56

0,00

0,00

0,00

0,00

1.9.9.0.00.00.00.00.00

RECEITAS DIVERSAS

32.104,62

0,00

0,00

1.924.170,48

1.670.859,48

2.0.0.0.00.00.00.00.00

Receitas de Capital

170.918,66

0,00

0,00

3.116.694,88

170.934,68

2.1.0.0.00.00.00.00.00

Operações de Crédito

0,00

0,00

0,00

3.116.694,88

170.934,68

2.1.1.0.00.00.00.00.00

Operações de Crédito - Mercado Interno

0,00

0,00

0,00

3.116.694,88

170.934,68

2.1.1.8.00.00.00.00.00

Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípic

0,00

0,00

0,00

3.116.694,88

170.934,68

2.1.1.9.00.00.00.00.00

Outras Operações de Crédito - Mercado Interno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.0.0.00.00.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

170.918,66

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.7.0.00.00.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

170.918,66

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.7.2.00.00.00.00.00

TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DI

170.918,66

0,00

0,00

0,00

0,00

9.0.0.0.00.00.00.00.00

RENÚNCIAS, RESTITUIÇÕES, DESCONTOS E DEDUÇÕES

-3.323.988,92

0,00

0,00

0,00

0,00

9.7.0.0.00.00.00.00.00

DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDES

-3.323.988,92

0,00

0,00

0,00

0,00

9.7.2.0.00.00.00.00.00

Transferência dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entida

-3.323.988,92

0,00

0,00

0,00

0,00

9.7.2.1.00.00.00.00.00

DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDES - .

-17.061,36

0,00

0,00

0,00

0,00

9.7.2.2.00.00.00.00.00

DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDES - .

-3.306.927,56

0,00

0,00

0,00

0,00

Total por entidade:

48.009.224,00

0,00

0,00

88.518.208, 19

78.747.001,21

Total geral:

48.009.224,00

0,00

0,00

88.518.208, 19

78.747.001,21

 

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Demonstrativo da Evolução da Despesa (conforme art. 22, III da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Realização da despesa por: Empenho

 

Código

Especificação

Realizado

Fixado

LOA

2017

2018

2019

2020

2021

Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

3.0.00.00.00.00.00.00

DESPESAS CORRENTES

39.379.824,76

0,00

0,00

67.581.224,34

68.242.168,74

3.1.00.00.00.00.00.00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

21.600.741,44

0,00

0,00

34.097.504,24

33.834.032,42

3.1.90.00.00.00.00.00

APLICAÇÕES DIRETAS

21.600.741,44

0,00

0,00

34.097.504,24

33.834.032,42

3.1.90.01.00.00.00.00

APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUN. E REFORM MILITAR

91.478,32

0,00

0,00

180.000,00

180.000,00

3.1.90.11.00.00.00.00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

18.177.890,48

0,00

0,00

27.236.503,41

27.571.271,51

3.1.90.13.00.00.00.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.072.542,51

0,00

0,00

6.476.000,83

5.862.760,91

3.1.90.91.00.00.00.00

SENTENÇAS JUDICIAIS

0,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

3.1.90.94.00.00.00.00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

258.830,13

0,00

0,00

105.000,00

120.000,00

3.2.00.00.00.00.00.00

JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA

414.161,88

0,00

0,00

810.000,00

1.219.000,00

3.2.90.00.00.00.00.00

APLICAÇÕES DIRETAS

414.161,88

0,00

0,00

810.000,00

1.219.000,00

3.2.90.21.00.00.00.00

JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

414.161,88

0,00

0,00

810.000,00

1.219.000,00

3.3.00.00.00.00.00.00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

17.364.921,44

0,00

0,00

32.673.720,10

33.189.136,32

3.3.50.00.00.00.00.00

TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS

325.634,70

0,00

0,00

789.922,12

733.523,33

3.3.50.43.00.00.00.00

SUBVENÇÕES SOCIAIS

325.634,70

0,00

0,00

789.922,12

733.523,33

3.3.71.00.00.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS

0,00

0,00

0,00

450.000,00

400.000,00

3.3.71.70.00.00.00.00

RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO

0,00

0,00

0,00

450.000,00

400.000,00

3.3.73.00.00.00.00.00

TRANSF. A CONSÓRC.PÚBLICOS SOBRE O §§ 1º E 2º

0,00

0,00

0,00

180.000,00

0,00

3.3.73.70.00.00.00.00

RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO

0,00

0,00

0,00

180.000,00

0,00

3.3.90.00.00.00.00.00

APLICAÇÕES DIRETAS

17.039.286,74

0,00

0,00

31.253.797,98

32.055.612,99

3.3.90.14.00.00.00.00

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

5.608,80

0,00

0,00

105.971,58

116.950,00

3.3.90.30.00.00.00.00

MATERIAL DE CONSUMO

2.965.966,60

0,00

0,00

5.711.134,27

5.687.299,86

3.3.90.32.00.00.00.00

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA

488.070,54

0,00

0,00

721.700,00

519.343,90

3.3.90.33.00.00.00.00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

1.729.330,36

0,00

0,00

1.979.330,74

2.275.269,70

3.3.90.36.00.00.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

216.388,02

0,00

0,00

1.668.433,80

1.422.047,56

3.3.90.39.00.00.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

10.452.388,21

0,00

0,00

17.596.355,70

18.444.791,97

3.3.90.40.00.00.00.00

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

0,00

0,00

0,00

363.000,00

487.220,21

3.3.90.46.00.00.00.00

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

512.135,00

0,00

0,00

1.115.531,80

1.112.254,97

3.3.90.47.00.00.00.00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

493.620,64

0,00

0,00

832.800,00

840.500,00

3.3.90.48.00.00.00.00

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

86.110,00

0,00

0,00

0,00

180.000,00

3.3.90.49.00.00.00.00

AUXÍLIO-TRANSPORTE

76.690,22

0,00

0,00

559.540,09

369.934,82

3.3.90.91.00.00.00.00

SENTENÇAS JUDICIAIS

12.978,35

0,00

0,00

600.000,00

600.000,00

4.0.00.00.00.00.00.00

DESPESAS DE CAPITAL

1.296.495,04

0,00

0,00

4.800.650,34

6.155.668,77

4.4.00.00.00.00.00.00

INVESTIMENTOS

650.697,48

0,00

0,00

3.430.650,34

4.544.520,63

4.4.90.00.00.00.00.00

APLICAÇÕES DIRETAS

650.697,48

0,00

0,00

3.430.650,34

4.544.520,63

4.4.90.51.00.00.00.00

OBRAS E INSTALAÇÕES

122.086,85

0,00

0,00

2.017.872,21

1.518.400,71

4.4.90.52.00.00.00.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

528.610,63

0,00

0,00

1.405.778,13

2.026.119,92

4.4.90.61.00.00.00.00

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

0,00

0,00

0,00

7.000,00

1.000.000,00

Código

Especificação

Realizado

Fixado

LOA

2017

2018

2019

2020

2021

Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

4.6.00.00.00.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA

645.797,56

0,00

0,00

1.370.000,00

1.611.148,14

4.6.90.00.00.00.00.00

APLICAÇÕES DIRETAS

645.797,56

0,00

0,00

1.370.000,00

1.611.148,14

4.6.90.71.00.00.00.00

PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

645.797,56

0,00

0,00

1.370.000,00

1.611.148,14

9.0.00.00.00.00.00.00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0,00

0,00

0,00

369.208,95

385.563,30

9.9.00.00.00.00.00.00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0,00

0,00

0,00

369.208,95

385.563,30

9.9.99.00.00.00.00.00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0,00

0,00

0,00

369.208,95

385.563,30

9.9.99.99.00.00.00.00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0,00

0,00

0,00

369.208,95

0,00

Total por entidade:

40.676.319,80

0,00

0,00

72.751.083,63

74.783.400,81

Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL

3.0.00.00.00.00.00.00

DESPESAS CORRENTES

0,00

0,00

0,00

3.507.548,31

3.762.600,40

3.1.00.00.00.00.00.00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

0,00

0,00

0,00

3.014.013,03

3.225.000,00

3.1.90.00.00.00.00.00

APLICAÇÕES DIRETAS

0,00

0,00

0,00

3.014.013,03

3.225.000,00

3.1.90.11.00.00.00.00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00

2.510.000,00

2.610.000,00

3.1.90.13.00.00.00.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

0,00

0,00

0,00

433.013,03

550.000,00

3.1.90.16.00.00.00.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00

12.000,00

10.000,00

3.1.90.46.00.00.00.00

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

0,00

0,00

0,00

40.000,00

40.000,00

3.1.90.92.00.00.00.00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00

7.000,00

5.000,00

3.1.90.96.00.00.00.00

RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO

0,00

0,00

0,00

12.000,00

10.000,00

3.3.00.00.00.00.00.00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

0,00

0,00

0,00

493.535,28

537.600,40

3.3.90.00.00.00.00.00

APLICAÇÕES DIRETAS

0,00

0,00

0,00

493.535,28

537.600,40

3.3.90.14.00.00.00.00

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00

35.000,00

30.000,00

3.3.90.30.00.00.00.00

MATERIAL DE CONSUMO

0,00

0,00

0,00

55.000,00

40.000,00

3.3.90.31.00.00.00.00

PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT.

0,00

0,00

0,00

2.000,00

1.000,00

3.3.90.33.00.00.00.00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00

7.000,00

5.000,00

3.3.90.35.00.00.00.00

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

0,00

0,00

0,00

12.000,00

10.000,00

3.3.90.36.00.00.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00

80.000,00

80.000,00

3.3.90.39.00.00.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00

138.035,28

190.600,40

3.3.90.40.00.00.00.00

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

0,00

0,00

0,00

75.000,00

50.000,00

3.3.90.46.00.00.00.00

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

0,00

0,00

0,00

51.500,00

101.000,00

3.3.90.47.00.00.00.00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

0,00

0,00

0,00

12.000,00

10.000,00

3.3.90.91.00.00.00.00

SENTENÇAS JUDICIAIS

0,00

0,00

0,00

7.000,00

5.000,00

3.3.90.92.00.00.00.00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00

7.000,00

5.000,00

3.3.90.93.00.00.00.00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

0,00

0,00

0,00

12.000,00

10.000,00

4.0.00.00.00.00.00.00

DESPESAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

201.000,00

201.000,00

4.4.00.00.00.00.00.00

INVESTIMENTOS

0,00

0,00

0,00

201.000,00

200.000,00

4.4.90.00.00.00.00.00

APLICAÇÕES DIRETAS

0,00

0,00

0,00

201.000,00

200.000,00

Código

Especificação

Realizado

Fixado

LOA

2017

2018

2019

2020

2021

Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL

4.4.90.51.00.00.00.00

OBRAS E INSTALAÇÕES

0,00

0,00

0,00

101.000,00

1.000,00

4.4.90.52.00.00.00.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00

100.000,00

198.000,00

4.4.90.61.00.00.00.00

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

4.5.00.00.00.00.00.00

INVERSÕES FINANCEIRAS

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

4.5.90.00.00.00.00.00

APLICAÇÕES DIRETAS

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

4.5.90.61.00.00.00.00

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

Total por entidade:

0,00

0,00

0,00

3.708.548,31

3.963.600,40

Total geral:

40.676.319,80

0,00

0,00

76.459.631,94

78.747.001,21

 

Estado do Paraná

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Relação da Proposta da Despesa

Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

74.783.400,81

Órgão: 02.00 - GABINETE

1.025.880,10

Unidade: 02.01 – GABINETE

881.687,62

Proj./Ativ.: 2.002 - Manutenção da Chefia de Gabinete

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

113

04.122.1002

3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN

Não

Sim

Não

532.687,62

113

04.122.1002

3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRO

Não

Sim

Não

120.000,00

113

04.122.1002

3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL C

Não

Não

Não

36.000,00

113

04.122.1002

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU

Não

Não

Não

30.000,00

113

04.122.1002

3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE

Não

Não

Não

10.000,00

113

04.122.1002

3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

2.500,00

113

04.122.1002

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

138.500,00

113

04.122.1002

4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.

Não

Não

Não

12.000,00

TOTAL:

881.687,62

Proj./Ativ.: 2.139 - EMENDA IMPOSITIVAS

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

126

04.122.1000

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU

Não

Não

Não

0,00

126

04.122.1000

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

0,00

126

04.122.1000

4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l

Não

Não

Não

0,00

TOTAL:

0,00

Unidade: 02.02 - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL

144.192,48

Proj./Ativ.: 2.101 - Manutenção das Atividades do Depto de Comunicação e Cerimonial

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

114

04.122.1002

3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL C

Não

Não

Não

2.000,00

114

04.122.1002

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU

Não

Não

Não

14.000,00

114

04.122.1002

3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE

Não

Não

Não

6.000,00

114

04.122.1002

3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

8.000,00

114

04.122.1002

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

104.192,48

114

04.122.1002

4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l

Não

Não

Não

10.000,00

TOTAL:

144.192,48

 

Órgão: 03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

4.746.648,14

Unidade: 03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

4.746.648,14

Proj./Ativ.: 0.001 - Contribuição ao Pasep

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

111

28.694.0

3.3.90.47.00.00.00.00.100504.99.99.00.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT

Não

Não

Não

3.500,00

111

28.694.0

3.3.90.47.00.00.00.00.100512.99.99.00.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT

Não

Não

Não

2.000,00

111

28.694.0

3.3.90.47.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT

Não

Não

Não

800.000,00

Total:

805.500,00

Proj./Ativ.: 0.002 - Encargos e Amortização da Divida Fundada Interna

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

112

28.843.0

3.2.90.21.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVll

Não

Não

Não

1.200.000,00

112

28.843.0

3.2.90.21.00.00.00.00.100507.99.99.00.00.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVll

Não

Não

Não

19.000,00

112

28.843.0

4.6.90.71.00.00.00.00.100507.99.99.00.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA

Não

Não

Não

53.000,00

112

28.843.0

4.6.90. 71.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA

Não

Não

Não

1.558.148, 14

Total:

2.830.148, 14

Proj./Ativ.: 1.001 - Aquisição de Equipamentos de Informática e lmobiliario

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

110

04.126.1002

4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l

Não

Não

Não

30.000,00

Total:

30.000,00

Proj./Ativ.: 2.003 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

109

04.123.1002

3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL C

Não

Não

Não

6.000,00

109

04.123.1002

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU

Não

Não

Não

31.000,00

109

04.123.1002

3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE

Não

Não

Não

10.000,00

109

04.123.1002

3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

4.000,00

109

04.123.1002

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

680.000,00

109

04.123.1002

3.3.90.40.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNC

Não

Não

Não

315.000,00

109

04.123.1002

3.3.90.47.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT

Não

Não

Não

35.000,00

Total:

1.081.000,00

 

Órgão: 04.00 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER

22.095.735,47

Unidade: 04.01 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER

1.874.881, 16

Proj./Ativ.: 2.004 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

13

12.361.1005

3.3.90.30.00.00.00.00.100104.01.01.00.00.01.00.00 - MATERIAL DE CONSU

Sim

Não

Não

225.000,00

13

12.361.1005

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.01.00.00 - MATERIAL DE CONSU

Sim

Não

Não

12.000,00

13

12.361.1005

3.3.90.30.00.00.00.00.100510.01.07.00.00.01.00.00 - MATERIAL DE CONSU

Sim

Não

Não

305,00

13

12.361.1005

3.3.90.30.00.00.00.00.100103.01.01.00.00.01.00.00 - MATERIAL DE CONSU

Sim

Não

Não

205.400,00

13

12.361.1005

3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.01.00.00 - PASSAGENS E DESPE

Sim

Não

Não

3.000,00

13

12.361.1005

3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.01.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Sim

Não

Não

25.000,00

13

12.361.1005

3.3.90.39.00.00.00.00.100104.01.01.00.00.01.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Sim

Não

Não

485.759,29

13

12.361.1005

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.01.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Sim

Não

Não

44.000,00

13

12.361.1005

3.3.90.39.00.00.00.00.100103.01.01.00.00.01.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Sim

Não

Não

270.000,00

13

12.361.1005

3.3.90.46.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.01.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃ

Sim

Não

Não

1.246,08

13

12.361.1005

3.3.90.46.00.00.00.00.100103.01.01.00.00.01.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃ

Sim

Não

Não

251.008,89

13

12.361.1005

4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.01.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l

Sim

Não

Não

4.410,00

13

12.361.1005

4.4.90.52.00.00.00.00.100103.01.01.00.00.01.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l

Sim

Não

Não

347.751,90

Total:

1.874.881,16

Unidade: 04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

19.095.804,24

Proj./Ativ.: 1.002 - Aquisição de Móveis e Equipamentos para Unidades Escolares

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

14

12.361.1005

4.4.90.52.00.00.00.00.100103.01.01.00.00.01.00.0 - EQUIPAMENTOS E M.l

Sim

Não

Não

78.461,89

14

12.361.1005

4.4.90.52.00.00.00.00.100104.01.01.00.00.01.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l

Sim

Não

Não

78.683,31

Total:

157.145,20

Proj./Ativ.: 1.003 - Construção, Ampliação e Reforma das Unidades CMEls e Escolas Municipais

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

15

12.361.1005

4.4.90.51.00.00.00.00.100104.01.01.00.00.01.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÔ

Sim

Não

Não

127.205,42

15

12.361.1005

4.4.90.51.00.00.00.00.100103.01.01.00.00.01.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÔ

Sim

Não

Não

12.000,00

Total:

139.205,42

Proj./Ativ.: 1.005 - Melhoria em Infraestrutura das Unidades Escolares - EI

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

16

12.365.1005

3.3.50.43.00.00.00.00.100103.01.01.00.00.01.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAi

Sim

Não

Não

242.523,33

16

12.365.1005

3.3.90.30.00.00.00.00.100103.01.01.00.00.01.00.00 - MATERIAL DE CONSU

Sim

Não

Não

1.133,00

16

12.365.1005

3.3.90.36.00.00.00.00.100103.01.01.00.00.01.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Sim

Não

Não

500,00

16

12.365.1005

3.3.90.39.00.00.00.00.100103.01.01.00.00.01.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Sim

Não

Não

500,00

Total:

244.656,33

Proj./Ativ.: 2.005 - Manutenção do Programa Salário Educação

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

17

12.361.1005

3.3.90.30.00.00.00.00.100107.99.01.00.00.01.00.00 - MATERIAL DE CONSU

Sim

Não

Não

146.464,50

17

12.361.1005

3.3.90.32.00.00.00.00.100107.99.01.00.00.01.00.00 - MATERIAL, BEM OU S

Sim

Não

Não

5.000,00

17

12.361.1005

3.3.90.33.00.00.00.00.100107.99.01.00.00.01.00.00 - PASSAGENS E DESPE

Sim

Não

Não

576.833,35

17

12.361.1005

3.3.90.36.00.00.00.00.100107.99.01.00.00.01.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Sim

Não

Não

5.000,00

17

12.361.1005

3.3.90.39.00.00.00.00.100107.99.01.00.00.01.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Sim

Não

Não

70.000,00

Total:

803.297,85

Proj./Ativ.: 2.006 - Manutenção do Programa Merenda Escolar

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

18

12.361.1005

3.3.90.32.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.01.00.00 - MATERIAL, BEM OU S

Sim

Não

Não

70.112,50

18

12.361.1005

3.3.90.32.00.00.00.00.301011.09.01.06.18.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU S

Não

Não

Não

412.131,40

Total:

482.243,90

Proj./Ativ.: 2.007 - Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PODE

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

19

12.361.1005

3.3.90.30.00.00.00.00.100101.02.01.00.00.01.00.00 - MATERIAL DE CONSU

Sim

Não

Não

1.050,00

Total:

1.050,00

Proj./Ativ.: 2.008 - Manutenção do Programa Transporte Escolar

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

20

12.361.1005

3.3.90.30.00.00.00.00.100103.01.01.00.00.01.00.00 - MATERIAL DE CONSU

Sim

Não

Não

35.859,96

20

12.361.1005

3.3.90.33.00.00.00.00.100103.01.01.00.00.01.00.00 - PASSAGENS E DESPE

Sim

Não

Não

215.000,00

20

12.361.1005

3.3.90.33.00.00.00.00.101011.09.01.06.18.01.00.00 - PASSAGENS E DESPE

Sim

Não

Não

41.081, 17

20

12.361.1005

3.3.90.33.00.00.00.00.101013.09.01.05.18.01.00.00 - PASSAGENS E DESPE

Sim

Não

Não

667.418,68

20

12.361.1005

3.3.90.33.00.00.00.00.100104.01.01.00.00.01.00.00 - PASSAGENS E DESPE

Sim

Não

Não

619.428,70

20

12.361.1005

3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.01.00.00 - PASSAGENS E DESPE

Sim

Não

Não

30.571,30

20

12.361.1005

3.3.90.36.00.00.00.00.100103.01.01.00.00.01.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Sim

Não

Não

5.000,00

20

12.361.1005

3.3.90.39.00.00.00.00.100103.01.01.00.00.01.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Sim

Não

Não

545.000,00

Total:

2.159.359,81

Proj./Ativ.: 2.01O - Manutenção das Unidades Escolares - EF

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

21

12.361.1005

3.3.90.30.00.00.00.00.100103.01.01.00.00.01.00.00 - MATERIAL DE CONSU

Sim

Não

Não

60.000,00

21

12.361.1005

3.3.90.30.00.00.00.00.100104.01.01.00.00.01.00.00 - MATERIAL DE CONSU

Sim

Não

Não

179.864,63

21

12.361.1005

3.3.90.36.00.00.00.00.100103.01.01.00.00.01.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Sim

Não

Não

40.000,00

21

12.361.1005

3.3.90.36.00.00.00.00.100104.01.01.00.00.01.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Sim

Não

Não

16.000,00

21

12.361.1005

3.3.90.39.00.00.00.00.100103.01.01.00.00.01.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Sim

Não

Não

42.000,00

21

12.361.1005

3.3.90.39.00.00.00.00.100104.01.01.00.00.01.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Sim

Não

Não

188.000,00

Total:

525.864,63

Proj./Ativ.: 2.011 - Manutenção do FUNDES

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

22

12.361.1005

3.1.90.11.00.00.00.00.100102.02.01.00.00.01.00.00 - VENCIMENTOS E VAN

Sim

Sim

Não

1.000.000,00

22

12.361.1005

3.1.90.11.00.00.00.00.100101.02.01.00.00.01.00.00 - VENCIMENTOS E VAN

Sim

Sim

Não

9.068.255,25

22

12.361.1005

3.1.90.13.00.00.00.00.100102.02.01.00.00.01.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRO

Sim

Sim

Não

758.955,89

22

12.361.1005

3.1.90.13.00.00.00.00.100101.02.01.00.00.01.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRO

Sim

Sim

Não

1.927.71O,10

22

12.361.1005

3.3.90.30.00.00.00.00.100102.02.01.00.00.01.00.00 - MATERIAL DE CONSU

Sim

Não

Não

2.163,00

22

12.361.1005

3.3.90.36.00.00.00.00.100102.02.01.00.00.01.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Sim

Não

Não

1.998,88

22

12.361.1005

3.3.90.39.00.00.00.00.100102.02.01.00.00.01.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Sim

Não

Não

2.000,00

Total:

12.761.083, 12

Proj./Ativ.: 2.012 - Manutenção das Unidades Escolares - EI

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

23

12.361.1005

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.01.00.00 - MATERIAL DE CONSU

Sim

Não

Não

21.933,87

23

12.361.1005

3.3.90.30.00.00.00.00.100103.01.01.00.00.01.00.00 - MATERIAL DE CONSU

Sim

Não

Não

80.218,93

23

12.361.1005

3.3.90.30.00.00.00.00.100104.01.01.00.00.01.00.00 - MATERIAL DE CONSU

Sim

Não

Não

105.000,00

23

12.361.1005

3.3.90.36.00.00.00.00.100104.01.01.00.00.01.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Sim

Não

Não

52.500,00

23

12.361.1005

3.3.90.36.00.00.00.00.100103.01.01.00.00.01.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Sim

Não

Não

31.500,00

23

12.361.1005

3.3.90.39.00.00.00.00.100104.01.01.00.00.01.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Sim

Não

Não

170.004,58

23

12.361.1005

3.3.90.39.00.00.00.00.100103.01.01.00.00.01.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Sim

Não

Não

91.884,58

Total:

553.041,96

Proj./Ativ.: 2.014 - Manutenção da Folha de Pagamento da Educação Básica

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

24

12.365.1005

3.1.90.11.00.00.00.00.100104.01.01.00.00.01.00.00 - VENCIMENTOS E VAN

Sim

Sim

Não

60.022,44

24

12.365.1005

3.1.90.11.00.00.00.00.100103.01.01.00.00.01.00.00 - VENCIMENTOS E VAN

Sim

Sim

Não

803.403,84

24

12.365.1005

3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.01.00.00 - VENCIMENTOS E VAN

Sim

Sim

Não

1.000,00

24

12.365.1005

3.1.90.13.00.00.00.00.100104.01.01.00.00.01.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRO

Sim

Sim

Não

17.959,41

24

12.365.1005

3.1.90.13.00.00.00.00.100103.01.01.00.00.01.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRO

Sim

Sim

Não

124.775,61

24

12.365.1005

3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.01.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRO

Sim

Sim

Não

759,90

24

12.365.1005

3.3.90.49.00.00.00.00.100101.02.01.00.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORT

Não

Não

Não

203.392,41

24

12.365.1005

3.3.90.49.00.00.00.00.100104.01.01.00.00.01.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORT

Sim

Não

Não

7.242,41

24

12.365.1005

3.3.90.49.00.00.00.00.100103.01.01.00.00.01.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORT

Sim

Não

Não

50.300,00

Total:

1.268.856,02

Unidade: 04.03 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

614.163,24

Proj./Ativ.: 2.097 - Manutenção das Atividades Culturais

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

25

13.392.1006

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.01.00.00 - MATERIAL DE CONSU

Sim

Não

Não

249.163,24

25

13.392.1006

3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.01.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Sim

Não

Não

61.700,00

25

13.392.1006

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.01.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Sim

Não

Não

252.300,00

25

13.392.1006

4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.01.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l

Sim

Não

Não

51.000,00

Total:

614.163,24

Unidade: 04.04 - CAMPO MAGRO 2030

110.000,00

Proj./Ativ.: 2.166 - Ações Campo Magro 2030

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

131

12.847.1017

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU

Não

Não

Não

15.000,00

131

12.847.1017

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

20.000,00

131

12.847.1017

4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÔ

Não

Não

Não

25.000,00

131

12.847.1017

4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l

Não

Não

Não

50.000,00

Total:

110.000,00

Unidade: 04.05 - DEPARTAMENTO ESPORTE

400.886,83

Proj./Ativ.: 2.096 - Manutenção das Atvidades Esportivas

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

26

27.813.1007

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU

Não

Não

Não

89.200,00

26

27.813.1007

3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE

Não

Não

Não

8.836,50

26

27.813.1007

3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

76.850,30

26

27.813.1007

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

175.000,03

26

27.813.1007

4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l

Não

Não

Não

51.000,00

Total:

400.886,83

 

Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL

2.623.829,96

Unidade: 05.01 - SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL

1.058.032,00

Proj./Ativ.: 2.018 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

43

08.244.1007

3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL C

Não

Não

Não

2.200,00

43

08.244.1007

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU

Não

Não

Não

5.000,00

43

08.244.1007

3.3.90.30.00.00.00.00.100510.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU

Não

Não

Não

2.632,00

43

08.244.1007

3.3.90.32.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU S

Não

Não

Não

500,00

43

08.244.1007

3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE

Não

Não

Não

4.000,00

43

08.244.1007

3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

122.500,00

43

08.244.1007

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

850.000,00

43

08.244.1007

4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l

Não

Não

Não

4.000,00

Total:

990.832,00

Proj./Ativ.: 2.074 - Manutenção do CMAS/Conferências Municipais

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

44

08.244.1007

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU

Não

Não

Não

100,00

44

08.244.1007

3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

500,00

44

08.244.1007

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

500,00

Total:

1.100,00

Proj./Ativ.: 2.076 - Manutenção do Conselho Tutelar

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

45

08.243.1007

3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL C

Não

Não

Não

2.200,00

45

08.243.1007

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU

Não

Não

Não

15.000,00

45

08.243.1007

3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

2.000,00

45

08.243.1007

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

14.000,00

45

08.243.1007

4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l

Não

Não

Não

5.400,00

Total:

38.600,00

Proj./Ativ.: 2.135 - EMENDA IMPOSITIVA Nº 06- LO Art.105-A -AQUISIÇÃO/LOCAÇÃO DE GAVETAS

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

128

08.244.1007

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS [

Não

Não

Não

27.500,00

128

08.244.1007

4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l

Não

Não

Não

0,00

Total:

27.500,00

Unidade: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

753.097,96

Proj./Ativ.: 1.026 - Construção do Creas e Conselho Tutelar

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

46

08.244.1007

4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÔ

Não

Não

Não

2.500,00

46

08.244.1007

4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l

Não

Não

Não

2.500,00

Total:

5.000,00

Proj./Ativ.: 2.020 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

47

08.244.1007

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU

Não

Não

Não

1.000,00

47

08.244.1007

3.3.90.32.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU S

Não

Não

Não

1.500,00

47

08.244.1007

3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE

Não

Não

Não

2.000,00

47

08.244.1007

3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

1.000,00

47

08.244.1007

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

2.350,00

47

08.244.1007

4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l

Não

Não

Não

1.800,00

Total:

9.650,00

Proj./Ativ.: 2.021 - Manutenção das Atividades da Terceira Idade

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

48

08.241.1007

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU

Não

Não

Não

290,00

48

08.241.1007

3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE

Não

Não

Não

500,00

48

08.241.1007

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

200,00

Total:

990,00

Proj./Ativ.: 2.022 - Manutenção do Programa de Beneficias Eventuais

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

49

08.244.1007

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU

Não

Não

Não

90.000,00

49

08.244.1007

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

500,00

Total:

90.500,00

Proj./Ativ.: 2.022 - Manutenção do Programa de Beneficias Eventuais

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

49

08.244.1007

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU

Não

Não

Não

90.000,00

49

08.244.1007

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

500,00

Total:

90.500,00

Proj./Ativ.: 2.023 - Manutenção do Programa Báisco Fixo

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

50

08.244.1007

3.3.90.30.00.00.00.00.100934.09.06.06.06.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU

Não

Não

Não

58.700,00

50

08.244.1007

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU

Não

Não

Não

150,00

50

08.244.1007

3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

200,00

50

08.244.1007

3.3.90.36.00.00.00.00.100934.09.06.06.06.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

6.700,00

50

08.244.1007

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

800,00

50

08.244.1007

3.3.90.39.00.00.00.00.100934.09.06.06.06.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

29.857,96

50

08.244.1007

4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l

Não

Não

Não

1.000,00

50

08.244.1007

4.4.90.52.00.00.00.00.100934.09.06.06.06.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l

Não

Não

Não

10.000,00

Total:

107.407,96

Proj./Ativ.: 2.025 - Manutenção do Programa Bolsa Familia

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

51

08.244.1007

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU

Não

Não

Não

500,00

51

08.244.1007

3.3.90.30.00.00.00.00.100940.09.06.06.25.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU

Não

Não

Não

14.300,00

51

08.244.1007

3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

650,00

51

08.244.1007

3.3.90.36.00.00.00.00.100940.09.06.06.25.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

1.200,00

51

08.244.1007

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

500,00

51

08.244.1007

3.3.90.39.00.00.00.00.100940.09.06.06.25.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

14.000,00

51

08.244.1007

4.4.90.52.00.00.00.00.100940.09.06.06.25.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l

Não

Não

Não

13.000,00

51

08.244.1007

4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l

Não

Não

Não

1.500,00

Total:

45.650,00

Proj./Ativ.: 2.073 - Piso Básico Váriavel II

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

52

08.244.1007

3.3.90.30.00.00.00.00.100934.09.06.06.06.05.00.00 - MATERIAL DE CONSU

Não

Não

Não

5.000,00

52

08.244.1007

3.3.90.36.00.00.00.00.100934.09.06.06.06.05.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

500,00

52

08.244.1007

3.3.90.39.00.00.00.00.100934.09.06.06.06.05.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

3.000,00

Total:

8.500,00

Proj./Ativ.: 2.078 - Manutenção das Atividades de Proteção Social Especial - PSE

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

53

08.244.1007

3.3.50.43.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAi

Não

Não

Não

150.000,00

53

08.244.1007

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU

Não

Não

Não

2.000,00

53

08.244.1007

3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE

Não

Não

Não

4.000,00

53

08.244.1007

3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

500,00

53

08.244.1007

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

2.000,00

Total:

158.500,00

Proj./Ativ.: 2.079 - Manutenção das Atividades de Gestão e Planejamento - AS

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

54

08.244.1007

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU

Não

Não

Não

1.300,00

54

08.244.1007

3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

500,00

54

08.244.1007

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

500,00

54

08.244.1007

4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l

Não

Não

Não

2.000,00

Total:

4.300,00

Proj./Ativ.: 2.080 - Manutenção IGD/SUAS

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

55

08.244.1007

3.3.90.30.00.00.00.00.100936.09.06.06.08.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU

Não

Não

Não

5.000,00

55

08.244.1007

3.3.90.33.00.00.00.00.100936.09.06.06.08.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE

Não

Não

Não

2.000,00

55

08.244.1007

3.3.90.36.00.00.00.00.100936.09.06.06.08.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

300,00

55

08.244.1007

3.3.90.39.00.00.00.00.100936.09.06.06.08.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

5.000,00

55

08.244.1007

4.4.90.52.00.00.00.00.100936.09.06.06.08.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l

Não

Não

Não

5.000,00

Total:

17.300,00

Proj./Ativ.: 2.080 - Manutenção IGD/SUAS

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

55

08.244.1007

3.3.90.30.00.00.00.00.100936.09.06.06.08.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU

Não

Não

Não

5.000,00

55

08.244.1007

3.3.90.33.00.00.00.00.100936.09.06.06.08.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE

Não

Não

Não

2.000,00

55

08.244.1007

3.3.90.36.00.00.00.00.100936.09.06.06.08.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

300,00

55

08.244.1007

3.3.90.39.00.00.00.00.100936.09.06.06.08.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

5.000,00

55

08.244.1007

4.4.90.52.00.00.00.00.100936.09.06.06.08.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l

Não

Não

Não

5.000,00

Total:

17.300,00

Proj./Ativ.: 2.081 - Manutenção do Programa CREAS

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

58

08.244.1007

3.1.90.11.00.00.00.00.100938.09.06.06.23.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN

Não

Sim

Não

600,00

58

08.244.1007

3.1.90.13.00.00.00.00.100938.09.06.06.23.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRO

Não

Sim

Não

500,00

58

08.244.1007

3.3.50.43.00.00.00.00.100938.09.06.06.23.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAi

Não

Não

Não

6.000,00

58

08.244.1007

3.3.90.30.00.00.00.00.100935.09.06.06.07.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU

Não

Não

Não

1.000,00

58

08.244.1007

3.3.90.30.00.00.00.00.100938.09.06.06.23.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU

Não

Não

Não

11.000,00

58

08.244.1007

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU

Não

Não

Não

700,00

58

08.244.1007

3.3.90.30.00.00.00.00.100941.09.06.06.26.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU

Não

Não

Não

9.000,00

58

08.244.1007

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

500,00

58

08.244.1007

3.3.90.39.00.00.00.00.100938.09.06.06.23.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

33.000,00

58

08.244.1007

4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕ

Não

Não

Não

1.000,00

58

08.244.1007

4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l

Não

Não

Não

2.000,00

58

08.244.1007

4.4.90.52.00.00.00.00.100941.09.06.06.26.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l

Não

Não

Não

2.000,00

Total:

67.300,00

Proj./Ativ.: 2.088 - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculas - SCFV

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

59

08.244.1007

3.3.90.30.00.00.00.00.100934.09.06.06.06.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU

Não

Não

Não

114.000,00

59

08.244.1007

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU

Não

Não

Não

1.000,00

59

08.244.1007

3.3.90.36.00.00.00.00.100934.09.06.06.06.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

1.000,00

59

08.244.1007

3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

500,00

59

08.244.1007

3.3.90.39.00.00.00.00.100934.09.06.06.06.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

118.000,00

59

08.244.1007

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

500,00

59

08.244.1007

4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l

Não

Não

Não

1.000,00

59

08.244.1007

4.4.90.52.00.00.00.00.100934.09.06.06.06.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l

Não

Não

Não

2.000,00

Total:

238.000,00

Unidade: 05.03 - FUNDO MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

620.000,00

Proj./Ativ.: 2.027 - Subvenções Sociais as Crianças e Adolescentes

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

56

08.243.1007

3.3.50.43.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAi

Não

Não

Não

250.000,00

Total:

250.000,00

Proj./Ativ.: 6.001 - Manutenção das Atividades do FMDCA

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

57

08.243.1007

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU

Não

Não

Não

40.000,00

57

08.243.1007

3.3.90.32.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU S

Não

Não

Não

15.000,00

57

08.243.1007

3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE

Não

Não

Não

8.000,00

57

08.243.1007

3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

2.000,00

57

08.243.1007

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

50.000,00

57

08.243.1007

4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l

Não

Não

Não

5.000,00

Total:

120.000,00

Proj./Ativ.: 6.002 - Implantação do Centro da Juventude

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

62

13.243.6002

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU

Não

Não

Não

5.000,00

62

13.243.6002

3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

1.000,00

62

13.243.6002

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

10.000,00

62

13.243.6002

4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÔ

Não

Não

Não

200.000,00

62

13.243.6002

4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l

Não

Não

Não

34.000,00

Total:

250.000,00

Unidade: 05.04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

96.900,00

Proj./Ativ.: 2.082 - CMDI - Conselho Municipal dos Direitos do Idoso/Conferências Municipais

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

60

08.241.1007

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU

Não

Não

Não

5.300,00

60

08.241.1007

3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE

Não

Não

Não

2.000,00

60

08.241.1007

3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

500,00

60

08.241.1007

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

2.700,00

60

08.241.1007

4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l

Não

Não

Não

1.400,00

Total:

11.900,00

Proj./Ativ.: 2.083 - Subvenções Sociais aos Idosos

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

61

08.241.1007

3.3.50.43.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAi

Não

Não

Não

85.000,00

Total:

85.000,00

Unidade: 05.07 - FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL

800,00

Proj./Ativ.: 2.138 - FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL - FUMPIR

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

63

08.392.1007

3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL C

Não

Não

Não

50,00

63

08.392.1007

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU

Não

Não

Não

200,00

63

08.392.1007

3.3.90.32.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU S

Não

Não

Não

100,00

63

08.392.1007

3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE

Não

Não

Não

100,00

63

08.392.1007

3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

50,00

63

08.392.1007

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

150,00

63

08.392.1007

4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÔ

Não

Não

Não

50,00

63

08.392.1007

4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l

Não

Não

Não

100,00

Total:

800,00

Unidade: 05.08 - CAMPO MAGRO 2030

95.000,00

Proj./Ativ.: 2.163 - Ações Campo Magro 2030

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

132

08.122.1017

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU

Não

Não

Não

15.000,00

132

08.122.1017

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

40.000,00

132

08.122.1017

4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÔ

Não

Não

Não

20.000,00

132

08.122.1017

4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l

Não

Não

Não

20.000,00

Total:

95.000,00

 

Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. URBANO E AMBIENTAL

4.807.081,44

Unidade: 06.01 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. URBANO E AMBIENTAL

2.113.639,08

Proj./Ativ.: 1.008 - Revisão do Plano Diretor

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

64

04.121.1008

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU

Não

Não

Não

16.402,37

64

04.121.1008

3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

1.000,00

64

04.121.1008

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

279.000,00

Total:

296.402,37

Proj./Ativ.: 1.011 - Informatização Integrada

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

72

19.126.1008

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

7.000,00

Total:

11.600,59

Proj./Ativ.: 1.021 - Planta Generica

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

65

04.121.1008

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU

Não

Não

Não

1.000,00

65

04.121.1008

3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

320, 12

65

04.121.1008

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

1.000,00

Total:

2.320,12

Proj./Ativ.: 1.022 - Pavimentação Asfáltica e Manutenção de Vias, Calçadas e Pista de Rodagem

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

67

04.122.1008

4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÔ

Não

Não

Não

100.000,00

67

04.122.1008

4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l

Não

Não

Não

15.948, 13

Total:

115.948,13

Proj./Ativ.: 2.029 - Fundo de Reserva para Contrapartida

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

66

04.121.1008

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU

Não

Não

Não

1.000,00

66

04.121.1008

3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

396,45

66

04.121.1008

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

18.000,00

66

04.121.1008

4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÔ

Não

Não

Não

129.000,00

66

04.121.1008

4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l

Não

Não

Não

1.603,55

Total:

150.000,00

Proj./Ativ.: 2.030 - Manutenção Conservação e Regularização de Imóveis Públicos

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

68

04.122.1008

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU

Não

Não

Não

5.000,00

68

04.122.1008

3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

3.000,00

68

04.122.1008

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

32.000,00

68

04.122.1008

4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÔ

Não

Não

Não

40.000,00

68

04.122.1008

4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l

Não

Não

Não

5.000,00

Total:

85.000,00

Proj./Ativ.: 2.031 - Manutenção da Secretaria e Desenvolvimento Urbano

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

70

15.452.1008

3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL C

Não

Não

Não

1.000,00

70

15.452.1008

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU

Não

Não

Não

1.500,00

70

15.452.1008

3.3.90.30.00.00.00.00.100511.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU

Não

Não

Não

5.000,00

70

15.452.1008

3.3.90.30.00.00.00.00.100510.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU

Não

Não

Não

45.000,00

70

15.452.1008

3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE

Não

Não

Não

500,00

70

15.452.1008

3.3.90.36.00.00.00.00.100510.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

18.929,91

70

15.452.1008

3.3.90.36.00.00.00.00.100511.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

135,87

70

15.452.1008

3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

1.000,00

70

15.452.1008

3.3.90.39.00.00.00.00.100510.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

321.537,00

70

15.452.1008

3.3.90.39.00.00.00.00.100511.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

10.000,00

70

15.452.1008

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

2.000,00

70

15.452.1008

4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l

Não

Não

Não

10.201,18

Total:

416.803,96

Proj./Ativ.: 2.032 - Regularização Fundiária e Fundo de Reserva para Desapropriação

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

71

18.543.1008

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU

Não

Não

Não

1.000,00

71

18.543.1008

3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

600,59

71

18.543.1008

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

10.000,00

71

18.543.1008

4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l

Não

Não

Não

5.402,37

71

18.543.1008

4.4.90.61.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVE

Não

Não

Não

1.000.000,00

Total:

1.017.002,96

Unidade: 06.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

247.936,45

Proj./Ativ.: 2.116 - Sinalização Horizontal

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

74

08.122.1017

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU

Não

Não

Não

15.000,00

74

08.122.1017

4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l

Não

Não

Não

6.000,00

Total:

26.301,77

Proj./Ativ.: 2.117 - Implantação de Parques e Praças

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

75

15.451.1008

4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÔ

Não

Não

Não

3.000,00

75

15.451.1008

4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l

Não

Não

Não

2.000,00

Total:

5.000,00

Proj./Ativ.: 2.118 - Implantação de Sistema Integrado do Transporte

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

76

15.451.1008

4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÔ

Não

Não

Não

5.000,00

76

15.451.1008

4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l

Não

Não

Não

5.000,00

Total:

10.000,00

Proj./Ativ.: 2.119 - Instalação de Placas e Nomes de Ruas

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

77

15.451.1008

4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÔ

Não

Não

Não

1.600,00

77

15.451.1008

4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l

Não

Não

Não

1.600,00

Total:

3.200,00

Proj./Ativ.: 2.120 - Operação de Crédito Finisa

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

78

15.451.1008

4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÔ

Não

Não

Não

20.000,00

78

15.451.1008

4.4.90.51.00.00.00.00.101009.05.99.03.15.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÔ

Não

Não

Não

170.934,68

78

15.451.1008

4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l

Não

Não

Não

10.000,00

Total:

200.934,68

Proj./Ativ.: 2.121 - Implantação do Plano de Mobilidade Urbana

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

79

15.451.1008

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU

Não

Não

Não

1.000,00

79

15.451.1008

3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

500,00

79

15.451.1008

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

500,00

Total:

2.000,00

Proj./Ativ.: 2.126 - Manutenção das Atividades do Departamento

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

73

04.122.1008

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU

Não

Não

Não

100,00

73

04.122.1008

3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

50,00

73

04.122.1008

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

100,00

73

04.122.1008

4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÔ

Não

Não

Não

100,00

73

04.122.1008

4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l

Não

Não

Não

150,00

Total:

500,00

Unidade: 06.03 - DEPARTAMENTO HABITACIONAL

33.201,18

Proj./Ativ.: 1.012 - Plano Habitacional

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

80

16.541.1008

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU

Não

Não

Não

2.000,00

80

16.541.1008

3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

2.000,00

80

16.541.1008

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

6.000,00

80

16.541.1008

4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÔ

Não

Não

Não

13.201,18

80

16.541.1008

4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l

Não

Não

Não

10.000,00

Total:

33.201,18

Unidade: 06.05 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

2.312.304, 73

Proj./Ativ.: 2.093 - Manutenção do Sistema de Coleta de Lixo

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

83

18.541.1008

3.3.71.70.00.00.00.00.100511.01.07.00.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTIC

Não

Não

Não

150.000,00

83

18.541.1008

3.3.71.70.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTIC

Não

Não

Não

250.000,00

83

18.541.1008

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

50.000,00

83

18.541.1008

3.3.90.39.00.00.00.00.100511.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

1.600.000,00

Total:

2.050.000,00

Proj./Ativ.: 2.095 - Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

84

18.541.1008

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU

Não

Não

Não

1.600,59

84

18.541.1008

3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

2.000,00

84

18.541.1008

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

8.000,00

Total:

11.600,59

Proj./Ativ.: 2.122 - Plano Municipal da Mata Atlântica

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

81

04.122.1008

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU

Não

Não

Não

3.201,18

81

04.122.1008

3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

2.000,00

81

04.122.1008

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

17.000,00

81

04.122.1008

4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÔ

Não

Não

Não

10.000,00

81

04.122.1008

4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l

Não

Não

Não

5.402,37

Total:

37.603,55

Proj./Ativ.: 2.123 - Revisão do Plano Municipal de Drenagem e Resíduos Sólidos

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

130

18.542.1008

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU

Não

Não

Não

1.000,00

130

18.542.1008

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

200.000,00

Total:

201.000,00

Proj./Ativ.: 2.124 - Programa Sustentabilidade Verde

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

85

18.542.1008

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU

Não

Não

Não

1.600,59

85

18.542.1008

3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

2.000,00

85

18.542.1008

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

8.000,00

Total:

11.600,59

Proj./Ativ.: 2.129 - Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

82

04.122.1008

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU

Não

Não

Não

100,00

82

04.122.1008

3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

50,00

82

04.122.1008

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Não

100,00

82

04.122.1008

4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÔ

Não

Não

Não

100,00

82

04.122.1008

4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l

Não

Não

Não

150,00

Total:

500,00

Unidade: 06.06 - CAMPO MAGRO 2030

100.000,00

Proj./Ativ.: 2.172 - Ações Campo Magro 2030

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

133

15.452.1017

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU

Não

Não

Não

10.000,00

133

15.452.1017

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS [

Não

Não

Não

10.000,00

133

15.452.1017

4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÔ

Não

Não

Não

20.000,00

133

15.452.1017

4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l

Não

Não

Não

60.000,00

Total:

100.000,00

 

Proj./Ativ.: 2.148 - REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM ESPECIALIDADES NÃO ATENDIDAS NO MUNICLÍoPcIOali(zEaMdoEr:NDCAamIMpPoOMSaITgrIoVA - KIKÃO)

 

Órgão:07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

16.089.137,42

Unidade: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

761.974,18

Proj./Ativ.: 2.033 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

1

10.301.1004

3.3.90.14.00.00.00.00.100303.01.02.00.00.02.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL C

Não

Não

Sim

5.000,00

1

10.301.1004

3.3.90.30.00.00.00.00.100303.01.02.00.00.02.00.00 - MATERIAL DE CONSU

Não

Não

Sim

3.000,00

1

10.301.1004

3.3.90.33.00.00.00.00.100303.01.02.00.00.02.00.00 - PASSAGENS E DESPE

Não

Não

Sim

4.000,00

1

10.301.1004

3.3.90.36.00.00.00.00.100303.01.02.00.00.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Sim

500,00

1

10.301.1004

3.3.90.39.00.00.00.00.100303.01.02.00.00.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C

Não

Não

Sim

2.000,00

1

10.301.1004

3.3.90.40.00.00.00.00.100495.09.02.06.00.02.06.00 - SERVIÇOS DE TECNC

Não

Não

Sim

55.000,00

1

10.301.1004

4.4.90.52.00.00.00.00.100303.01.02.00.00.02.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l

Não

Não

Sim

13.000,00

Total:

82.500,00

Proj./Ativ.: 2.136 - EMENDA IMPOSITIVA Nº 06 LO. Art.105-A - REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

2

10.301.1004

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS [

Não

Não

Não

0,00

Total:

0,00

Proj./Ativ.: 2.140 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE 24 HORAS (EMENDA IMPOSITIVA - ADE

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

141

10.301.1004

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

61.770,38

Total

61.770,38

Proj./Ativ.: 2.141 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE 24 HORAS (EMENDA IMPOSITIVA - MANO

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

142

10.301.1004

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

61.770,38

Total

61.770,38

Proj./Ativ.: 2.142 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE SAÚDE 24 HORAS (EMENDA IMPOSITIVA - ROBERTO

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

143

10.301.1004

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

61.770,38

Total

61.770,38

Proj./Ativ.: 2.143 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE 24 HORAS (EMENDA IMPOSITIVA - GILMA

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

144

10.301.1004

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

61.770,38

 

 

 

 

 

Total

61.770,38

Proj./Ativ.: 2.144 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE 24 HORAS (EMENDA IMPOSITIVA - GUSTO

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

145

10.301.1004

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

61.770,38

Total

61.770,38

Proj./Ativ.: 2.145 - REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM ESPECIALIDADES NÃO ATENDIDAS NO MUNIC

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

146

10.301.1004

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

61.770,38

Total

61.770,38

Proj./Ativ.: 2.146 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE 24 HORAS (EMENDA IMPOSITIVA - ZÉ ME

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

147

10.301.1004

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

61.770,38

Total

61.770,38

Proj./Ativ.: 2.147 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE 24 HORAS (EMENDA IMPOSITIVA - CHICÃ

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

148

10.301.1004

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

61.770,38

Total

61.770,38

Proj./Ativ.: 2.148 - REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM ESPECIALIDADES NÃO ATENDIDAS NO MUNIC

 

Despesa

 

 

 

 

 

 

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

 

149

10.301.1004

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

61.770,38

Total

61.770,38

Proj./Ativ.: 2.149 - REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM ESPECIALIDADES NÃO ATENDIDAS NO MUNIC

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

150

10.301.1004

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

61.770,38

Total

61.770,38

Proj./Ativ.: 2.150 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE 24 HORAS (EMENDA IMPOSITIVA - ARV

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

151

10.301.1004

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

61.770,38

Total

61.770,38

Unidade: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

15.227.163,24

Proj./Ativ.: 1.013 - Melhoria em Infraestrutura das UBS

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

3

10.301.1004

3.3.90.30.00.00.00.00.100303.01.02.00.00.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Não

Não

Sim

250,00

3

10.301.1004

3.3.90.36.00.00.00.00.100303.01.02.00.00.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Sim

250,00

3

10.301.1004

3.3.90.39.00.00.00.00.100303.01.02.00.00.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Sim

500,00

3

10.301.1004

4.4.90.51.00.00.00.00.100500.09.02.06.20.02.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Não

Não

Sim

50,00

3

10.301.1004

4.4.90.51.00.00.00.00.100303.01.02.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Não

Não

Não

50,00

3

10.301.1004

4.4.90.52.00.00.00.00.100500.09.02.06.20.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER

Não

Não

Não

50,00

Total:

1.150,00

Proj./Ativ.: 2.034 - Manutenção da Folha de Pagamento - SESAU

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

4

10.301.1004

3.1.90.11.00.00.00.00.100303.01.02.00.00.02.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAG

Não

Sim

Sim

4.004.302,36

4

10.301.1004

3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAG

Não

Sim

Não

1.400.000,00

4

10.301.1004

3.1.90.13.00.00.00.00.100303.01.02.00.00.02.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Não

Sim

Sim

650.000,00

4

10.301.1004

3.1.90.94.00.00.00.00.100303.01.02.00.00.02.00.00 - INDENIZAÇÕES E REST

Não

Sim

Sim

20.000,00

4

10.301.1004

3.3.90.46.00.00.00.00.100303.01.02.00.00.02.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Não

Não

Sim

360.000,00

4

10.301.1004

3.3.90.49.00.00.00.00.100303.01.02.00.00.02.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Não

Não

Sim

73.000,00

Total:

6.507.302,36

Proj./Ativ.: 2.036 - Manutenção do Programa MAC

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

5

10.305.1004

3.1.90.11.00.00.00.00.100496.09.02.06.20.02.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAG

Não

Sim

Sim

220.000,00

5

10.305.1004

3.1.90.13.00.00.00.00.100496.09.02.06.20.02.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Não

Sim

Sim

50.000,00

5

10.305.1004

3.3.90.30.00.00.00.00.100496.09.02.06.20.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Não

Não

Sim

20.000,00

5

10.305.1004

3.3.90.36.00.00.00.00.100496.09.02.06.20.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Sim

1.000,00

5

10.305.1004

3.3.90.39.00.00.00.00.100496.09.02.06.20.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Sim

35.000,00

5

10.305.1004

4.4.90.52.00.00.00.00.100303.01.02.00.00.02.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER

Não

Não

Sim

500,00

Total:

326.500,00

Proj./Ativ.: 2.037 - Manutenção das UBS

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

6

10.301.1004

3.1.90.11.00.00.00.00.100495.09.02.06.00.02.00.00 - VENCIMENTOS E VANTA

Não

Sim

Sim

1.620.000,00

6

10.301.1004

3.1.90.13.00.00.00.00.100495.09.02.06.00.02.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Não

Sim

Sim

300.000,00

6

10.301.1004

3.3.90.30.00.00.00.00.100495.09.02.06.00.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Não

Não

Sim

600.000,00

6

10.301.1004

3.3.90.30.00.00.00.00.100303.01.02.00.00.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Não

Não

Sim

573.000,00

6

10.301.1004

3.3.90.36.00.00.00.00.100495.09.02.06.00.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Sim

40.000,00

6

10.301.1004

3.3.90.36.00.00.00.00.100303.01.02.00.00.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Sim

90.000,00

6

10.301.1004

3.3.90.39.00.00.00.00.100495.09.02.06.00.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Sim

350.000,00

6

10.301.1004

3.3.90.39.00.00.00.00.100303.01.02.00.00.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Sim

900.000,00

6

10.301.1004

3.3.90.48.00.00.00.00.100495.09.02.06.00.02.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINAN

Não

Não

Sim

180.000,00

6

10.301.1004

4.4.90.52.00.00.00.00.100303.01.02.00.00.02.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATE

Não

Não

Sim

10.050,00

Total:

4.663.050,00

Proj./Ativ.: 2.038 - Manutenção da Vigilância em Saúde

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

7

10.301.1004

3.1.90.11.00.00.00.00.100497.09.02.05.20.02.00.00 - VENCIMENTOS E VA

Não

Sim

Sim

140.000,00

7

10.301.1004

3.1.90.13.00.00.00.00.100497.09.02.05.20.02.00.00 – OBRIGAÇÕES PAT

Não

Sim

Sim

12.000,00

7

10.301.1004

3.3.90.30.00.00.00.00.100497.09.02.05.20.02.00.00 - MATERIAL DE CO

Não

Não

Sim

90.000,00

7

10.301.1004

3.3.90.36.00.00.00.00.100497.09.02.05.20.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS

Não

Não

Sim

500,00

7

10.301.1004

3.3.90.39.00.00.00.00.100497.09.02.05.20.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS

Não

Não

Sim

20.000,00

7

10.301.1004

4.4.90.52.00.00.00.00.100500.09.02.06.20.02.00.00 - EQUIPAMENTOS E

Não

Não

Sim

50,00

Total:

262.550,00

Proj./Ativ.: 2.068 - FES - US 24 Horas

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

8

10.301.1004

3.3.90.30.00.00.00.00.101005.03.02.01.01.02.00.00 - MATERIAL DE CO

Não

Não

Sim

150.000,00

8

10.301.1004

3.3.90.30.00.00.00.00.100303.01.02.00.00.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Não

Não

Sim

300.000,00

8

10.301.1004

3.3.90.36.00.00.00.00.101005.03.02.01.01.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS

Não

Não

Sim

500,00

8

10.301.1004

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS

Não

Não

Não

730.923,33

8

10.301.1004

3.3.90.39.00.00.00.00.101005.03.02.01.01.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS

Não

Não

Sim

600.000,00

8

10.301.1004

3.3.90.39.00.00.00.00.100303.01.02.00.00.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS

Não

Não

Sim

769.076,85

8

10.301.1004

4.4.90.52.00.00.00.00.100303.01.02.00.00.02.00.00 - EQUIPAMENTOS E

Não

Não

Sim

1.045,70

Total:

2.551.545,88

Proj./Ativ.: 2.086 - Manutenção do SAMU

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

9

10.301.1004

3.1.90.11.00.00.00.00.100496.09.02.06.20.02.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAG

Não

Sim

Sim

1.000,00

9

10.301.1004

3.1.90.13.00.00.00.00.100496.09.02.06.20.02.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Não

Sim

Sim

100,00

9

10.301.1004

3.3.90.30.00.00.00.00.100496.09.02.06.20.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Não

Não

Sim

1.000,00

9

10.301.1004

3.3.90.30.00.00.00.00.100303.01.02.00.00.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Não

Não

Sim

500,00

9

10.301.1004

3.3.90.36.00.00.00.00.100496.09.02.06.20.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Sim

50,00

9

10.301.1004

3.3.90.39.00.00.00.00.100303.01.02.00.00.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Sim

300.000,00

9

10.301.1004

3.3.90.39.00.00.00.00.100496.09.02.06.20.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Sim

155.900,00

9

10.301.1004

4.4.90.52.00.00.00.00.100303.01.02.00.00.02.00.00 - EQUIPAMENTOS E

Não

Não

Sim

50,00

Total:

458.600,00

Proj./Ativ.: 2.133 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

10

10.302.1004

3.3.90.30.00.00.00.00.100303.01.02.00.00.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Não

Não

Sim

300.000,00

10

10.302.1004

3.3.90.30.00.00.00.00.100495.09.02.06.00.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Não

Não

Sim

150.000,00

10

10.302.1004

3.3.90.36.00.00.00.00.100495.09.02.06.00.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS

Não

Não

Sim

50,00

10

10.302.1004

3.3.90.39.00.00.00.00.100495.09.02.06.00.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS

Não

Não

Sim

50,00

10

10.302.1004

4.4.90.52.00.00.00.00.100500.09.02.06.20.02.00.00 - EQUIPAMENTOS E

Não

Não

Sim

50,00

Total:

450.150,00

Proj./Ativ.: 2.134 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

12

10.302.1004

3.3.90.30.00.00.00.00.100495.09.02.06.00.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Não

Não

Sim

4.265,00

12

10.302.1004

3.3.90.36.00.00.00.00.100495.09.02.06.00.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS

Não

Não

Sim

1.000,00

12

10.302.1004

3.3.90.39.00.00.00.00.100495.09.02.06.00.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS

Não

Não

Sim

1.000,00

12

10.302.1004

4.4.90.52.00.00.00.00.100500.09.02.06.20.02.00.00 - EQUIPAMENTOS E

Não

Não

Sim

50,00

Total:

6.315,00

Unidade: 07.03 - CAMPO MAGRO 2030

100.000,00

Proj./Ativ.: 2.169 - Ações Campo Magro 2030

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

134

10.301.1017

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Não

Não

Não

15.000,00

134

10.301.1017

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

60.000,00

134

10.301.1017

4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Não

Não

Não

10.000,00

134

10.301.1017

4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA

Não

Não

Não

15.000,00

Total:

100.000,00

 

Órgão:08.00 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.594.333,14

Unidade: 08.01 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.534.333,14

Proj./Ativ.: 2.040 - Promoção Produção Vegetal

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

39

20.608.1009

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Não

Não

Não

0,00

39

20.608.1009

3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

0,00

39

20.608.1009

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

0,00

Total:

0,00

Proj./Ativ.: 2.041 - Manutenção das Atividades do Departamento Agricultura e Abastecimento

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

42

20.608.1009

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Não

Não

Não

40.000,00

42

20.608.1009

3.3.90.30.00.00.00.00.100504.99.99.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Não

Não

Não

8.802,88

42

20.608.1009

3.3.90.30.00.00.00.00.100511.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Não

Não

Não

50.000,00

42

20.608.1009

3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - PASSAGE

Não

Não

Não

5.000,00

42

20.608.1009

3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS S

Não

Não

Não

5.000,00

42

20.608.1009

3.3.90.36.00.00.00.00.100504.99.99.00.00.00.00.00 - OUTROS S

Não

Não

Não

3.000,00

42

20.608.1009

3.3.90.36.00.00.00.00.100511.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS S

Não

Não

Não

10.000,00

42

20.608.1009

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS S

Não

Não

Não

10.000,00

42

20.608.1009

3.3.90.39.00.00.00.00.100504.99.99.00.00.00.00.00 - OUTROS S

Não

Não

Não

7.000,00

42

20.608.1009

3.3.90.39.00.00.00.00.100511.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS S

Não

Não

Não

31.698,41

42

20.608.1009

3.3.90.40.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS

Não

Não

Não

3O4,99

42

20.608.1009

4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAM

Não

Não

Não

141.130,94

Total:

318.567,22

Proj./Ativ.: 2.042 - Regularização Fundiaria

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

38

21.543.1009

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Não

Não

Não

6.220,17

38

21.543.1009

3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

5.000,00

38

21.543.1009

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

10.000,00

Total:

21.220,17

Proj./Ativ.: 2.043 - Saneamento Básico Rural

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

35

18.511.1009

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Não

Não

Não

2.665,12

35

18.511.1009

3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

2.000,00

35

18.511.1009

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

6.000,00

35

18.511.1009

4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER

Não

Não

Não

0,00

Total:

10.665,12

Proj./Ativ.: 2.070 - Promoção da Produção Animal, Vegetal e Regul. Fundiária

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

36

20.608.1009

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Não

Não

Não

15.000,00

36

20.608.1009

3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

2.000,00

36

20.608.1009

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

7.146,78

36

20.608.1009

4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MAT

Não

Não

Não

17.073,39

Total:

41.220,17

Proj./Ativ.: 2.071 - Proteção, Conservação, e Recuperação das Estradas Rurais

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

37

20.541.1009

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Não

Não

Não

5.476,12

37

20.541.1009

3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

5.000,00

37

20.541.1009

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

40.000,00

37

20.541.1009

4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER

Não

Não

Não

46.244,03

Total:

96.720,15

Proj./Ativ.: 2.072 - Manutenção do Programa Armazém da Familia e Mercadão Popular

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

41

08.244.1010

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Não

Não

Não

100.000,00

41

08.244.1010

3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

60.000,00

41

08.244.1010

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

824.976,12

41

08.244.1010

4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER

Não

Não

Não

51.244,03

Total:

1.036.220,15

Proj./Ativ.: 2.089 - Manutenção do Departamento de Recursos Hidricos

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

40

17.544.1009

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Não

Não

Não

3.165,12

40

17.544.1009

3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

1.000,00

40

17.544.1009

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

2.000,00

40

17.544.1009

4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER

Não

Não

Não

3.555,04

Total:

9.720,16

Unidade: 08.02 - Ações Campo Magro 2030

60.000,00

Proj./Ativ.: 2.165 - Ações Campo Magro 2030

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

135

20.605.1017

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Não

Não

Não

5.000,00

135

20.605.1017

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

15.000,00

135

20.605.1017

4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Não

Não

Não

20.000,00

135

20.605.1017

4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER

Não

Não

Não

20.000,00

Total:

60.000,00

 

Órgão:09.00 - SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRABALHO

307.000,00

Unidade: 09.01 - SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRABALHO

204.000,00

Proj./Ativ.: 1.014 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

116

22.661.1003

4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER

Não

Não

Não

12.000,00

Total:

12.000,00

Proj./Ativ.: 2.046 - Manutenção das Atividades do Departamento de Indústria e Comercio

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

117

22.661.1003

3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Não

Não

Não

4.000,00

117

22.661.1003

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Não

Não

Não

20.000,00

117

22.661.1003

3.3.90.32.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERV

Não

Não

Não

15.000,00

117

22.661.1003

3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS

Não

Não

Não

10.000,00

117

22.661.1003

3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

6.000,00

117

22.661.1003

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

117.000,00

Total:

172.000,00

Proj./Ativ.: 2.137 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA MILITARA E POSTO DE INDENTIFICA

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

115

11.332.1003

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Não

Não

Não

5.000,00

115

11.332.1003

3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

2.000,00

115

11.332.1003

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

8.000,00

115

11.332.1003

4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER

Não

Não

Não

5.000,00

Total:

20.000,00

Unidade: 09.02 - DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ARTESANATO

24.000,00

Proj./Ativ.: 1.029 - Implantação do Programa Pró Industria/Plano de Retomada da Economia Local

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

118

22.662.1003

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Não

Não

Não

8.000,00

118

22.662.1003

3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

2.000,00

118

22.662.1003

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

12.000,00

118

22.662.1003

4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER

Não

Não

Não

2.000,00

Total:

24.000,00

Unidade: 09.03 - DEPARTAMENTO DE EMPREGO E RENDA

39.000,00

Proj./Ativ.: 2.019 - Manutenção das Atividades da Agência do Trabalhador

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

119

11.331.1003

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Não

Não

Não

5.000,00

119

11.331.1003

3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

3.000,00

119

11.331.1003

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

9.000,00

Total:

17.000,00

Proj./Ativ.: 2.110 - Manutenção das Atividades do Depto de Emprego e Renda

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

120

22.128.1003

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Não

Não

Não

2.000,00

120

22.128.1003

3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

1.000,00

120

22.128.1003

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

12.000,00

120

22.128.1003

4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER

Não

Não

Não

7.000,00

Total

22.000,00

Unidade: 09.09 - CAMPO MAGRO 2030

40.000,00

Proj./Ativ.: 2.167 - Ações Campo Magro 2030

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

136

23.334.1017

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Não

Não

Não

5.000,00

136

23.334.1017

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

25.000,00

136

23.334.1017

4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER

Não

Não

Não

10.000,00

Total:

40.000,00

 

Órgão: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

14.660.331,68

Unidade: 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

1.956.612,08

Proj./Ativ.: 1.015 - Aquisição de Móveis e Equipamentos - Administração Geral

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

88

04.122.1002

4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER

Não

Não

Não

25.519,85

Total:

25.519,85

Proj./Ativ.: 1.017 - Estruturação da Rede de Informática

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

86

04.121.1002

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Não

Não

Não

10.000,00

86

04.121.1002

3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

3.000,00

86

04.121.1002

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

52.000,00

86

04.121.1002

4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER

Não

Não

Não

105.903,10

Total:

170.903,10

Proj./Ativ.: 1.027 - Instalação da Comarca

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

87

04.121.1002

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Não

Não

Não

3.289,65

87

04.121.1002

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

8.000,00

87

04.121.1002

4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER

Não

Não

Não

110.106,87

Total:

121.396,52

Proj./Ativ.: 2.049 - Manutenção da Secretaria/Correio/Junta Militar e Detran

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

89

04.122.1002

3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Não

Não

Não

17.000,00

89

04.122.1002

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Não

Não

Não

65.000,00

89

04.122.1002

3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS

Não

Não

Não

15.000,00

89

04.122.1002

3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

100.000,00

89

04.122.1002

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

1.319.799,19

89

04.122.1002

3.3.90.40.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOG

Não

Não

Não

95.000,00

Total:

1.611.799,19

Proj./Ativ.: 2.100 - Instalação de Rastreador via Satélite

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

90

04.122.1002

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

26.993,42

Total:

26.993,42

Unidade: 10.02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

12.600.000,00

Proj./Ativ.: 2.048 - Manutenção da Folha de Pagamento - Administração Geral

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

91

04.122.1002

3.1.90.01.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - APOSENT. DO RPPS, RES

Não

Sim

Não

180.000,00

91

04.122.1002

3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAG

Não

Sim

Não

8.720.000,00

91

04.122.1002

3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Não

Sim

Não

1.900.000,00

91

04.122.1002

3.1.90.94.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTIT

Não

Sim

Não

100.000,00

91

04.122.1002

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

164.000,00

91

04.122.1002

3.3.90.46.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Não

Não

Não

500.000,00

91

04.122.1002

3.3.90.49.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Não

Não

Não

36.000,00

Total:

12.600.000,00

Unidade: 10.03 - OUVIDORIA

3.719,60

Proj./Ativ.: 2.077 - Manutenção das Atividades da Ouvidoria

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

92

04.122.1002

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Não

Não

Não

2.019,60

92

04.122.1002

3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

100,00

92

04.122.1002

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

1.600,00

Total:

3.719,60

Unidade: 10.04 - CAMPO MAGRO 2030

100.000,00

Proj./Ativ.: 2.164 - Ações Campo Magro 2030

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

137

04.122.1017

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Não

Não

Não

10.000,00

137

04.122.1017

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

60.000,00

137

04.122.1017

4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER

Não

Não

Não

30.000,00

Total:

100.000,00

 

Órgão: 11.00 - SECRETARIA MUN.DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

3.167.055,68

Unidade: 11.01 - SECRETARIA MUN.DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

2.389.792,91

Proj./Ativ.: 2.050 - Manutenção das Estradas Vicinais

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

27

15.452.1008

3.3.90.30.00.00.00.00.100512.99.99.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Não

Não

Não

1.900,00

27

15.452.1008

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Não

Não

Não

352.000,00

27

15.452.1008

3.3.90.30.00.00.00.00.100504.99.99.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Não

Não

Não

2.978,03

27

15.452.1008

3.3.90.36.00.00.00.00.100504.99.99.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

1.200,00

27

15.452.1008

3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

20.000,00

27

15.452.1008

3.3.90.36.00.00.00.00.100512.99.99.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

3.650,00

27

15.452.1008

3.3.90.39.00.00.00.00.100504.99.99.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

5.800,00

27

15.452.1008

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

46.601,23

27

15.452.1008

3.3.90.39.00.00.00.00.100512.99.99.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

57.308,05

27

15.452.1008

4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Não

Não

Não

10.000,00

27

15.452.1008

4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER

Não

Não

Não

20.000,00

Total

521.437,31

Proj./Ativ.: 2.051 - Manutenção das Secretaria de Obras

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

28

15.452.1008

3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Não

Não

Não

6.000,00

28

15.452.1008

3.3.90.30.00.00.00.00.100504.99.99.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Não

Não

Não

928,05

28

15.452.1008

3.3.90.30.00.00.00.00.100511.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Não

Não

Não

5.400,00

28

15.452.1008

3.3.90.30.00.00.00.00.100510.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Não

Não

Não

28.000,00

28

15.452.1008

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Não

Não

Não

125.000,00

28

15.452.1008

3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESA

Não

Não

Não

25.000,00

28

15.452.1008

3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

45.000,00

28

15.452.1008

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

240.000,00

28

15.452.1008

3.3.90.39.00.00.00.00.100510.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

29.430,29

28

15.452.1008

3.3.90.39.00.00.00.00.100511.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

4.948,81

28

15.452.1008

3.3.90.40.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOG

Não

Não

Não

5.285,22

28

15.452.1008

4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER

Não

Não

Não

1.385,66

28

15.452.1008

4.4.90.52.00.00.00.00.100504.99.99.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER

Não

Não

Não

385,66

Total:

516.763,69

Proj./Ativ.: 2.053 - Manutenção de Veículos Pesados

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

30

26.782.1008

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Não

Não

Não

80.000,00

30

26.782.1008

3.3.90.30.00.00.00.00.100504.99.99.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Não

Não

Não

1.700,00

30

26.782.1008

3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

6.255,15

30

26.782.1008

3.3.90.36.00.00.00.00.100504.99.99.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

93.300,00

30

26.782.1008

3.3.90.39.00.00.00.00.100504.99.99.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

100.000,00

30

26.782.1008

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

40.000,00

Total:

321.255,15

Proj./Ativ.: 2.069 - Manutenção do Sistema de Iluminação Pública

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

29

15.452.1008

3.3.90.30.00.00.00.00.100507.99.99.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Não

Não

Não

200.000,00

29

15.452.1008

3.3.90.36.00.00.00.00.100507.99.99.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

200.000,00

29

15.452.1008

3.3.90.39.00.00.00.00.100507.99.99.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

600.000,00

29

15.452.1008

4.4.90.51.00.00.00.00.100507.99.99.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Não

Não

Não

30.336,76

Total:

1.030.336,76

Unidade: 11.02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGISTICA

132.262,77

Proj./Ativ.: 2.052 - Manutenção da Frota Municipal

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

31

26.782.1008

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Não

Não

Não

29.442,33

31

26.782.1008

3.3.90.30.00.00.00.00.100504.99.99.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Não

Não

Não

2.820,44

31

26.782.1008

3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

10.000,00

31

26.782.1008

3.3.90.36.00.00.00.00.100504.99.99.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

20.000,00

31

26.782.1008

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

20.000,00

31

26.782.1008

3.3.90.39.00.00.00.00.100504.99.99.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

50.000,00

Total:

132.262,77

Unidade: 11.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

530.000,00

Proj./Ativ.: 1.016 - Aquisição de Veículos Leves e Pesados

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

33

26.782.1008

4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER

Não

Não

Não

20.000,00

Total:

20.000,00

Proj./Ativ.: 2.131 - PAVIMENTAÇÃO COMUNITARIA

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

32

15.452.1014

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Não

Não

Não

2.000,00

32

15.452.1014

3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

500,00

32

15.452.1014

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

5.000,00

32

15.452.1014

4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Não

Não

Não

1.000,00

32

15.452.1014

4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER

Não

Não

Não

1.500,00

Total:

10.000,00

Proj./Ativ.: 2.162 - Construção, Reforma e Ampliação do Paço Municipal

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

34

15.452.1016

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Não

Não

Não

10.000,00

34

15.452.1016

3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

10.000,00

34

15.452.1016

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

80.000,00

34

15.452.1016

4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Não

Não

Não

300.000,00

34

15.452.1016

4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER

Não

Não

Não

100.000,00

Total:

500.000,00

Unidade: 11.04 - CAMPO MAGRO 2030

115.000,00

Proj./Ativ.: 2.168 - Ações Campo Magro 2030

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

138

04.451.1017

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Não

Não

Não

15.000,00

138

04.451.1017

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

20.000,00

138

04.451.1017

4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Não

Não

Não

30.000,00

138

04.451.1017

4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER

Não

Não

Não

50.000,00

Total:

115.000,00

 

Órgão: 12.00 - CONTROLADORIA GERAL

21.556,47

Unidade: 12.01 - CONTROLADORIA GERAL

21.556,47

Proj./Ativ.: 2.055 - Manutenção das Atividades do Controle Interno

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

121

04.124.1002

3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Não

Não

Não

2.000,00

121

04.124.1002

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Não

Não

Não

2.000,00

121

04.124.1002

3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

556,47

121

04.124.1002

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

14.000,00

121

04.124.1002

4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER

Não

Não

Não

3.000,00

Total:

21.556,47

 

Órgão: 13.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

886.423,72

Unidade: 13.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

886.423,72

Proj./Ativ.: 0.003 - Encargos com Sentenças

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

123

02.061.0

3.1.90.91.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Não

Sim

Não

100.000,00

123

02.061.0

3.3.90.91.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Não

Não

Não

600.000,00

Total:

700.000,00

Proj./Ativ.: 2.056 - Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

122

02.061.1002

3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Não

Não

Não

2.000,00

122

02.061.1002

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Não

Não

Não

3.000,00

122

02.061.1002

3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

1.000,00

122

02.061.1002

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

167.423,72

122

02.061.1002

4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER

Não

Não

Não

13.000,00

Total:

186.423,72

 

Órgão: 14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

494.406,63

Unidade: 14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

399.406,63

Proj./Ativ.: 1.028 - Reforma e Ampliação do Centro de Eventos

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

105

04.695.1013

4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Não

Não

Não

30.000,00

105

04.695.1013

4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER

Não

Não

Não

10.000,00

Total

40.000,00

Proj./Ativ.: 2.104 - Sinalização Turistica

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

101

04.695.1013

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Não

Não

Não

1.000,00

101

04.695.1013

3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

2.000,00

101

04.695.1013

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

11.011,24

101

04.695.1013

4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Não

Não

Não

2.222,25

101

04.695.1013

4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER

Não

Não

Não

3.000,00

Total:

19.233,49

Proj./Ativ.: 2.105 - Valorização do Produto Local

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

102

04.695.1013

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Não

Não

Não

18.000,00

102

04.695.1013

3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

5.000,00

102

04.695.1013

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

5.000,00

Total:

28.000,00

Proj./Ativ.: 2.106 - GASTRONOMIA

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

103

04.695.1013

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Não

Não

Não

5.000,00

103

04.695.1013

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

5.000,00

103

04.695.1013

4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER

Não

Não

Não

5.000,00

Total:

15.000,00

Proj./Ativ.: 2.107 - Programas do Circuito

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

104

04.695.1013

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Não

Não

Não

3.244,49

104

04.695.1013

3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

2.000,00

104

04.695.1013

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

2.000,00

Total:

7.244,49

Proj./Ativ.: 2.108 - Desenvolvimento do PAT e CIT

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

107

04.695.1013

4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Não

Não

Não

4.928,65

107

04.695.1013

4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER

Não

Não

Não

20.000,00

Total:

24.928,65

Proj./Ativ.: 2.109 - Implantação do Calendário Anual de Eventos

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

106

04.695.1013

3.3.90.30.00.00.00.00.100511.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Não

Não

Não

10.000,00

106

04.695.1013

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Não

Não

Não

1.000,00

106

04.695.1013

3.3.90.36.00.00.00.00.100511.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

5.000,00

106

04.695.1013

3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

3.000,00

106

04.695.1013

3.3.90.39.00.00.00.00.100511.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

30.000,00

106

04.695.1013

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

60.000,00

Total:

109.000,00

Proj./Ativ.: 2.112 - Manutenção das Atividades das Secretaria de Turismo

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

98

04.122.1013

3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Não

Não

Não

20.000,00

98

04.122.1013

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Não

Não

Não

20.000,00

98

04.122.1013

3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

10.000,00

98

04.122.1013

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

15.000,00

98

04.122.1013

4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER

Não

Não

Não

50.000,00

Total:

115.000,00

Proj./Ativ.: 2.113 - Revitalização dos Pontos Turisticos

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

99

04.695.1013

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Não

Não

Não

4.000,00

99

04.695.1013

3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

2.000,00

99

04.695.1013

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

5.000,00

99

04.695.1013

4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Não

Não

Não

10.000,00

Total:

21.000,00

Proj./Ativ.: 2.114 - Pavimentação do Cicuito Turistico

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

100

04.695.1013

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Não

Não

Não

0,00

100

04.695.1013

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

0,00

100

04.695.1013

4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Não

Não

Não

20.000,00

Total:

20.000,00

Unidade: 14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 60.000,00

 

Proj./Ativ.: 2.047 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Turismo

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

108

04.695.1013

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Não

Não

Não

15.000,00

108

04.695.1013

3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

10.000,00

108

04.695.1013

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

25.000,00

108

04.695.1013

4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Não

Não

Não

5.000,00

108

04.695.1013

4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER

Não

Não

Não

5.000,00

Total:

60.000,00

Unidade: 14.03 - CAMPO MAGRO 2030

35.000,00

Proj./Ativ.: 2.171 - Ações Campo Magro 2030

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

139

04.695.1017

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Não

Não

Não

5.000,00

139

04.695.1017

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

10.000,00

139

04.695.1017

4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Não

Não

Não

5.000,00

139

04.695.1017

4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER

Não

Não

Não

15.000,00

Total:

35.000,00

 

Órgão: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

201.000,00

Unidade: 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

201.000,00

Proj./Ativ.: 2.054 - Manutenção do Departamento de Planejamento

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

124

04.121.1002

3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Não

Não

Não

6.000,00

124

04.121.1002

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Não

Não

Não

30.000,00

124

04.121.1002

3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS

Não

Não

Não

5.000,00

124

04.121.1002

3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

2.000,00

124

04.121.1002

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

47.000,00

124

04.121.1002

3.3.90.40.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOG

Não

Não

Não

10.000,00

124

04.121.1002

4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Não

Não

Não

70.000,00

124

04.121.1002

4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER

Não

Não

Não

30.000,00

Total:

200.000,00

Proj./Ativ.: 2.115 - Georreferenciamento

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

125

15.183.1008

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Não

Não

Não

300,00

125

15.183.1008

3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

200,00

125

15.183.1008

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

500,00

Total:

1.000,00

 

Órgão: 17.00 - SECRETARIA MUN. DE SEG. PUB., PATRIM. E TRÂNSITO

1.677.417,66

Unidade: 17.01 - SECRETARIA MUN. DE SEG. PUB., PATRIM. E TRÂNSITO

309.397,66

Proj./Ativ.: 2.090 - Manutenção das Atividades da Secretaria

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

93

06.181.1008

3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Não

Não

Não

3.500,00

93

06.181.1008

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Não

Não

Não

2.500,00

93

06.181.1008

3.3.90.30.00.00.00.00.100510.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Não

Não

Não

50.000,00

93

06.181.1008

3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

1.000,00

93

06.181.1008

3.3.90.36.00.00.00.00.100510.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

8.503,23

93

06.181.1008

3.3.90.39.00.00.00.00.100510.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

15.174,43

93

06.181.1008

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

3.520,00

93

06.181.1008

4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Não

Não

Não

20.000,00

93

06.181.1008

4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER

Não

Não

Não

5.200,00

Total:

309.397,66

Unidade: 17.02 - DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL

13.020,00

Proj./Ativ.: 2.099 - Manuetnção das Atividades do Departamento de Defesa Civil

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

94

06.182.1011

3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Não

Não

Não

2.000,00

94

06.182.1011

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Não

Não

Não

1.000,00

94

06.182.1011

3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

1.200,00

94

06.182.1011

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

2.000,00

94

06.182.1011

4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Não

Não

Não

3.820,00

94

06.182.1011

4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER

Não

Não

Não

3.000,00

Total:

13.020,00

Unidade: 17.03 - FUNDO MUNICIPAL DO TRÂNSITO

145.000,00

Proj./Ativ.: 2.091 - Manutenção do Fundo Municipal de Transito

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

95

04.122.1008

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Não

Não

Não

3.000,00

95

04.122.1008

3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

5.000,00

95

04.122.1008

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

132.000,00

95

04.122.1008

4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER

Não

Não

Não

5.000,00

Total:

145.000,00

Unidade: 17.04 - DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL

1.120.000,00

Proj./Ativ.: 2.102 - Implantação e Manutenção das Atividades da Guarda Municipal

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

96

04.122.1011

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Não

Não

Não

50.000,00

96

04.122.1011

3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

100.000,00

96

04.122.1011

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

900.000,00

96

04.122.1011

4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Não

Não

Não

25.000,00

96

04.122.1011

4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER

Não

Não

Não

25.000,00

Total:

1.100.000,00

Proj./Ativ.: 2.111 - Ouvidoria da Guarda Municipal

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

97

04.122.1011

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Não

Não

Não

5.000,00

97

04.122.1011

3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

2.000,00

97

04.122.1011

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

8.000,00

97

04.122.1011

4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER

Não

Não

Não

5.000,00

Total:

20.000,00

Unidade: 17.05 - CAMPO MAGRO 2030

90.000,00

Proj./Ativ.: 2.170 - Ações Campo Magro 2030

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

140

06.122.1017

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Não

Não

Não

15.000,00

140

06.122.1017

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

50.000,00

140

06.122.1017

4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER

Não

Não

Não

25.000,00

Total:

90.000,00

 

Órgão: 99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

385.563,30

Unidade: 99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

385.563,30

Proj./Ativ.: 0.004 - Reserva de Contigencia

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

127

99.999.9999

9.9.99.00.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊN

 

Não

Não

385.563,30

Total;

385.563,30

 

Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL

3.963.600,40

Órgão: 01.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

3.963.600,40

Unidade: 01.01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

3.963.600,40

Proj./Ativ.: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal

 

Despesa

Funcional

Dotação

Educação

Pessoal

Saúde

Valor

1

01.031.1001

3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAG

Não

Sim

Não

2.610.000,00

1

01.031.1001

3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Não

Sim

Não

550.000,00

1

01.031.1001

3.1.90.16.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VAR

Não

Sim

Não

10.000,00

1

01.031.1001

3.1.90.46.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Não

Sim

Não

40.000,00

1

01.031.1001

3.1.90.92.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIO

Não

Sim

Não

5.000,00

1

01.031.1001

3.1.90.96.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE DES

Não

Sim

Não

10.000,00

1

01.031.1001

3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Não

Não

Não

30.000,00

1

01.031.1001

3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Não

Não

Não

40.000,00

1

01.031.1001

3.3.90.31.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - PREM. CULTURAIS, ARTÍS

Não

Não

Não

10.000,00

1

01.031.1001

3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS

Não

Não

Não

5.000,00

1

01.031.1001

3.3.90.35.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTO

Não

Não

Não

10.000,00

1

01.031.1001

3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

80.000,00

1

01.031.1001

3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE

Não

Não

Não

190.600,40

1

01.031.1001

3.3.90.40.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOG

Não

Não

Não

50.000,00

1

01.031.1001

3.3.90.46.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Não

Não

Não

101.000,00

1

01.031.1001

3.3.90.47.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁ

Não

Não

Não

10.000,00

1

01.031.1001

3.3.90.91.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Não

Não

Não

5.000,00

1

01.031.1001

3.3.90.92.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIO

Não

Não

Não

5.000,00

1

01.031.1001

3.3.90.93.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTI

Não

Não

Não

10.000,00

1

01.031.1001

4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Não

Não

Não

1.000,00

1

01.031.1001

4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER

Não

Não

Não

198.000,00

Total

3.963.600,40

Total GERAL:

78.747.001,21


Publicado por:
Gilead Reges Valente Raab
Código Identificador:DBA5B66E


Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 23/12/2020. Edição 2165
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